А якщо з/п менша мінімальної (0,5 ставки) тоді ЄСВ 22% донараховувати? і чи застосовується ПСП ?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Допоможіть в такій ситуації: в нас спільне українсько-польське п-ство ,яке не здійснює діяльності з квітня 2003року. Хочемо його закрити, але так як це спільне, потрібна згода і підписи польських партнерів, зв"язок з якими давно втрачено. Робили запит по польському п-ству до польщі даних по ньому немає. В нас відповідно також згідно запиту в держреєстратор такої організації нема, але ми рахвід Gala-O - Юридичний
Підкажіть чи потрібно розраховувати страховий стаж для сумісника щоб нарахувати йому лікарняні, чи береться той самий показник що і для розрахунку по основному місці праці. По сумісництву він працює по 1 год 5 днів на тиждень. загальний стаж 7 років.від Gala-O - Бухгалтерська практика
А що писати в призначенні платежу в платіжці?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь. Значить, стан рахунку це тільки для сплати ПДВ, а для реєстрації потрібно поповняти.від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть чи потрібно поповнити електр. рахунок для реєстрації податкової накладної. Сума ПДВ в накладній яку потрібно зреєструвати 400 грн, по витягу стан рахунку 571,00 грн, сума податку, на яку є право зареєструвати ПН=311,41 грн. Сума ПДВ до сплати по декларації за вересень 322,00 грнвід Gala-O - Бухгалтерська практика
За травень нараховано і виплачено з власних коштів підприємства середній заробіток моб. працівнику, податки не утримані. Звіт в соцзабез подано в червні і в липні прийшли кошти з бюджету. як це все відобразити в звіті 1 дф за другий квартал?від Gala-O - Звітність
Доброго дня! Підкажіть які мають бути проводки по нарахуванні і виплаті середнього саробітку мобілізованим працівникамвід Gala-O - Бухгалтерська практика
При реєстрації податкових накладних, виписаних на неплатників ПДВ, помилково замість ІПН 100000000000 вказано 400000000000. Як виправити таку помилку?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Не до кінгця розумію процес виплати з/п працівнику ікомпенсації середнього заробітку. В травні мобілізували нашого працівника, я нараховую з/п, аванс вже виплатила. Яку саме суму я маю йому виплатити, загальну нараховану суму чи за мінусом утриманого ЄСВ (3,6%), ПДФО і військового збору? І яку суму подавати на компенсацію?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Вчора 20.05.2015р. подала звіт за квітень (останній день подачі звіту), прийшли квитанції що звіт прийнятий. Потім зрозуміла що в рядку 2 таблиці 1 неправильна сума, всі решта дані добре, і подала звіт ще раз. Перша квитанція прийшла ввечері, коли я не була на роб. місці відповідно зміст квитанції не бачила. Сьогодні прочитала, що звіт не прийнятий :виникла помилка при перевірці підвід Gala-O - Звітність
20.03 виписана податкова накладна, зареєстрована 02.04 і коригування виписане 02.04 (мала бути ПН на залишок, а зробили на всю суму)від Gala-O - Бухгалтерська практика
Підкажіть до якого періоду мені віднести податкову накладну і розрахунок до неї, якщо постачальник виписав ПН помилково на більшу суму в березні і в квітні зробив до неї коригування на зменшення сумивід Gala-O - Бухгалтерська практика
А якщо вони в себе підписали, вигрузили і скинули мені на електронку як мені її імпортувати в медок, бо з"являється повідомлення "під час завантаження файлу виникла помилка"від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Наш постачальник скинув мені на електронку розрахунок коригування, який я маю зареєструвати, але справа в тому що в клієнта соната а в нас медок, і зареєструвати мені її не получається. Як її зареєструвати?від Gala-O - Бухгалтерська практика
QuoteOstap в штатном так и остается - главный бухгалтер а в приказе на нового ГБ- виконуючий обов*язки але ж ми беремо людину на посаду головного бухгалтера по строковому договорі на час відпустки головного бухг. по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку,а не в.о. гол. бухгалтера?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! В нас така ж ситуація, головн. бухгалтер в декретній відпустці, на цей час беремо нову людину. Підкажіть як правильно оформити штатний розпис, якщо людина працює по договору. і яку посаду правильно вказати в договорі "бухгалтер" чи "головний бухгалтер".Дякуювід Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Здала уточнюючу декларацію за минулий рік, знялав кредит. Заплатила і ПДВ і штраф. Підкажіть якими проводками оформити ці оперпації.від Gala-O - Звітність
Доброго дня! Якщо працівника звільнили не в останній день місяця (14 січня) і нарахована з/п з відпускними менша 1218 грн., то єдиний внесок обчислювати з фактично нарахованої суми чи з мінзарплати?від Gala-O - Звітність
Ще мені потрібно зняти зобов"язання за серпень, в цьому випадку також уточнюючу декларацію і дод. 5 потрібно подавати і податкову з "-" в реєстрі за вересень?від Gala-O - Бухгалтерська практика
А як подавати реєстр? Зараз, чи в реєстрі за вересень відобразити правильного і неправильного контрагента з "+" і "-" відповідно?від Gala-O - Бухгалтерська практика
А дод. 5 потрібно подавати чи тільки реєстр?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Так, в декларації не той, А в уточнюючій подавати дод. 5 неправильний з "-" і правильний з"+" а коригування потрібно? і чи потрібно виписати податкову на правильнеого контрагентавід Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! А як виправити таку проблему: в травні ми виписали податкову накладну на авансовий платіж не на того контрагента і тільки тепер побачили цю помилку, коли потрібно повернути кошти правильному контрагенту. В ЄРПН под. накл. не реєструваливід Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! А як виправити таку проблему: в травні ми виписали податкову накладну на авансовий платіж не на того контрагента і тільки тепер побачили цю помилку, коли потрібно повернути кошти правильному контрагенту. В ЄРПН под. накл. не реєструваливід Gala-O - Бухгалтерська практика
Тому і хочуть зараз нарахувати і заплатити доки ПДФО 5% , а самі дивіденди виплатити через кілька місяців, або часткового зараз і решту до дати яку вказати в протоколі і в наказі.від Gala-O - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи можна зараз заплатити ПДФО з дивідендів, а самі дивіденди забрати через кілька місяців?від Gala-O - Бухгалтерська практика
Шкода, підкажіть хто знаєвід Gala-O - Бухгалтерська практика
В 1с 7 формую уточнюючий розрахунок, правда не знаю чи правильно сформувала д5, бо він є в складі деклаораціївід Gala-O - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua