в карточке счета проставляла данные как по НУ так и БУ, "галочка" которая касается именно НУ нет, есть только начисление амортизации по БУ - ее и поставила, по этой же методике у меня заполнены карточки по всем ОС, там считает амортизацию в НУвід Svetick - Бухгалтерська практика
При начислении амортизации в 1с Бухгалтерия 8.2 при закрытии месяца - обнаружила такую штуку! Как я понимаю, при начислении амортизации в 1с - ведомости по начислении амортизации по налоговому и бухгалтерскому учету должны совпадать, - у меня все совпадает за исключением одного основного средства - телефона-факса. В бухгалтерском учете - амортизация считается, а в налоговом нет! ОС вводиливід Svetick - Бухгалтерська практика
Все откорректировала - все статьи декларации: 1) первый пункт убрался автоматически - после корректировки следующих 2) добавила статью декларации в учетную политику по зарплате организации - не было ее! 3-5) исправила статью амортизации 6) так и остался, я так поняла, что у многих такая проблема и не на что не влияет 7) поменяла счет учетавід Svetick - Бухгалтерська практика
2)Затраты: Имеются обороты по статьям затрат, у которых не заполнены статьи налоговых деклараций: Зарплата в этом пункте меня в конечном итоге выбрасывает на ведомость начисления зарплаты - там стоит хоз деятельность, так и нужно, где еще поставить статью деклации найти не могу..(від Svetick - Бухгалтерська практика
1) Затраты: Имеются обороты по пустой статье затрат! если смотреть анализ субконто, то тут у меня проходят признаные штрафы и пени - которые не входят в деклараию о прибыли согласно НКУ ст. 139 ( эти расходы не включаются в статью затрат), я ни чего и не ставила, теперь выдает ошибку - в самой проводке, мне что поставить? чтоб ошибку не выдавало... я так понимаю просто указать, что этовід Svetick - Бухгалтерська практика
При заполнении Декларации о Прибыли в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), конфигурация (1.2.13.4) - выдает такие ошибки: 1) Затраты: Имеются обороты по пустой статье затрат! 2)Затраты: Имеются обороты по статьям затрат, у которых не заполнены статьи налоговых деклараций: Зарплата 3) Амортизация "По статье затрат: в месяце: Январь с указанной статьей декларации: имеются обороты ввід Svetick - Бухгалтерська практика
Аванс - з/п за первую половину месяца, налоги за первую половину месяца! у меня фиксированый аванс. Сумма НДФЛ - считаеться уже за вычетом ЕСВ, т.е перечисляестся отдельно сумма ЕСВ за первую половину месяца и сумму НДФЛ ( НДФЛ за первую половину месяца = (з/п-ЕСВ)*15%). За вторую половину месяца соответственно, уже остаток НДФЛ и ЕСВ за вторую половину месяцавід Svetick - Бухгалтерська практика
Статистика, Одесса (звонила узнавала) : отчет об услугах за апрель, подаем до 7 мая.....таких условий нет, праздники у всех одинаковы..) (может всетки на Закон нужно ссылаться, а не на майские)від Svetick - Бухгалтерська практика
спасибо большое всем за помощьвід Svetick - Бухгалтерська практика
Quotednat Еще могут быть ошибки в отражении затрат, могу дать мою инструкцию по рсчету себестоимости и закрытию периода, сбросьте почту, т.к. инструкция со скринами. Там с моей спецификой, но принципы, думаю, одинаковые. буду рада, почту кинула приватно..від Svetick - Бухгалтерська практика
QuoteRAT предприятие - учетная политика - метод распределения сам принцип метода распределения берется из вашей учетной политики, которая на бумаге на бумаге "сам принцип метода распределения берется из вашей учетной политики, которая на бумаге на бумаге" как я люблю такие развернутые ответы!)) что делать? зайти в предприятие - учетная политика - метод распределения и что двід Svetick - Бухгалтерська практика
Учет ведется в 1с Бухгалтерия 8.2 - производственное предприятие! Такая проблема - при закрытии 231 счета 1с выдает такое сообщение "Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг), прямых расходов, учитываемых на 231 счете". Что это сообщение означает, где создать эту базу? вследствии этого идет не правильное закрытие 231 счета? может что-то нужно поставить в учетной пвід Svetick - Бухгалтерська практика
Все нашла, можно поставить непосредственно в платежке при проведении вместо 3711 счета 631 счет и тогда действетельно в оборотно-сальдовой ведомости по 631 счету я вижу параллельно проплаты и списание! Я еще посоветовалась с бухгалтерами - они вот че говорят, так делать можно и нет ни чего плохого, ты выбираешь сам как тебе удобнее учет вести! Но предупредили, что при всяком вмешательстве в првід Svetick - Бухгалтерська практика
Quotemanepyce4ka Svetick, в настройках 1С устанавливется на каком счёте учитівать предоплаты. Если поставить 361,631 то будете всё видеть в одной оборотке! где это ставится?від Svetick - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa Проверьте оборотку по Д т 371 Расчеты по выданным авансам (в национальной валюте) ( это предоплата ), а послеоплата на 631. Скорее на 371 у Вас и есть 3000,00 Спс, смотрю оборотку по Дт 3711 там как раз и вижу все проплаты; ранше ее не смотрела... Я всегда сверялась по банковской выписке, оборотах по 311 счету...получаеться что в 1с нет такой общей ведомости где можно увидевід Svetick - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. смотря какие курсы... жалко что не по существу..))від Svetick - Бухгалтерська практика
))))) это типа укол в мою сторону....)) оч смешно....толька на курсах ни чего этого не знают...только и учать тому где есть какая-то кнопка, это я сама могу найти..))від Svetick - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то особености учета производственного предприятия в 1с? что нужно поставить в Учетной политике, чтобы правильно закрывались счета производственного предприятия?від Svetick - Бухгалтерська практика
В 1с Бухгалтерия 8.2 есть оборотно-сальдовая ведомость по 631 счет! Когда я свожу эту ведомость по 631 счету на бумаге - у меня первая колонка это сальдо на начало периода по дебету и по кредиту, после обороты за период по дебету и по кредиту, сальдо на конец месяца по дебету и по кредиту Такая же ведомость есть и в 1с Ситуация такая - у меня есть договор по поставщику по которому я провожвід Svetick - Бухгалтерська практика
Оборотка за январь 2013 г по 661 сч Иванов Сальдо на начало месяца Дт 0,00 Кт 0,00 Итого Дт 0 Кт 0 Обороиты за период Дт 216,72 Кт 1200,00 Итого Дт 216,72 Кт 1200,00 Сальдо на конец месяца Дт 0,00 Кт 983,28 Итого Дт 0,00 Кт 983,28 Оборотка за февраль 2013 г по 661 сч (начисление аванса 19 го, выплата - 20 -го, зарплата начисление ивывід Svetick - Бухгалтерська практика
да пыталась вырисовать табличку, так и не вышло все раставилось не правильно ))від Svetick - Бухгалтерська практика
Жалко, что нельзя сделать принт скрин, показать что и как, чтоб на пальцах не объяснять, попытаюсь написать на примере, что у меня. После многочисленных операций пришла к выводу, что оставлю все так как есть, в конце концов эти суммы с минусом у меня в оборотах, на итоговый результат не влияют, может это происходит из-за того, что было перезаведена ведомость зарплатная января в конце ферваля. Певід Svetick - Бухгалтерська практика
Я уже пробовала разные варианты проведения з/п - и документом с видом оплата "аванс" и документом с видом оплаты "Аванс по предварительному рассчету" - все равно вылазит минус в оборотке по 661 счету! если есть у кого желание могу разве что кинуть принт скрин на почту того что мне НЕ нравиться - может я чего-то не вижу! если кому то интересно - подключайтесь в скайп - luchick1від Svetick - Бухгалтерська практика
Поделитесь хронологией начисления зарплаты от аванса до выплаты - может я что-то в хронологии не то делаю?від Svetick - Бухгалтерська практика
у меня вопрос - те кто выплачивают аванс или з/п за первую половину месяца - расчет аванса делают как? в шапочке "Вид выплаты " выбираете "Аванс" или "Аванс ( по предварительному расчету)" - в чем разница?від Svetick - Бухгалтерська практика
ау тут еще кто-то помнит про меня?від Svetick - Бухгалтерська практика
QuoteTetiana А ви робили на вкладці "проводки" "сформувати проводки"? когда захожу в проводки, они уж там есть...все правильныевід Svetick - Бухгалтерська практика
Quotegallaa А вы делаете документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"? нет не делаю...как это делать? когда делаешь закрытие месяца?від Svetick - Бухгалтерська практика
QuoteRAT у вас аванс - предварительный расчет или нет? он формирует проводки по 661, 64 и 65 счетам? предварительный расчет не формирует, и в конце месяца начисленная зп формируется только по окончательной ведомости за месяц. если у вас аванс формирует проводки, тогда суммы начисления задвоятся Аванс я всегда начисляю по документу - Аванс! не выбираю Аванс (по предварительному расчету) - в ковід Svetick - Бухгалтерська практика
Не знаю я что делать...уже все возможные варианты перепробовала - остановилась на том что не провожу просто аванс января, т.е на документе нет флажка проведен, под ним проведены платежки на оплату ЕСВ и НДФЛ, первая половина месяца! В Унивесальном отчете, по зарплате у меня все нормально, ни каких отклонений не вижу ни в одном из месяцев, все как проходило, так и показывает, начисление, удержаниевід Svetick - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua