![]() | ||
QuoteМонна Нонна Не можна "без включення до витрат". З балансу нічого не може щезнути просто так. За рахунок прибутку не можна списувати, можна списати тільки через витрати на 791 рахунок Не зовсім зрозумів, - не можно перерахувати гроши благодійній організації взагалі якщо підприємство збиткове? Або можно перераховувати але .....?від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна "Тобто чи немає заборони для перерахування коштів на благодійність якщо підприємство збиткове?" - немає і ніколи не було Та я теж так вважаю, може шось за 2022 рік змінилося, тому і запитав. Дякую!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Підскажить хто знає Декларацію про прибуток за 2022 рік (якщо підприємство у 2022 році подавало поквартально) - строк подання 29.02.23? З повагою дякую. 1 березня 2023 Добре, Дякую!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня, таке питання, може хто стикався з таким. Підприемство збиткове (весь 2022 рік за деклараціями про податок на прибуток має збитки). Чи можна такому підприєству перерахувати у 2023 році суму грошових коштів благодійній організації звісно ж без включення таких сум до витрат? Тобто чи немає заборони для перерахування коштів на благодійність якщо підприємство збиткове? Дякую.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Підскажить хто знає Декларацію про прибуток за 2022 рік (якщо підприємство у 2022 році подавало поквартально) - строк подання 29.02.23? З повагою дякую.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Щодо ПН - Дякую, зрозумів. За Таблицю 1.1 Додатка 1 - тому й спитав, шо немає підстав ії заповнювати, якщо ПН за ПЗ зареєстровані. Дякую!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Тобто "стару" взагалі не прийме Реєстр? Дякую за відповідь!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажить будь ласка як бути в такій ситуації. Податкові накладні не рееструвалися з 1 лютого по 30 червня, декларації з ПДВ за лютий - червень також не подавалися (не було доступу до комп'ютера з бухгалтерією). Питання наступні. 1. За якою формою зараз реєструвати ПН за лютий - JF1201012 тобто "стара форма", або вже за новою формою JF1201013 ? 2 За яквід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну ми оформлюєм на рік - а от чи можна на п'ять треба, думаю шукать відповідь в ЦК по термінам чи давності чи відповідальності, або питать у юристів. Думаю якшо не проблемний клієнт, то можна, а як до цього віднесуцця фіскали в плані визнання таких доків Все верно, запрета по срокам нет в ГК, а мнение фискалов по этому вопросу тоже не нашел... ( Более того, по идее еслвід Serg Dergach - Юридичний
QuoteШустрик Спасибо, уже это читал но нам нет ответа на интересующий вопрос "Можно ли покупателю оформить доверенность на директора (он всегда получает товар лично) сроком на 5 лет или больше?" В приведенной статье даны основные правили по доверенностям согласно ГК и все, и да .... в самом ГК нет запрета на выписку доверенности сроком на год, два, пять лет и т.д. поэтому и спрашивід Serg Dergach - Юридичний
Доброго времени! Подскажите кто знает такой вопрос. Два юрлица, между ними часто происходят передача товара от одного другому. Можно ли покупателю оформить доверенность на директора (он всегда получает товар лично) сроком на 5 лет или больше, чтобы не оформлять на каждую передачу товара доверенность? Нужно ли такую доверенность нотариально оформлять? Спасибо!від Serg Dergach - Юридичний
Quoteira_hohl Доброго дня! Тут разное писали, но так и не понял куда ставить галочку на стр. 1 форма 2 в поле "Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: " - "в актуальному стані" или "потребують оновлення" ??? Если ничего не менялось, а просто подается эта форма т.к. НАДО подать. Спасибо за ответ)! я ставила галку "потвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Тут разное писали, но так и не понял куда ставить галочку на стр. 1 форма 2 в поле "Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: " - "в актуальному стані" или "потребують оновлення" ??? Если ничего не менялось, а просто подается эта форма т.к. НАДО подать. Спасибо за ответ)!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteИнфузория Підкажіть, будь ласка, хто подавався, на стр. 5 форми 2 є відмітка «прошу надати виписку…». За виписку потрібно попередньо оплачувати адмінзбір? вчера была в ЦНАП - сказали, что не надо доп оплаты, 680 и все (то за витяг надо + 110 платить). хотела расспросить некоторые нюансы по заполнению, но сказали, что они только принимают доки и передают регистраторам, а то мы вам посовід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Подскажите, а если предприятие арендует легковой автомобиль у обычного физлица, не ФОП , то нужно ли такие выплаты ему заносить отдельно в Додаток 5 или достаточно показать только в додатке 4ДФ? Спасибо за ответ!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Спасибо за помощь!від Serg Dergach - Звітність
Плиз !)))від Serg Dergach - Звітність
QuoteШустрик у вас Прошу помощи в заполнении додатка ПП: переношу убіток прошлого года, он перекрівает прибіль єтого года. Сумму пільги расчитіваю: прибіль єтого года*18%. Вопросі: 1. что ставить в колонках 4 и 5 (период действия пільги) 2. что ставить в колонке 6 (сума, використана за цільовим призначенням)? пожалуйста, подскажите 1. У вас дека річна - значить ставите 01.01.2020 -від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня, подскажите кто знает ответ на такой вопрос: У предприятия за 2020 год убыток 1000 За 1 квартал 2021 года прибыль 200 Убыток за 2020 год отражаем в строке 3.2.4 додатка РI к Деке за 1 квартал 2021 и в результате в строке 04 Деки получаем – 800. Все ли верно? И надо ли подавать вместе с Декой за 1 кв. 2021 приложение ПП т.к. учли убыток за 2020 год в уменьшении объекта обложенивід Serg Dergach - Звітність
ТО Альонка "Другое дело, что в строках 7 и 14 (корректировки по 192)- вроде ка нужно показать базу всех РК, и ДАЖЕ нулевые. А 1Ска показывает только РК если есть сумма НДС- как по мне, неверно." так а как в 7 строку Деки может попасть (как ее внести)сумма "базы" по нулевой РК если в Додатке 1 ее (базы нулевой РК) просто НЕКУДА вписать? )))від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaB Підкажіть, будь ласка, де відображати видані 0 РК? Чи потрібно взагалі їх відображати? Аналогичная ситуация. Думаю их отображать в приложении Д1 просто негде. У меня вообще сложилось впечатление что эта новая форма вообще "заточена" показать только то, что: - проблемно, но увеличивает НО - НН или РК незарегистрированные по каким-то причинам; - изменяет НК в + или -від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Думаю что это РК по корректировке количества.... но мб я ошибаюсьвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Кто подскажет как правильно выписать РК в такой ситуации: 1. Выписана НН по предоплате на 3 позиции товара, все по одной цене: Товар А - 5 штук, Товар Б - 5 штук, Товар В - 5 штук. 2. Отгрузили Товара А - 2 штуки, Товара Б - 7 штук, Товара В - 6 штук. Цены остались прежними и общая сумма корректировки равна "0",. Это будет РК корректировка количества или номенклатуры? Кавід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Упс.... сам ответил...... ) "38-1. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість: 1) операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм твід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго времени, подскажите кто в курсе перерасчета по НДС согласно ст.199 Налогового кодекса в такой ситуации: 1. Предприятие (плательщик НДС), в 2020 году продавало только продукцию, облагаемую по ставке 7% (импортные медизделия). Продаж по другим ставкам НДС предприятие не осуществляло. В декабре 2020 года получило предоплату за продукцию, продажа которой которая освобождена от НДС согласнвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик т.е. если я сегодня 10.03.2021 г. регистрирую налоговую накладную от 26.02.2021 г. то она должны быть уже по новой форме? угу Спасибо за инфу.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
т.е. если я сегодня 10.03.2021 г. регистрирую налоговую накладную от 26.02.2021 г. то она должны быть уже по новой форме?від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Имеется в виду если регистрирую ее сейчас - 10.02.2021 года.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua