Если вернулся ЕСВ на следующий день и сразу оплатили на верные реквизиты какие штрафы?від janna08 - Бухгалтерська практика
Отчет о суммах налоговых льгот14. Его, напомним, придется заполнить в том числе при наличии у плательщика убытков прошлых лет или пользовании другими налоговыми льготами. 14 Форма отчета утверждена постановлением КМУ от 27.12.2010 г. № 1233. Заслуживает внимания тот факт, что теперь и годовые плательщики налога на прибыль обязаны подавать такой отчет в течение 40 к. дн., следующих за последвід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteВиктория Подскажите, если прибыль этого года перекрывает убыток прошлого года. Нужно сдавать 1-ПП? Что ставить ? Сумму убытка прошлого года ( стр. 03 Декларации ?) *18% ? Что-то ни как не соображу ? Да, сумма убытка * 0,18 Если переносить убыток прошлого года, какой код льготы? Не могу найти такое. Спасибо.від janna08 - Бухгалтерська практика
В статейке подробно расписано.від janna08 - Бухгалтерська практика
А ФЗ в Єдине вікно подаємо в Медку і коли подаемо деку по прибутку то не потрібно ще раз ФЗ в податкову окремо подавати?від janna08 - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пож. два вопроса: 1) Отчёт по прибыли подаём через Медок, если баланс+формы подано в "Єдине вікно" не нужно ещё в налоговою дополнительно подавать? 2) За 2017 год предприятие вышло в прибыль более 20 млн, сроки для подачи отчёта за 2017г остаются для него 60дней или уже нужно успеть за 40 дней подать? Огромное спасибо.від janna08 - Звітність
Добрый день, подскажите может кто сталкивался с таким. 1ДФ за 3 кв. 2017 подано, сейчас обнаружила что не внесла одного физика (код 153 выдана фин. помощь). Могу ли я "порция 2" подать его одного, или ка то нужнов предыдущий отчёт (в уже поданный) его всунуть. Прочитала что порция 2 только если более 100 человек. Заранее благодарна.від janna08 - Звітність
Quoteahineya нашла свежее письмо ПФУ по этому поводу, там пишут что и в табл 6 нужно двумя строчками, единственное что меня смущает - графу 15 они говорят заполнять только по строке "основное место работы", а программа пишет попередження....попробую отправить так, не ошибка же вроде.. Можно ссылку на это письмо, спасибовід janna08 - Звітність
Тоже не можем найти, интересует Шевченковский и Голосеевский р-н г. Киев. Может кто дозвонился, спасибо за ответ.від janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteЛяля - Оля QuoteKylinichenko Отправила со своим ИНН - принято На всякий случай делаю еще один вариант в разрезе поставщиков - это же капэээццц....дошла только до 03.2014...а уже так зад....сь видимо, больше нечем заняться? Точно. У меня в додатке 2 всего 4 месяца, в каждом 4-5 поставщиков, и мне лень их выбирать. Я лучше тут с умными людьми пообщаюсь. У меня больше сотни ввід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi janna08 , где-то встречала, что уходит, пробуйте Спасибо, сдала с ошибкой (согласно Медка) но как по мне верно.від janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotejanna08 Я тоже сдала со своим ИНН (приняли) Шевченковская ГНИ, звонила инспектору сказала что у них в разьяснениях говорят что нужно контрагента. Сидела бы и молчала, НО мы выставились на БВ в январе, и дод. 2 вообще не вяжется. С учётом того что выставляемся на БВ получается что в столбец 5 = 21строке деки, а 6= дод.3. Но колапс ситуации получается что я хочу частично с остатка НКвід janna08 - Бухгалтерська практика
Я тоже сдала со своим ИНН (приняли) Шевченковская ГНИ, звонила инспектору сказала что у них в разьяснениях говорят что нужно контрагента. Сидела бы и молчала, НО мы выставились на БВ в январе, и дод. 2 вообще не вяжется. С учётом того что выставляемся на БВ получается что в столбец 5 = 21строке деки, а 6= дод.3. Но колапс ситуации получается что я хочу частично с остатка НК выставить на возмещенивід janna08 - Бухгалтерська практика
Quotejanna08 QuoteOxi Quotejanna08 QuoteOxi р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015) значит переплат на лицевом не было проанализируйте что у вас собралось в р 21 деки января то и расписывайте, примеры выше есть Спасибо за ответ. В 21строке (за январь 2016) налог. кредит часть с 07/2015 а всвід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteIrina_2208 natalka_l в червни вже не було дод. 2 и я сейчас попытаюсь понять почему)) спасибо) Не было, а меня все посылаю к додаткам))))від janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotejanna08 QuoteOxi р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015) значит переплат на лицевом не было проанализируйте что у вас собралось в р 21 деки января то и расписывайте, примеры выше есть Спасибо за ответ. В 21строке (за январь 2016) налог. кредит часть с 07/2015 а всё остальное твід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi р 9 сегодняшнего вытяга= р 11 старого А у меня в витяге всё на 7-ой строке заканчивается, куда мне его тянуть? (он сформирован до 01/07/2015)від janna08 - Бухгалтерська практика
Quotejanna08 Можно ещё раз мнения по поводу "залишок сумми..... до период 01/07/2015" в разьяснениях нашла если стоит эта сумма в июльской в р.20.2 тогда можно переносить. А у меня стоит в строке 20.1. И я теперь не пойму мне нужно разшифровывать за весь год 2015. Или только за период до 07/2015 а туда всётаки снести минус? Спасибо. Подскажите пож. У меня не в строке 20.1 за июль 201від janna08 - Бухгалтерська практика
Можно ещё раз мнения по поводу "залишок сумми..... до период 01/07/2015" в разьяснениях нашла если стоит эта сумма в июльской в р.20.2 тогда можно переносить. А у меня стоит в строке 20.1. И я теперь не пойму мне нужно разшифровывать за весь год 2015. Или только за период до 07/2015 а туда всётаки снести минус? Спасибо.від janna08 - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteIrina_2208 janna08 - вытяг на сегодня, но эта сумма у нас не менялась (не знаю должна ли она вообще меняться) с 01/07/2015. Хотя логичнее ставить цифру из 9 графы вытяга...но тогда арифметика не идет( Malinchic -ИНН свой ) А що з чим Ви рівняєте? Ви повинні розписати суму 21 рядка!!!! І якщо у вас рядка 11-го у витязі на 01.07.2015 не було - то з витягу нічого іншого нвід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteIrina_2208 Вот как я решила заполнить додаток 2. По-моему в основном логично получается. В январе у нас минус (71 грн в НК идет). По остальным месяцам по строкам 19 - 07/2015- 478, 08/2015 - 41, 09/2015 - к уплате 500; 10/2015 - 33, 11/2015 - 230, 12/2015 - 3024 и 01/2016 - 71. Так как в сентябре было к уплате 500, то съедается минус предыдущих месяцев - 07/2015 съедает полностью и 08/2015від janna08 - Бухгалтерська практика
Может кто подскажет если не зарегестрировали НН именно на импорт услуг, есть штрафные санкции?від janna08 - Бухгалтерська практика
Выписывается только одна налоговая на НО.від janna08 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в кого є вмпорт послуг від нерезидента. Вірно я розумію, при першій події (перерахунок коштів або день підписання акту) ми відображаємо податкове зобов"язання з ПДВ і реєструємо податкову накладну (в нас є податковий кредит і ми нічого не сплачуємо на рахунок), а наступного місяця податковий кредит. А які коди для податкової накладної, як її вірно заповвід janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteEnn А додаток 2 уже не заполняется где минусы прошлые таскали? Если в мартовской деке стр.31=0, и соответственно в додатке 2 гр.14=0, в апреле дод.2 уже не будет. Где написано? Чтоб не дай бог не промагнуться? Или это уже путём логических вычислений?від janna08 - Звітність
А куда это вы так спешите? Хоть бы работало 19 и 20,від janna08 - Бухгалтерська практика
Добрый день? У нас у предприятия есть кредит от нереза (КИПР), которому мы в 2014 платили %%. Вот уже сейчас после сдачи отчётов, нарыла такую инфу "з 01.01.2014 р. резидент України при виплаті відсотків на користь нерезидента - резидента Кіпру, зобов'язаний утримувати податок у розмірі 2% від загальної суми процентів, сплачуваних за наявності письмового підтвердження, виданого компетенвід janna08 - Бухгалтерська практика
Народ а кто заполнял в додаке 2 вверху в шапке "а". Если мы ранее не заявляни на бюджетное возмещение, а теперь хотим просто свой минус не потерять а дальше потянуть, нам нужно туда вносить??? Спасибо всем кто откликнется.від janna08 - Бухгалтерська практика
Я вот из всего перечисленного не могу понять а если у меня в информационной строке идёт сумма с минусом на момент подачи, что мой налоговый кредит уменьшаеться на эту сумму? Или как ? У кого такое тоже есть?від janna08 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка Вам нужно заполнить приложение 2, т.к. НН на неплатника, то и екорректировка на неплатника, и Вы ее регистрируете. Что касается номенклатуры- в НН Вы же писали товар в ассортименте? или полностью перечисляли номенклатуру? что было изначально в НН, так и заполняете корректировку, на минус количество Да мы писали товар в оссортименте, никогда не заполняла эти коректировки. Как верновід janna08 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua