Ситуация аналогичная. Еще сюда добавте возвраты по товару, который завезен год назад. Как выписывать корректироку, откуда брать ГТД?від pomira - Бухгалтерська практика
мне только - что один крупный покупатель позвонил и сказал, что после регистрации налоговых в едином реестре, в базе налоговой название товара не видно, есть только код УКД. ПО этому, с их слов, можно регистрировать НН без ГТД (пока нет отдельной колонкидля этого), а уже бумажные варианты переделать потом.від pomira - Бухгалтерська практика
Больше всего добивает то, что крупные сети уже начали слать письма поставщикам-импортерам с требованием предоставить налоговые, выписаннные по новому. Но никто из них не рекомендует, что указывать в НН, если товар завезен месяцем раньше! Мне указать рядом с названием товара вмето ГТД "Товар завезен до 12.08.2012"?, или как? Уважаемые вторые-третья и т.д. звенья в цепочки - если вы ужевід pomira - Бухгалтерська практика
у УПК 574. в питанні 3 говориться, що до складу доходів або витрат від операції з продажу валюти включається позитивна або відємна різниця між доходм від продажу (курс межбанку) та балансовою вартістю валюти (курс НБУ) на дату здійснення такої операції. Я думаю так.від pomira - Бухгалтерська практика
Подтвердите или не согласитесь с моими действиями, т.к. стала сомневаться : 1. покупка валюты до 01.07 в н/у не отражается, т.е. нет ни ВД ни ВР, хотя действительно там расходы, т.к. обычно, курс межбанка всегда выше НБУ...В б/у это 711 и 942 счета. 2. продажу валюты, отаток валюты на сч 312 на конец периода до 01.07 показываем развернуто - разница между курсом НБУ и межбанком, доходы и расходывід pomira - Бухгалтерська практика
"передавать квитанции о регистрации" - если у меня уже сегодня более 100 НН выписано - квитанции я точно передавать не буду...После регистрации НН надо будет в 1С ставить отметку о ригистрации и только потом отдавать клиенту, т.е. двойная работа. Можно, конечно, сразу делать отметку о регистрации, и потом регистрировать налоговую, хотя при таком объеме возможно и ошибка быть...від pomira - Бухгалтерська практика
С праздниками всех! Вопрос, по сути, в теме - у нас большие выписки товара каждый день, расходные и налоговые выписывают операторы. Каким образом регистрировать НН в реестре? У кого такие же вопросы - давайте подумаем вместе. У меня была мысль регистрировать их на след день после выписки - чтобы работать уже с "закрытым днем". Но некоторые клиенты написали злобные письма, что налоговвід pomira - Бухгалтерська практика
Вообщем, девочки и мальчикм, прочитала все и сделала следующее: 1. из 1С взяла Ост ст-ть БУ = Дт10 минус Кт13 2. указала сроки использования (из карточки ОС) и дату ввода в экспл. 3. из деки по прибыли Ост ст-ть ОС НУ=баласн ст-ть на начала периода минус аморт за квартал 4. указала группу ОС по НУ, сроки эксплуатации 5. сравнила Ост ст-ть БУ и Ост ст-ть НУ ( у меня в БУ больше, и разница болвід pomira - Бухгалтерська практика
у нас была такая ситуация в прошлом году - аудиторская проверка сказала что это не доход, это пополнение УФ. Быстрее делайте измение в уставе и регистрируйте его.від pomira - Бухгалтерська практика
Зараз я визначаю за середньозваженим методом. Але зг. ст. 138.4 ПК, витратами за імпортними товарами визнаються не у момент їх отримання, а у звітньому періоді, в якому визнано дохід від реалізації товарів. І якщо я придбала товар у квітні за курсом 7,90, а реалізація відбулася лише у травні, то у витрати травня я маю ставити вартість товару по курсу 7,90, а перерахунок валюти (дохід чи витрати)від pomira - Бухгалтерська практика
Ув коллеги-импортеры, поделитесь своими размышлениями по поводу формирования себестоимости при условии, что импорт идет постоянно, и реализация тоже ежедевно. Но до этого себестоимость товаров считалось по средневзвешенному. А сейчас (т.е. с 1 апреля) нужно применять метод ФИФО для определения себестоимости товара, который релизован? Если не знаешь, какая партия продана...від pomira - Бухгалтерська практика
Народ, помогите, уже зациклилась. Минимальная зп с апреля 960, но для НДФЛ и для ЕСВ по это год так и остаются границы (941*10=9410) и (941*15=14115)? Это только предел удержания и начисления ЕВС 15*960=14400від pomira - Бухгалтерська практика
коллеги, у кого 1С 8 - как вы выгружвете реестр НН для отчета по НДС после последних обновлений? У меня налоговая не приняла НДС - ошибка в реестре. И якобы такая ошибка у многих здающих... Файл "deslarbody", "HBUH", кто-то решил уже эту проблему?від pomira - Бухгалтерська практика
девочки подскажите, была на сверке в налоговой по подоходному - у меня переплата на сумму мартовских платежей. Декларцию я заполняю: стр. 06 (февраль)=стр 05 (март). По логике после сдачи деки за март переплаты не должно быть или будет на сумму аванса - я уже запуталась, а консультация молчит.....від pomira - Бухгалтерська практика
Коллеги, Кто импортирует декларацию из 1С в Бест Звит? У меня при импорте в дод 1 (коригування) не указываюся ИНН....від pomira - Бухгалтерська практика
питання в темі - з 2011року придбання лек авто є підставою для податкового кредиту?від pomira - Бухгалтерська практика
хочу вклиниться с вопросом: а если ФОП с наемными, то за себя (200*43%) и за каждого наемного ((200*43%)*50%), т.е 86 и 43 грн соответственно? (зп наемного не рассматриваем)від pomira - Бухгалтерська практика
підскажіть - лікарняний за лютий-березень, розраховую в березні. Чи потрібно суму лікарняного, що відносяться до лютого, рахувати як загальний дохід лютого та робити перерахунок ПДФО 15(17%),бо зп за лютий вже виплатили. Якщо да, то в мене перевищення загального доходу 9410 грн - як тоді з 15% (17%) Чи це вже нарахування березня?від pomira - Бухгалтерська практика
Я здавала годовые на Тургеневскую - на третьем этаже организовали "единое окно". Кроме того, под подпись вручают перечень отчетов, которые должны сдавать в 2011году - сервис прям.....від pomira - Бухгалтерська практика
Ув коллеги, подскажите порядок отражения убытков за 2010 год. Все комментарии в прессе - относительно ограничения 2009 года. Я же хочу в декларации по году отразить все убытки текущего года, за 2-4 кв. (за первый налоговая проверка прошла). В декларациях за полугодие, 9 мес убытки не показывала, сейчас из "засунуть" в 05.2 или лучше подать уточненные декларации за соотв периоды?від pomira - Бухгалтерська практика
вопрос - при импорте в условиях поставки стоит франко-завод, т.е. передача всех рисков в пункте загрузки. Мне рекомендуют стовить на приход не датой растаможке, а датой загрузки товара. Возникает разница в периодах, и как это на практике можке сделать...У кого есть такие условия поставки, отзовитесь!від pomira - Бухгалтерська практика
в фонд занятости предоставляются документы - лучше им перезвонить и уточнить. Обязательно справка из налоговой бо отсутствии задолжености перед бюжетом (написать что она будет предоставлена в фонд занятости - они дают развернутые данные по уплаченым налогам)від pomira - Бухгалтерська практика
а НДС сколько? осталось 20% или таки 19 - не могу найти........від pomira - Бухгалтерська практика
девочки, про 14 непрерывных кал дня у меня все сотрудники знают. А вот оставшиеся 10 - пишут заявления кому как вздумается, и как их считать потом - хосу подвести всех под одну гребенку и для себя выясняю этот вопросвід pomira - Бухгалтерська практика
и ситуация - в одном месяце один написал заявление на отпуск с четверга по пятницу с учетом выходных дней - т.е. на 4 кал дня, другой - только на четверг-пятницу. Ясно, что предприятию выгодно отправить на 4 кал дня.........від pomira - Бухгалтерська практика
все негласные методы не работают при обращении сотрудника в суд (в этом году уже судились с одним, но по другому вопросу). ПО этому хотим все делать согласно законодательсва......в том числе и считать дни использованного отпуска. И ситуация - в одном месяцевід pomira - Бухгалтерська практика
я думала что я одна такая в голосеевком районе не могу получить договор на ел отчетность еще с сентября.......типа мои документы расматривает налоговая милиция.......а тут нас уже армия.....від pomira - Бухгалтерська практика
нет, обычный ежегодный отпуск....при увольнении выплачивается всегда компенсация, и у руководства возникают вопросы относительно правильности подсчета дней.......від pomira - Бухгалтерська практика
мой вопрос на фоне налогового кодекса смешной , но все таки: отпуск считается в календарных днях. Чтобы уменшить кол-во использованных дней отпуска, работники пишут заявления с понедельника по пятницу, а выходные выпадают. Правильно ли так писать заявление. Или еще вариант - оптуск на четверг-пятницу, или пятница-понедельник (тоже выходные не указывают). Из-за этого предпряитие имеет большое колвід pomira - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua