Quoteru5 Сроки начисления амортизации по Налоговому кодексу у этих активов одинаковые 2 года. Согласно Международным стандартам бух учета - Системные программы (в т.ч. и windows)учитываются в составе Основного средства п.4 МСФО 38. в связи с тем что компьютер не может работать без этих программ. По Псбу7 это вытекает из термина ОС в п.4 но написано не так явно как в МСФО. По методологии првід anna_funt - Бухгалтерська практика
входящие письма в кабинете. ищите тамвід anna_funt - Бухгалтерська практика
как обычно, через медок. В квитанции будет написано, что порушено строк подачи. Оно вам точно надо?? Вам точно надо через уточненку, а не корректировку прошлого фин.реза в текущем году???...смотрите сами. QuoteMarinaVS А в налоговую как подать уточнённую финотчетность?від anna_funt - Звітність
В статистику отнесла письмо с уточнением что поменялось + новый отчет - вручную. QuoteMarinaVS Через медок уточненную финотчетность формировать в периоде, который уточняется? Налоговая примет за 2019 год? Отметку, что это уточненка негде поставить...від anna_funt - Звітність
В статистику отнесла письмо с уточнением что поменялось + новый отчет - вручную. QuoteMarinaVS Через медок уточненную финотчетность формировать в периоде, который уточняется? Налоговая примет за 2019 год? Отметку, что это уточненка негде поставить...від anna_funt - Звітність
Спасибо)) да, я потом ходила в статистику. Переподала через медок для налоговой. И отдельно в саму статистику.від anna_funt - Звітність
да. И по-хорошему, каждый год смотреть ставку дисконтирования. И пересчитывать. QuoteHalynaVV Доброго дня. Питання, чи підлягає дисконтуванню безпроцентні позика від Юрид. Особа - фіз. Особі(він же і засновник, і директор). На 15 років?дякую.від anna_funt - Бухгалтерська практика
а если на год вперед всех отправить в отпуск приказом от октября??.......я бы отталкивалась от даты отпуска, а не приказа. Quotealisona спасибо, да, уже не корректируем , но если приказ 01.12.20?від anna_funt - Бухгалтерська практика
Ничего, потому что с 12.12 корректировки в связи с повышением оклада отменены Quotealisona сотрудник принят 09.04.20, с 30.04.20 было увеличение зп, сейчас считаю отпускные, идет в отпуск с 21.12.20, я ж тут ничего не корректирую в связи с увеличением зп, т.к. апрель у меня не входит в расчет?від anna_funt - Бухгалтерська практика
сама спросила- сама нашла ответы. Если кому пригодится) 1/ переподача в медке фин.отчета. Налоговая подтягивает последний сданный. 2/ в статистику в бумажном виде уточненку + с сопроводительным письмом какие показатели поменялись 3/ спокойно подаю деклар.по прибыли) сумма изменений была копеечная, но мне все еще хочется, чтобы было все по полочкам и красиво))))))від anna_funt - Звітність
Добрый день! если кто пересдавал фин.отчетность через единое окно позже граничного срока - какие были последствия со стороны статистики?? спасибовід anna_funt - Звітність
Добрый день, завтыкала налог. разницу Фин.отчетность подана, но до прибыли еще есть время. Как исправить фин. отчетность с новыми данными и какие последствия??....или таки дождаться и уже по итогу года все верно указать? спасибо!від anna_funt - Звітність
QuoteBlick А смысл сейчас ваять? Штраф должен быть, а вдруг и не заметят, если не сдать. +1. Я бы тоже ничего не делала. Заметят- так заметят. Если нет-значит повезет. Нет смысла размахивать руками о своей ошибке, раз там кроме штрафа о неподаче нет больше ничего.від anna_funt - Звітність
QuoteKsenia22 Аммортизация еще вноситься в строчку 03 PI и потом строчки 02 и 03 PI суммируются в строчке 04. Но ведь аммортизация уже есть в 02 как расходы. все верно. Через РИ вы выходите на то, что в учет попадает налоговая аммортизация. Минусуете бух аморт и плюсуете налоговую.від anna_funt - Звітність
в году превышения 20 млн я сразу подавала с разницами.від anna_funt - Звітність
увы, тогда да, подаете уточненку. Переносите те суммы, что указали в первом отчете, автоматически появится разница- и там есть колонка, если я правильно помню для штрафавід anna_funt - Звітність
QuoteLanetta3000 Якщо невірно наведена сума податку на нерухоме майно у звітній декларації, то при поданні "уточнюючої" декларації 20.02. або 21.02. з сумою + до сплати (тобто до терміну сплати) чи потрібно нараховувати Штрафні санкції 3 або 5 %% ? на моей памяти, срок подачи -еще сегодня успеваете. Ставите "новая отчетная" если позже- да, будут штрафывід anna_funt - Звітність
по строкам надо смотреть, не скажу. Алгоритм: 1/ заполняете ЦБ, доход + с/ст (расход) = ноль 2/ я бы в РИ проставила нули вместо прочерков, если проставляется. Потому как операции были. Если таки прочерк поменяется на 0, тогда симметрично поставьте 0 в правой части РИ ( ячейка называется положительный результат от операций по ЦБ).від anna_funt - Бухгалтерська практика
я верно понимаю, что для Киева ставка 1%=37,23 грн на 2018 год??від anna_funt - Звітність
QuoteKatrin0515 И еще тут описан такой пример Представим, что плательщиком по итогам 2015 года был получен убыток по налогу на прибыль в размере 16 тыс. грн. При этом по результатам 9 месяцев 2016 года он получил прибыль в размере 5 тыс. грн. Плательщик является «обычным» предприятием и для обложения прибыли использует основную ставку налога. Декларация про прибыли предоставляется ежеквартальвід anna_funt - Звітність
Шустрик, Спасибо большущее!!!)))))))від anna_funt - Звітність
QuoteШустрик Quoteanna_funt Шустрик и Lyu - благодарю Вас)....хотя, в голове логически не укладывается, почему убыток прошлых лет- это как льгота. От шо пишуть знающі спєціалісти QuoteКотег :-) Та классическая льгота, это ж отсроченный налоговый актив то, что отсроченный налоговый актив- ок, согласна. Но льгота, в моем понимании-это другое понятие. Я что-то должна заплатить, но плачу Мвід anna_funt - Звітність
Шустрик и Lyu - благодарю Вас)....хотя, в голове логически не укладывается, почему убыток прошлых лет- это как льгота.від anna_funt - Звітність
сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду х розмір базової ставки податку :100. Я верно понимаю, если убытки были, допустим 100 (2016 год), прибыль 300 (2017 год), то в льготах подаем 100*18% = 18??від anna_funt - Звітність
QuoteLyu Quoteanna_funt тааак.....что-то мне сейчас будет грустно. Я верно понимаю, если в прошлом году были убытки, а в этом прибыль ( и она перекрывает убытки прошлого года) то подается декларация по льготам???? да. Я тоже только сегодня об этом узнала. Налоговая трактует это уменьшение уплаты налога на прибыль как льготу. Дурдом ма-ма((( по срокам планировала на более поздний срок привід anna_funt - Звітність
тааак.....что-то мне сейчас будет грустно. Я верно понимаю, если в прошлом году были убытки, а в этом прибыль ( и она перекрывает убытки прошлого года) то подается декларация по льготам????від anna_funt - Звітність
спасибо за поддержку))від anna_funt - Бухгалтерська практика
)))))))))) предпочитаю быть профи в том, с чем работаю. А тут.....такая мелкая лажа..каса, с которой не работаю лет 10 уже как...но зная наших)) не все поддается логике и здравому смыслу. Лучше перебдеть, чем недобдеть)))від anna_funt - Бухгалтерська практика
налогового долга НЕТ, сразу не уточнила.від anna_funt - Бухгалтерська практика
отсутствием знаний по кассовой дисциплине и наличием богатой фантазии)) Если все выплачиваю на карточки, могу ли через кассу?? или-или??....или можно и на карточку и через кассу. Логично, что можно так и так. Вот у кого была такая ситуация и проходили проверки?? ...чтобы наверняка спать спокойно))))) или оприходовала в кассе - тут же выплатила, все ли гуд? нашла пункт, что нельзя выплачиватвід anna_funt - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua