Я бы сделала так: 1. По первому вопросу однозначно да, в отчете за сентябрь покажите все начисления по больничному 2. больничные отразить: 07 - гр.9 - 29, гр.13 - 4 дня , сумма 08 - гр.9 - 29, гр.13-26 дней, сумма зар.плата за сентябрь как обычно отпускные за июль откорректировать: гр.10 - 10 , месяц июль, и сумма отпускных и налогов за 4 дня с минусом догулянный в августе отпуск соответвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Я печатаю только таблицу под отпуска и пишу "Продовження особової картки ПІБ"від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Сори, конечно же на количество календарных дней делимвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Я бы посчитала следующим образом: Период для расчёта: март-май (при этом отпуск за свой счёт на период карантина исключила бы, т.к. по уважительной причине): Средняя 2540,48/10 (кол-во раб.дней)=254,05 грн Ну а дальше в зависимости от страхового стажа за 12 месяцев и общего расчётвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Увольняла сотрудницу 29.05.2020 (у нас это последний рабочий день в мае), делала доначисление до минимального ЕСВ, т.к. встречала неоднократно разъяснения по поводу увольнения не в последний календарный день, но последний рабочий. Аналогичная ситуация при приёме.від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
У меня была такая же ситуация. Компенсацию выплачивала только за 2020 год (10 дней), т.к. в 2019 году у сотрудницы были другие места работ, при увольнении с первого в 2019 ей должны были выплатить компенсацию. Основание для выплаты - свидительства о рождении, никаких заявлений дополнительных не писалосьвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Я так понимаю, что я должна в любом случае заполнить гр.15 - 31 календарный день. Дни больничного я отражу только когда начислю больничные. Должна ли я невыход по причине АТО отражать как "количество дней без сохранения зар.платы"? и что будет если таких дней больше 15?від manepyce4ka - Звітність
Подскажите как заполнить таблицу 6. Если у сотрудника пол месяца был больничный (ещё на руки не получен, и соответственно не начислялся), остальные пол месяца - не выход на работу по причине проведения АТО. Т.е. начислений за июль данному сотруднику никаких не производилось.від manepyce4ka - Звітність
Я подаю только за годвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Номенклатуру указываете без всяких скобок, а количество - в сотых (пропорционально оплате)від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Похожая ситуация. В июне начислила часть зар.платы- применила соц.льготу. Дальше знаю будет больничный за июнь, но начилю в июле. ДУмаю удержать 15% с больничного за июнь, а вконце года сделать перерасчёт по НДФЛ.від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Хорошо, а если суточные выдаются после уттверждения авансового отчёта?від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
а что сотрудник пишет в авансовом про суммы суточных?від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
нет, июнь не включается. берутся только полные месяца. Т.е. у вас будет июль13-май14від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
А вы предлагаете мне выписать НН по коммунальным при оплате в июне? С номенклатурой при этом "возмещение ком.расходов в мае"? А дату виникнення податкових забов'язань в НН предлагаете тоже июньскую ставить?від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Я как арендодатель всегда разделяю аренду и коммунальные, хотя всё в рамках одного договора. Аренда у нас всегда идёт по предоплате и с залоговым платежом. Коммунальные же по факту поставленных услуг (эл.эн., вода и пр.) Т.е. когда мне плотят аренду и залоговый платёж я чётко в налоговой накладной пишу Аренда такого-то месяца (площадь*цена=сумма). Когда в конце месяца я выставляю акт по коммунальвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
tax_agent , спасибо! Буду ваятьвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Второй запрос ещё веселее. Расхождения 1. С/стоимость товаров в декларации по прибыли больше объёмов приобретения в декларациях по НДС за год. У меня вообще-то только аммортизация приобретённых фиг знает когда зданий тянет прилично. 2. Дальше идёт сравнение с показателями фин.отчётности. Но почему-то не с формой для малых предприятий, а с полноценной. Т.е. идут строки 2130, 2150 и т.д. 3. Пвід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Пришло 2 запроса из налоговой по декларации по прибыли. 1. Запросы сбросили факсом, исходящие даты 16.05 и 27.05. Получение они зафиксировали сегодняшним числом. Правильно ли это? Или нужно было сказать, чтоб отправляли письмом, ну или мы приедем, получим и от той даты уже считать 10 дней? 2. Запрос со ссылками на общие нормы 16.1.5,20.1.6, 44.1, 73.1, основания запроса не прописываются, проствід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
1. Тур.агент может работать без РРО (разъяснение Миндоходов). За ПКО не подскажу. С Фопами не работала. 2. Доходом является сумма вознаграждения. 3. Возможно указывать сумму вознаграждения в посреднеческом договоре между ТА и ТО. 4. Какие-то ж подтверждающие документы должны быть. подтверждение предоставленной услуги туристу от вас может быть договор, и бухгалтерская справка. 5. Да, именновід manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Вопрос. Перевели сотрудника из совместителей на основное место работы. в таблице 5 показала в 1-строке дату увльнение - 14.05, во 2-ой дату принятия - 15.05. В таблице 6 соответственно данный сотрудник идёт двумя строками, с признаком наличия трудовой, и отсутствием. При заполнении поля "Количество дней пребывания в трудовых отношениях) по данному сотруднику с разбивкой на 14 и 17 дней АРМ Евід manepyce4ka - Звітність
У меня следующая ситуация. Хочу уточнить март месяц. Думала сделать это в текущей декларации за апрель. В марте у меня задекларировано отрицательное значение. При уточнении получается уменьшение отрицательного значения марта, что соответственно тянет изменения в результаты апрельской декларации. И как я поняла, поскольку я не могу подать уточнёнку за март в текущей декларации, мне надо подать УРвід manepyce4ka - Про все комп'ютерне, крім 1С
Шустрик, спасибо. Вот у нас с вами мысли совпали. Пока так и закинула на 903, но может какие мнения ещё будут. В принципе, у меня есть услуги по уборке территории только на другом объекте, и я как-то не задумываясь там списывала на себестоимость, а вот с охранной вдруг засомневалась.від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Подскажите как в бухгалтерском учёте правильно отразить полученные услуги по охране здания, которое мы частями сдаём в аренду? (нашего офиса там не имеется)від manepyce4ka - Бухгалтерська практика
Фух, позвонила в отдел электронной отчётности, они мне там сами удалили лишнюю 1Дфвід manepyce4ka - Звітність
Шустрик, вот я так и подумала. Но сначала прозвоню в налоговую, чтоб не отминусовать себе лишнего.від manepyce4ka - Звітність
Вопрос про другую налоговую отпала. но возник другой. Если подано 2 звитных деклараций, будет ли задвоение?від manepyce4ka - Звітність
И ещё один вопрос. Подала декларацию случайно не в тот район. как мне теперь её правильно анулировать?від manepyce4ka - Звітність
Ещё возник вопрос. Есть у меня сотрудник, с которого удерживаю алименты. В 1Дф я отражаю всю начисленную зар.плату и налоги с кодом 101? И отдельно показываю получателя алиментов с кодом 140? Т.е. если начисленная зар.плата 2252,00, НДФЛ со всей суммы 325,64 так и отражаю. И выплаченные алименты в сумме 461,32 из этих 2252,00 тоже показываю?від manepyce4ka - Звітність
Спсасибо! В ЕБНЗ я тоже нашла ответ на свой вопрос: Яким чином відображається у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ доходи, які виплачуються самозайнятим особам (в межах обраних видів діяльності), якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах? Відповідь: Повна Коротка та повна відповіді ідентичні: Відповідно до п. 3 Порядку заповнення та подання податвід manepyce4ka - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua