Доброго дня ! Підскажіть,будь ласка, як правильно відобразити в бух.обліку придбання жалюз. і ролетів. загальна вартість 6230,00 грн ( накладна в шт, разом 33 шт). буду вдячна за допомогу.від Alona_House - Бухгалтерська практика
Доброго дня ! підкажіть,будь ласка, чи має право працівник, який не відпрацював 6-ти місяців на ОПЛАЧУВАНУ відпустку ??? якщо так, то як вирахувати кіл-ть днів відпустки ?? 24/(365-350)*кількість календарн.днів з моменту прийняття на роботу ??? буду вдячна за відповідь.від Alona_House - Звітність
Доброго дня ! кошти з ФСС були перераховані на спец.рах.під-ва 01.04.14. (проте у звяку зі збоєм програми клієнт-банк ми їх не бачили). з/п за березень виплатили 03.04. запитання, чи являється це порушенням, які граничні строки виплати. буду вдячна за відповідь.від Alona_House - Звітність
спасибо.) на всякий случай перезвонить в соц.страх не помешает.від Alona_House - Звітність
Доброго дня. у підприємства два офіси в різних містах України.( Київ та Дніпропетровськ), юрид.адреса в м. Київ працівник захворів в Дніпропетровську, бухгалтерія в м. Києві за юр. адресою. лікарняний я повинна отримати по пошті ? так ? а заявка в фонд подається за місцем реєстрації юр.особи ??? буду вдячна за відповідь.від Alona_House - Звітність
Доброго дня. у підприємства два офіси в різних містах України.( Київ та Дніпропетровськ), юрид.адреса в м. Київ працівник захворів в Дніпропетровську, бухгалтерія в м. Києві за юр. адресою. лікарняний я повинна отримати по пошті ? так ? а заявка в фонд подається за місцем реєстрації юр.особи ??? буду вдячна за відповідь.від Alona_House - Звітність
Доброго дня ! Допоможіть в розрахунку компенсац.за невикорист.відпустку при звільненні. "Працівникові, який пропрацював менше року, середню зарплату для розрахунку компенсації обчислюють виходячи з виплат за фактичний час роботи: з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому виплачується компенсація (абз. 2 п. 2 Порядку № 100)." якщо прийомвід Alona_House - Звітність
дякую. і ще запитання. прийом на роботу 10.01.14. лікарняний з 15.03.2014. розрахунок середньоденної потрібно брати за фактично відпрацьований час, чи в данному випадку якщо працівник відпрацював повний календарний місяць, а саме лютий - потрібно брати нараховану з/п за лютий і поділити на 20 днів (робочі дні в лютому ) . буду вдяна за відповідь.від Alona_House - Звітність
Лікарняні. Підскажіть,будь ласка. як визначити середньоденну зар.плату для розрахунку лікарняного, якщо працівник НЕ відпрацював повного календарного місяця. Наприклад. прийом на роботу 10.01.2014, лікарняний з 10.02.2014 по 15.02.2014. для розрахунку я беру нараховану з/п за січень і нараховую з/п за лютий (з1.02.-по 10.02.) чи розрахунок беру виходячи з ОКЛАДУ. буду дуже ввід Alona_House - Звітність
дякую. я маю на увазі. чи можна відразу на Д15 К63 чи потрібно на 10 спочатку. працюю в 1с8. буду вдячна за відповідьвід Alona_House - Звітність
Проводжу надходження товарів, а саме комплектуючі то комп"ютера. Хотіла робити по аналогії з попереднім докумен. Там слідуючі проводки Д1531 К631 а деякі (мишка,гарнітура) Д221 К631. Чи правильною і коректною є проводка Д1531 К 631 ??? Чи можна мишку і гарнцтуру відносити до 221 МШП. Буду дуже вдячна за відповідь.від Alona_House - Звітність
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка. Якщо ми купуємо (отримуємо) товари (послуги) у постачальників БЕЗ ПДВ. При заповненні в базі 1с 8.2 договору контраг. з постачальником на вкладці рахунки ставка ПДВ при придбанні проставляємо БЕЗ ПДВ чи НЕ ПДВ ???? Як правильно і на що це впливає ??? дякую.від Alona_House - Звітність
ще раз )) можливо хтось знає як бути в такому випадку Запитання : наше підприємство власного автомобіля немає, закуповуємо у ФОП оргтехніку (також власного автомобіля немає). Чи можна виписувати ТТН на власний автомобіль директора ? що в такому випадку робити ???від Alona_House - Бухгалтерська практика
Запитання : наше підприємство власного автомобіля немає, закуповуємо у ФОП оргтехніку (також власного автомобіля немає). Чи можна виписувати ТТН на власний автомобіль директора ? що в такому випадку робити ??? і ще запитання - з одного підприємства будемо продавати комп.техніку на інше під-во . офіси знаходяться в одному приміщенні (різні поверхи) . які дії ??? буду вдячна за підказкувід Alona_House - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua