Добрый день, Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу ТОВ с НДС покупает импортный товар у украинской компании, передает на обработку ТОВ с НДС, получает видоизмененную продукцию после обработки. Дальше продает продукцию тоже ТОВ с НДС. Подскажите, какой код товара нужно указывать в нашей выписанной на покупателя налоговой. Нужно ли менять код уктзед на другой с справочника, или оставлять товід kashtanchik - Бухгалтерська практика
olechko140313@gmail.com пожалуйста, пришлите на мейлвід kashtanchik - 1С daily
конечно же ожидаем, там же новая форма налоговой накладной ?) только вникла в новую форму декларации ндс, так уже новою налоговою накладную ! зачем только я пошла учиться на бухгалтера....від kashtanchik - 1С daily
добрый день, отправилавід kashtanchik - 1С daily
если в корректировке в книге продаж поставить дату включения в декларацию, то потянет в додаток 1 автоматомвід kashtanchik - 1С daily
можно на 307, я на 301 делалавід kashtanchik - 1С daily
при выгрузке из базы в опз, копейки убираютсявід kashtanchik - 1С daily
опз не тянет суммы с приложений, тоже пересмотрите декларацию перед сдачейвід kashtanchik - 1С daily
я ждала это обновление, что бы не переносить инн поставщиков, так как боюсь сделать ошибки в цифрах ! опз автоматом не заполняет, если не заметили обратите внимание !від kashtanchik - 1С daily
ха а как оно заполнит вручную дод2 ? автоматом ? отрицательное значение нужно переносить по месяцам когда оно возникло, вы хотите что бы оно вручную всю вашу работу сделало ?від kashtanchik - 1С daily
пришлите на мейл kashtanchik2803@gmail.com отчеты для 1с77, пожалуйставід kashtanchik - 1С daily
хотя если у кого то есть, говорите !від kashtanchik - 1С daily
я могу выслать для 1с8 отчеты проблема в том что 1с77 отчетов еще нет.від kashtanchik - 1С daily
надеюсь что в скором будет ))0від kashtanchik - 1С daily
для 1с 8 есть новый отчет ндс, новая форма, работает но для 1с 7, не нахожувід kashtanchik - 1С daily
Добрый вечер ! ни у кого не было никаких случаев похожих с моим ?від kashtanchik - Бухгалтерська практика
можно убрать начисление в отчете есв. в 1 дф, я не показывала начисление и оплату ндфл, так как кода то нет, и показывать нечего. но выплаченная зарплата через кассу, как ее исправить ?від kashtanchik - Бухгалтерська практика
Добрый вечер ! Ситуация: оформляли сотрудника- нерезидента, оформляли на него разрешение, пообещал сделать код. Эму выдают разрешение, и я принимаю его на работу, вместо кода, пишу серию и номер паспорта. Аванс и зарплата выплачиваются соответственно. Я сдаю отчет есв, с серией и номером паспорта. И через 2 недели сотрудник уезжает на родину, без объяснений. Без возвращения. У меня выплатавід kashtanchik - Бухгалтерська практика
как я могу перенести первое событие оплата? никак не перенесу. по сводной налоговой накладной, спасибо за вариант, я бы не додумалась) но не подходит, налоговая давала разъяснение, что порядок выписывания сводной налоговой не применяется в случае предоплаты, а у меня именно предоплата 06 января, акт 31 января единственный вариант который мне остался выписать нн 31.01.15, и зарегить ее.від kashtanchik - Бухгалтерська практика
на горячей линии налоговой, мне ответили что зарегистрировать по истечению 15 дней нельзя, вопрос по поводу корректировки оставлен без ответа, сказали что на вопрос корректировок в базе нет ответов, и на вопрос может ли покупатель включить налоговую накладную которая не была зарегистрирована так же в базе нет ответа но так же сказали что если налоговая за январь и сумма ндс не превышает 10 тысвід kashtanchik - Бухгалтерська практика
QuoteTyaniTolkay Очень вам сочувствую. Можно попробовать выписать корректировку к НН на неплательщика последним числом месяца и новую правильную НН датой первого события. Можно попробовать выписать НН уже просроченной датой первого события - вдруг программа пропустит? Если корректировку не примут, выписать новую НН, и не брать во внимание уже имеющуюся в ЕРПН неправильную при составлении декларавід kashtanchik - Бухгалтерська практика
QuoteRAT я бы написала "исправление номенклатуры" а основание? должен же быть либо возврат денег либо возврат товара, либо по оплате выписали налоговую по предоплате а отгрузили товар другой, в этом случае основанием есть отгрузка, и причина "Зміна кількості", если я не ошибаюсь... Согласно налогового кодекса возможны 2 причины корректировки Зміна кількості та Зміна вартостівід kashtanchik - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Натупила страшно ...(((( Налоговую накладную выписала по оплате, на плательщика ндс, но при выгрузке (не представляю почему но все же) я поставила галочку "Оставляем у себя", выгрузила и зарегила на Неплатника. Как сейчас исправить? Подскажите пожалуйста, очень нужно, но у кого и где узнать не знаю..... Вариант был выписать корректировку на Неплатника, и новую налогвід kashtanchik - Бухгалтерська практика
Quotemagda_a Подавайте нулевый РК: товар без кода с "-"; товар с кодом "+" Добрый день! К теме, а основание для корректировки какое не подскажите?від kashtanchik - Бухгалтерська практика
які можливі наслідки?від kashtanchik - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Питання стосовно руху товарів. Постачальники завезли товар, документів не надали, а поштою прийшли документи датою оплати. Тобто перша подія у постачальника - оплата. А в нас перша подія - поставка. Завезений товар відразу ж відвантажили. Імпортний товар. Як ото зараз виправляти не розумію. Я зареєструвала податкову накладну покупцеві 14.07.14 - перша подія відвантаженнвід kashtanchik - Бухгалтерська практика
дякую дякую)) а от в запиті йде мова про позапланову виїзну перевірку "ненадання пояснень та їх документальних підтверджень є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки" та в запиті взагалі про все йдеться, такого запиту ще не отримувала, все ліцензію, накладні, довіреності, виписки, платіжні доручення, склад засновників, паспортні дані, щоденний рух товарів (( дебіторсвід kashtanchik - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Питання стосовно подання уточнювальної декларації пдв, після того як отримала запит про надання підтверджуючих документів, можна так робити?? Мені відомо що в період перевірки подавати уточнювальні деки не можна, та які перевірялися раніше також не можна. Ну а якщо я отримала запит про надання документів на підставі яких було здано декларацію пдв в червні 2014 року, сама виявилавід kashtanchik - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua