Девочки, помогите, пожалуйста! Совсем запуталась. В марте месяце по декларации вышел минус - (- 12000). В апреле чуток уменьшили минус, по декларации (-2000), а в мае - уже плюс - (26000) и прошла уплата. Правильно ли я понимаю, что по 315 счету отображаю только оплату в 26000 д-т 6412 - кт 315 ? или надо еще как-то отобразить долг -12000 и -2000?від Mamulka - Бухгалтерська практика
это понятно, когда есть сумма с ФСС. А когда суммы нет, на спец счету 0,00 грн., а 20 число уже сегодня. так вот 2% могу я перечислить с основного? а потом когда прийдет вся сумма, я второй раз должна буду перечислить и теперь уже со спецсчета и будет переплата в ПФ? или эти 2 % вернуть обратно в фонд?від Mamulka - Бухгалтерська практика
правильно ли я понимаю, что начисленные 33,2% перечисляются с обычного расчетного счета предприятия, а вот 2% удержания (которые по идее должны быть перечислены-удержаны с самой суммы выплат) тоже выплачивать с расчетного счета предприятия? или с 26034 (спец счета)?від Mamulka - Бухгалтерська практика
Девочки, разъясните мне, пожалуйста, если начислили ЕСВ по декретным в июле, деньги с соцфонда еще не пришли, мне надо выплачивать 33,2% и 2% до 20.08.2013. Или только 33,2%? ткните, пожалуйста, носом в букву закона.від Mamulka - Бухгалтерська практика
Девочки, разъясните мне, пожалуйста, если начислили ЕСВ по декретным в июле, деньги с соцфонда еще не пришли, мне надо выплачивать 33,2% и 2% до 20.08.2013. Или только 33,2%? ткните, пожалуйста, носом в букву закона.від Mamulka - Звітність
а вы когда подавали заявление-расчет на декретные? как быстро фонд перечислил деньги?від Mamulka - Бухгалтерська практика
QuoteAnastasia1410 QuoteMamulka Уважаемые бухгалтера, помогите! Если сумма декретных 50000,00 грн., то удерживаем и начисляем ЕСВ со всей суммы или с 19499? А что за сумма 19499? Если больничные по БиР (примерно 4 средних з\п) составят 50 тыс (т.е. средняя з\п за последние пол года была 12500,00 в месяц), тогда предприятие платит 16 600 (33,2%) со своего р/с (т.е. за счет предприятия), потом когвід Mamulka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, помогите! Если сумма декретных 50000,00 грн., то удерживаем и начисляем ЕСВ со всей суммы или с 19499?від Mamulka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, помогите! Если сумма декретных 50000,00 грн., то удерживаем и начисляем ЕСВ со всей суммы или с 19499?від Mamulka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, помогите! Если сумма декретных 50000,00 грн., то удерживаем и начисляем ЕСВ со всей суммы или с 19499?від Mamulka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, помогите! Если сумма декретных 50000,00 грн., то удерживаем и начисляем ЕСВ со всей суммы или с 19499?від Mamulka - Бухгалтерська практика
Делаю так: Д-т 314 – К-т 6852 Д-т 334 – К-т 314 – 50% (обязательная продажа валютной выручки) Д-т 333 – К-т 334 – 50% (обязательная продажа валютной выручки) Д-т 311 – К-т 333 – 50% ( в гривне) + курсовые разницы но у меня в 1 С проводку Д-т 334 – К-т 314 (50% обязательная продажа валютной выручки) не воспринимает в долларах, а только в гривне. как быть?від Mamulka - Бухгалтерська практика
у меня в 1 С проводку Д-т 334 – К-т 314 (50% обязательная продажа валютной выручки) не воспринимает в долларах, а только в гривне. как быть?від Mamulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua