на адрес Kalinka_i@ukr.net пожалуйста. Спасибо.від Kalinkai - Бухгалтерська практика
. Это ссылка на статью. Очень нужно прочесть полностьювід Kalinkai - Бухгалтерська практика
Девочки, кто может скинуть прочитать эту статью полностью Финансирование постоянного представительства нерезидента 06.01.2017 633 Постоянное представительство нерезидента (плательщик налога на прибыль) финансируется нерезидентом. В платежке на перечисление написано «представительские расходы». Как отразить в учете поступление таких средств, какие будут проводки в бухучете? Будут ли доходывід Kalinkai - Бухгалтерська практика
А можете написать проводки у первого и нового лизингополучателей по договору перевода долгавід Kalinkai - Бухгалтерська практика
Предприятие ликвидируется, оформлено доп.соглашение по переводу долга по лизингу автотранспорта на другое предприятие. Согласно договора транспорт учитывался на балансе лизингополучателя. Лизинг на 3 года. На новом предприятии должен учитываться еще 2 года. Как правильно оформить бухучет. Любые примеры, пожалуйста. Да, на новом предприятии тоже будет учитываться на балансе лизингополучателя.від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Так фин. отчетность через единое окно до 28.02.2014 сдаеться. Там на форме даже пишеться термин сдачи. Тоесть Вы не просрочили.від Kalinkai - Бухгалтерська практика
все верно сдаеться нарастающим итогом. Вот только зачем такая форма деки в квартале в 1С-звит и заполняет только квартальные цифры?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Предприятие более 10 млн. за 2013 год была прибыль-сдавали годовую прибыль. В 1кв. 2014 убыток. Перешли на поквартальную подачу прибыли без уплаты авансовых взносов в 2-4 кв. 2014. Сдавала деку за 1, 2и 3 кв. наростающим итогом с начала года . Или это не верно -нужно было только квартальные цифры заполнять?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Здравствуйте , колеги! Подскажите пожалуйста, здаю декларацию за декабрь с минусом -отрицательное значение отражено в строке 20.2 текущей декларации и к декларации сдаю уточненку с плюсом -строка 25 с плюсом в уточненке как приложение к текущей декларации. 1. В ГНИ 30. января в карточке отразиться сумма с плюсом по уточненке? И нужно будет оплатитьего до 30.01? 2. Отрицательное значение по девід Kalinkai - Звітність
По какой ставке платят ЕСВ Единоналожники, если у них есть наемные работники и их ЗП больше минимальной?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
если учредитель только - можно ли не начислять зп и не платить есв?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Если один директор числиться, не учредитель. нужно ли подавать ЕСВ?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Если перевести сотрудников нескольких фирм на одно предприятие, которое на упрощенной системе налогообложения и это предприятие будет оказывать услуги аутстаффинга всем фирмам, то: 1. Предприятие единоналожник , оказывающее услуги аутстаффинга по какой ставке единого налога дожно платить единый налог, если оно будет плательщиком НДС? 2. Если эти услууги аутстаффинга будет оказывать физ. лицовід Kalinkai - Бухгалтерська практика
так командировка длительная, возможно будет расчет в разные днивід Kalinkai - Бухгалтерська практика
кто- то сталкивался?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Можно ли выдавать аванс на командировку длительную в размере 50 000, если в командировке планируется закупка оборудования?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Когда можно воспользоваться строкой 20.1. У зменшення суми податк. боргу - только по минусу декларации за отчетный месяц? А если у меня в прошлой декларации был минус в строке 20.2., то я уже не могу его использовать в погашение налогового долга и поставить в строку 20.1.?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
А по пунктам 1-4 можно ответ получить?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
А если я подала за декабрь декларацию по НДС с минусом 100 000 в строке 19 и 20.2 и уточненку за прошлый период как додаток к декларации за декабрь с плюсом 100 000,00, то у меня возникла недоимка на эти 100 000. И то что уточненка как додаток к декларации не имеет значения? 2. Недоимка возникла только на 01.02.2013г., так как уплата по декларации за декабрь до 30.01.2013г? 3. Если я в янввід Kalinkai - Бухгалтерська практика
Денис! По п.4. Держателю векселей нужно корректировать доходы по истечению срока исковой, так как для них этобезвозвратная фин помощь ? И почему 3 года истекают 01.04.2015? Разве срок исковой не по дате выписки векселя?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Яся, а подскажите , какой кннтракт считается долгосрочным для целей признвния рсходов в налоговом учете. И что срасходами в налоговом учете, ечли контракт долгосрочный и по нем начата работа еще была в 2010г.?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
1.А общепроизводственные не одновременно с признанием дохода? 2. А нужно,чтобы прямые расходы были не выше себестоимости или вместе с накрученные общепроизводственными ?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Мы выдали вексель в оплату за товар по предьявлению. Срок оплаты год. Его не предьявили к оплате. Уже заканчиваеться срок исковой 3 года. Как списать эту задолженность? 1.Отнести в доход с НДС как безвозвратную фин помощь .? 2. Нужно ли корретировать налоговый кредит? 3. Нужно ли снимать с затрат? 4. И что с доходом и НДС у держателя векселя по истечению срока исковой. Товар был получен двід Kalinkai - Бухгалтерська практика
1.Акт СМР не пдписали и никогда не подишут. Мы понесли расходы на материалы, зп и т.д. Можно списать на убытки в Налоговом учете? 2.Ели Акт СМР подписан, а себистоимость(проиводственные и общепроизводственные расходы) получилась выше дохода. Нужно ли доначислять налоговые обязательства?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
какой срок оплаты векселя по предьявлению?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
ошибочно выписана налоговая изарегистрирована в едином реестре. В декларации по НДС ее не показываем и в реестре. Как исключить ее из единого реестра? Нужно выписать коректировку на эту налоговую? И нужно ли показывать эту налоговую и корректировку в Деклариции НДС и реестре?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
Если вексель выписан за предявлением, то какой срок оплаты этого векселя? Если его не предъявили к оплате в течении года, когда начинается отсчет срока исковой давности?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
А подавать реестр с уточненкой или с текущей декларацией с записью "сторно" в реестре?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
А если мы по обязательствам уточнимся позже, чем покупатель включит у себя ету налоговую в налоговый кредит, то какие последствия?від Kalinkai - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua