Подскажите, если сотрудник ездил в загранкомандировку с грн. платежной картой и там снимал уже валюту. По возвращению у него осталась неиспользованная валюта. Правильно, что сотрудник должен сдать в кассу неиспользованные деньги в грн., т.к. платежная карта в грн. Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, подскажите, кто заполнял этот отчет, если нерезидент мне не предоставил справку о резидентстве, и я налог заплатила по полной ставке, нужно ли заполнять колонку 5. И соответственно вписывать название договора "Об избежание двойного налогообложения". Мое мнение, что не надо, т.к. я не использовал данный договор. Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, обязательно ли иметь бухгалтеру при импорте такой документ, как "Декларація митної вартості"? И если его нет, не будет ли проблем? Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Да, склоняюсь к тому, что будет 6%. Я не совсем поняла, сори, почему налог только за услуги по территории Украины, /базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту/, т.е. всей суммы по акту?від Ksu - Бухгалтерська практика
В CMR видно, что они же были и перевозчики - стоит их штамп. Этого же достаточно, чтобы заплатить 6%? И еще, пж., по какому курсу считать налог на день оплаты?від Ksu - Бухгалтерська практика
Добрый день! Я плачу нерезиденту - экспедитору, за услуги по организации и осуществлению перевозок грузов(товара). Нерезидент мне нормальную справку не предоставил. Придется платить налог, правильно - 6% от суммы акта? Заплатить налог нужно в день оплаты за услуги нерезиденту? Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Получается, что все нормально со справкой. Пж., еще такой вопрос: налоговая консультирует, что такая справка должна быть подтверждена официальным переводом на укр.язык. Официально, это что через бюро переводов заказывать перевод? Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Всем добрый день! Помогите решить вопрос: немецкая компания оказала нам транспортно -экспедиторские услуги. Попросили у них справку о резидентстве, но они нам предоставили справку - вернее свидетельство о регистрации в местном налоговом органе в качестве налогоплательщика. На просьбу предоставить документ, в котором было бы написано, что данная компания являются резидентами в понимании договорвід Ksu - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Ksu - Бухгалтерська практика
Всем, добрый день! Пж., помогите разобраться: 1. Перевозчик нерезидент, перевез импортный товар до порт Одесса, т.е. только вне таможен. территории Украины. 2. Перевозчик нерезидент предоставил услуги по перевозке товара , вне Украины и по Украине. Как правильно начислить НДС? Правильно, что в 1-м случае - услуги не являются объектом обложения НДС. А во втором - надо делить по Украине и завід Ksu - Бухгалтерська практика
Вот посмотрите письмо ГНАУ от 07.09.2006г. «в случае если по экспортному контракту с нерезидентом товары в отчетном периоде отгружаются под таможенным контролем к месту формирования экспортных грузов для последующего отправления за границу, но не вывозятся за пределы таможенных границ Украины, налоговые обязательства у плательщиков-экспортеров в отчетных периодах до момента вывоза не возникают нвід Ksu - Бухгалтерська практика
Добрый день! Пожалуйста, первый раз экспортная декларация, подскажите. ГТД задекларирована 29.09.09, а штамп таможни(задекларировано в этой декларации и вывезено за пределы Украины) и гербовая печать таможни о вывозе товара стоит 02.10.09 и 08.10.09. Когда отражать в декларации по НДС экспорт? В сентябре или октябре. Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Спасибовід Ksu - Бухгалтерська практика
Пж., подскажите, как в учете отразить такую операцию, заключили уже трехсторонний договор, теперь у меня новый кредитор. Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Производителей и импортеров тары заставят платить сбор за загрязнение окружающей природной среды. Подскажите, надо в расчет по загрязнению включать?від Ksu - Бухгалтерська практика
Подскажите, в очередной раз купили регистрацию и сопровождение программы(так написано в акте), причем покупаем по мере того, как заканчивается срок использования программы. Никакого лиценз. соглашения на пользование программой нам не давали. Как правильно отразить в учете? Изначально повесила на нематериальный актив, а теперь как правильно? Даже в плане счетов нет модернизации нематериального аквід Ksu - Бухгалтерська практика
Подскажите, может ли договор хранения товара быть на безвозмездной основе или обязательно нужно, чтобы он был платный?від Ksu - Юридичний
Я - импортер, в ГТД указана масса брутто и нетто, разница - тара, упаковка и прочие? Является ли тара отходами? Нужно ли на разницу платить налог за загрязнение? Конечно, у меня не установлен лимит, если платить налог, то в 10-ти кратном размере, как штраф? Спасибо.від Ksu - Бухгалтерська практика
Сегодня 12.00 Голосеевская налоговая: не принимают с налоговыми за июнь, май - мотивируют, что сегодня утром отменили Распоряжение КМУ №838від Ksu - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, подскажите можно отнести на расходы создание виртуального рабочего кабинета(персональная страничка на сайте) и пользование им сроком на один год или это нематериальный актив?від Ksu - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, помогите разобраться, как правильно провести акт в 1С7 на транспортировку импортного товара до СВХ. Ситуация такая, что товар был доставлен до СВХ в конце июня, есть акт. Но товар пролежал на складе и был растаможен только в июле. Данные затраты нужно ведь повестить на товар. Так вот как этот акт закрыть с поставщиком услуг? Правильно ли повесить на Дт 39, а по приходу товара распревід Ksu - Бухгалтерська практика
Подскажите, как правильно выписать расчет корректировки по НДС, если изменилась стоимость товара на момент отгрузки(в договоре привязка к валюте) 01.12.08 -получена предоплата 20% -в НН кол-во 0,2 на сумму 2000 грн. 30.03.09 - отгрузка на сумму 12000 грн. , выписана еще одна НН на кол-во 0,8(80%) на сумму 10 000 грн. Хочу выписать расчет корректировки стоимостных показателей на 2000грн. Новід Ksu - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Ksu - Бухгалтерська практика
Скажите, если поставщик предоставит нам кредит-ноту, то на уменьшение НДС и пошлины(уплаченной на таможне) не приходится надеяться, а вообще какая в дальнейшем процедура с этой кредит - нотой. Или где можно почитать?від Ksu - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, подскажите: импортировали товара, поставщик(нерезидент) ошибся в цене, а именно завысил цену на товар. И в договоре, и в инвойсе прописаны цены, по которым товар импортировался. Можно сказать, что мы не досмотрели. Теперь поставщик признает, что ошибочно завысил цену по этому инвойсу, и готов уменьшить цену. Можно что-либо сделать в учете, как правильно оформить такую операцию?від Ksu - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua