Так як все-таки вірно записати в касову книгу маючи 1 пко 1 вко на касира на відомість і 1 відомість на виплату готівки?від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
А в касові книзі за 05 жовтня робимо лише 2 записи? 1 Прийнято від .......... в гривнях для виплати заробітної плати за вересень 2018 р. 1 Видано виплата заробітної плати за вересень 2018 р. ? Чи без "Видано" і "Прийнято"?від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
А в касовій книзі як записувати? ПКО 1 і Відомість на виплату готівки 1? А ВКО не вписувати? Просто прикріпити до каси?від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
А якщо працівники не допрацюють до 21.10 (тому що практиканти)? Хай в Вашому випадку буде видати аванс в жовтні. Як нумерувати ордери і записувати їх в касову книгу.від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Добрий день. Допоможіть розібратись з нумерацією. Потрібно видати зарплату по відомості наприклад в вересні. Чи правильно ведеться нумерація і здійснються запис в касову книгу. 1. Формуємо ПКО №1 2. Формуємо ВКО на імя касира №1 3. Формуємо відомість на виплату готівки на зарплату №1. 4. в касовій книзі записано ПКО № 1 та Відомість на виплату грошей №1. Потрібно видати зарплату в жовтнвід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Quotenatakobets4gmailcom подскажите, пожалуйста. Я начислила зарплату работнику 2187,5грн, и отпускные в этом же месяце в сумме 1136,4грн. Общий доход получился - 3323,9грн. Доплату до минимальной я должна сделать исходя из общей суммы дохода? Доплатить - 399,1грн? треба донарахувати пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад робочий місяць 20 днів з них 10 відпрацював і 10 відпустка. В дановід Andriy1989 - Звітність
Quotenatakobets4gmailcom подскажите, пожалуйста. Я начислила зарплату работнику 2187,5грн, и отпускные в этом же месяце в сумме 1136,4грн. Общий доход получился - 3323,9грн. Доплату до минимальной я должна сделать исходя из общей суммы дохода? Доплатить - 399,1грн? таквід Andriy1989 - Звітність
Добрий день. Підкажіть будь-ласка як вірно заповнити таблицю 5 звіт єсв, якщо 31 серпня закінчився договір ЦПХ, тривав 3 місяці (надавались послуги і вкінці кожного місяця підписувався акт). Цікавить підстава припинення відносин і документ про припинення відносин а також чи потрібно заповнювати класифікатор професій, посаду і професійну назву роботивід Andriy1989 - Звітність
Добрий день. Підкажіть будь ласка. на підприємсті 70 штатних 10 сумісників. із 70 штатних 9 інвалідів. із 10 сумісників 1 інвалід. В додатку 4 середньооблікова кількість штатних працівників там сумісники не враховуються. ну припустимо 70 як і штатних. в тому числі інвалідів буде 9 чи 10 (сумісника включати чи ні )? в таблиці про зарплату сумісник показується інвалідом кодом?від Andriy1989 - Звітність
Quoteкасимусик товарищи, подскажите... человек не выходил на работу в ноябре 6 рабочих дней.. просто, без объяснения причин и без больничного.. увольнять его не хотим, но и ЗП не начислялась... вопрос: в додатке 6 графе 14(кол. кал. дней без сохр. ЗП) показывать эти 6 дней? Разбейте ему табель выходов по 4 часа каждый день 2 недели и таким образом у вас получиться что он был на работе.від Andriy1989 - Звітність
QuoteMarina D. в отчете за ноябрь: графа 9 код категории ЗО - 1; графа 10 - тип нарахувань не заполняете (заполните 29 в отчете когда будут начислены больничные); графа 15 - 30 дней, начисления - нули. Логічно. Дякую.)від Andriy1989 - Звітність
QuoteMarina D. да, Вы всё укажете в отчете когда начислите больничные. Но на сегодня нужно отразить графу 15 что Работник у Вас состоит в трудовых отношениях в ноябре, независимо от того есть ли на данный момент начисленные доходы. Графу 15 за ноябрь Вы не сможете заполнить в отчете за декабрь, это будет ошибка. Поэтому вот так... ви маєте на увазі 30 днів поставити в графу кількість днів перевід Andriy1989 - Звітність
QuoteMarina D. начисления 0. графа 15 - 30 дней а якщо не поуказувати його взагалі. людина принесе лікарняний в грудні і там буде відображено лікарняний за листопад в звіті за грудень. фактично ми ж не знаємо до якого числа в нього лікарняний. може він прогулює роботу. тобто фактично в звіті за листопад буде показано 30 днів лікарняного і в грудні буде показано 30 днів за листопад. фактичновід Andriy1989 - Звітність
Добрий день. Підкажіть будь ласка. Якщо працівник цілий листопад був на лікарняному і ще й досі не приніс лікарняний лист. зарплати немає. Як його відобразити в звіті єсв.від Andriy1989 - Звітність
Дякуювід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Добрий день. склалась ситуація наступна. в працівника оклад був 1800. перевели на іншу посаду з окладом 1600. Необхіно платити 2 тижні з дня переведення по середньому заробітку. Проте попередні 2 місяці (вересень жовтень) працівник працював не 8 годин на день а по 4-5.згідно табеля.+ в працівника є тиждень лікарняні в жовтні і по 200 грн індексації (жовтень-вересень). Тобто в вересні працівнвід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь ласка з розрахунком. Працівник на початку жовтня пішов у відпуск на 28 днів (сума відпускних 1000 грн). Пробувши 1 день у відпустці є наказ на відкликання його з відпустки і грошову компенсацію за 27 днів. (960 грн компенсація і 40 грн за 1 день відпустки). Працівник цілий жовтень відпрацював. 4 листопада працівник знов іде у відпуск. на 28 днів і 5 листопада його знов відкликаювід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Не код категорії а тип нарахувань. вибачаюсь. На початку січня звонили в пенсійний фонд то навчальну відпустку сказали показувати під кодом 1 а не 10. можливо хтось стикається з такимвід Andriy1989 - Звітність
Підкажіть будь ласка під яким кодом категорії застрахованої особи відображають чорнобильську відпустку терміном 16 календарних днів та навчальну відпустку в звіті ЄСВ табл. 6 відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам?від Andriy1989 - Звітність
ЛЮДИНА НАПИСАЛА ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ЗДАЛА. ЇХ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИ. А ШО РОБИТИ З ПОДАТКАМИ НЕ ЗНАЮ.від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
НІ. ЛЮДИНА САМА РОЗРАХУВАЛАСЬ ЗА ПОСЛУГУ ВІД ФОПА. А КОШТИ ТО ВОНА В КАСІ ПОВИННА ОТРИМАТИ.від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Також слід звернути увагу на положення п.168.1.4 ст.168 ПКУ, відповідно до якого якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента (ТОБТО З КАСИ ПІДПРИЄМСТВА---ПІДЗВІТНІЙ ОСОБІ-ФОП), податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Таким чином, з метою завід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Тобто п. 177.6 ПКУ встановлює додаткові вимоги щодо необхідності контролю над видами діяльності під час розрахунків з ФОП: якщо ФОП здійснює операції, що не відповідають обраним ним видам діяльності, то отримані ФОП доходи оподатковуються за загальними правилами – ПДФО утримується та сплачується податковим агентом.від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Для деяких платників єдиного податку передбачені нюанси. Так, відповідно до пп. 2 п. 293.4 ПКУ до доходу, отриманого платниками єдиного податку першої або другої групи від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків. Отже, для таких осіб види їх діяльності формально можна не контролювати, адже вони самі пвід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
та не дадуть. 100 %. треба мати доручення та ще й нотаріально завіреневід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Мені і на ахметова тоді дати витяг можуть?)від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Quoteditya Quoteiau620618 при такой копеешной сделке, есть ли смысл- играться? вот если бы речь шла о тысячах, то да, а так или со своего кармана фирме оплатить налоги, на то же и выйдет (кажется копия у регистратора 58,00 грн стоит), или как я писала раньше: "Не придумывайте велосипед!!! проще написать письмо в налоговую, что такой -то такой-то при сделке не дает ксерокопии + приложите ковід Andriy1989 - Бухгалтерська практика
Тоді ФОП на загальній системі оподаткування сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та, у більшості випадків податок на додану вартість. в такому випадку він ще може і податкову має виписати + за що я вище говорив єсв маємо за нього сплатити)))))від Andriy1989 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua