а питання про використання одягу в несподарській діяльності не виникає?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Працівник не повертає спецодяг,який обліковується на 221 рахунку.Термін використання якого, згідно норм, не закінчився.Працівник сплачує вартість спецодягу, на р/рахунок. Вартість+ПДВ, я нараховую зобов'язання (188 ПКУ) А чи потріно нараховувати зобов'язання зг.ст.198.5 ПКУ, що товар не використано в госп.діяльності, тим самим відкоригувати свій ПК? Чи можна створити акт, в якому зазначвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Чи є право на податковий кредит, якщо у видатковій кількість-200, у податковій 199,75 ?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Покупці розраховуються з нами через Казначейський рахунок. Ми виписуємо пн датою отримання коштів. Отже, в разі отримання постачальником оплати за поставлені товари/послуги, безпосередньо за рахунок бюджетних коштів, зокрема з відповідного рахунку в органах Державного казначейства за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610, то дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ маєвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Чи може штрафувати перевірка за нереєстрацію пн за 2017 рік та заниження податкового зобов'язання?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Зрозуміла, а стосовно перевищення? виходить реєстрація р/к від 25.06.2. є, а у звітності ж не відображеновід Zarinka - Бухгалтерська практика
так, дійсно!Рк від 25.06 зареєстровано 16.07.від Zarinka - Бухгалтерська практика
Ми постачальники, від'ємний рК від 25.06.21, покупець зареєстрував 16.06, тобто з простроченням. Ми ж повинні включити в декларацію за липень? у червні його не включаю?І чи не виникне в такому разі сума перевищення?від Zarinka - Бухгалтерська практика
У видатковій накладній у найменуванні товару зазначається номеклатура разом з кодом УКТ ЗЕД...у податковій - окремо найменування і код УКТ ЗЕД в спеціально виділеному для нього рядку. Чи є це помилкою, така розбіжність?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Квитанції не приходять в Медок, в електронному кабінеті хаотично реєструються пн, вчора відправляла і сьогоднівід Zarinka - Бухгалтерська практика
У пн зазначається номенклатура - Електронна версія журналу-кількість 12- одиниця виміру міс. В пн Електронна версія журналу-кількість 1- одиниця виміру міс. Електронна версія журналу-кількість 1- одиниця виміру міс. і т.д. Загальна кількість рядків 12, тобто й місяців. Чи є це помилка, і чи варто просити коригування пн чи акту? Дякуювід Zarinka - Бухгалтерська практика
У січні 2015 року ми оплатили за товар 3000, товару отримано на 2500,00.Податкову отримано на суму 3000,00 по передоплаті. І на цьому все... В цьому місяці контрагент повернув нам 500,00 переплати.Питання: що робити з податковим кредитом?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Повертаюсь до свого питання...Контрагент говорить, що вони подавали документи на розблокування, але...ж нам повинно прийти квитанція,Рішення про відмову в реєстрації...а за 3 роки нічого й не були... На зв'язок вони не виходять. Є підозри, що ніяких дій з боку контрагентів й не було((((від Zarinka - Бухгалтерська практика
минає майже три роки від дати виписування податкових накладних, реєстрація яких була зупинена.На сьогодні в електронному кабінеті пн в статусі -РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА. Я так розумію, кредит нам вже не світить. Контрагент повинен же протягом року подати документи на розблокування, в чому я сумніваюсь....І може лише ж протягом 1095 днів зареєструвати...Суми по неотриманим пн на 949 списувати???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Дякую за змістовну відповідь)від Zarinka - Бухгалтерська практика
Який порядок списання і правильного оформлення списання касових апаратів з балансу підприємства? Коли можна списувати касові апарати? чи потрібний висновок експертної організації?від Zarinka - Бухгалтерська практика
НОвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть,ми зробили зменшуючий РК, 29.06,але контрагент зареєстрував з запізненням термінів реєстрації 17.07.20. МИ ж не включаємо в декларації за червень? Показуємо вже в липні...Боюсь, щоб не виникло ПЕРЕВИЩЕННЯвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Зрозуміла, Дякую)))від Zarinka - Бухгалтерська практика
ок,дякую! А ще скажіть, № з/п групи коригування, якщо в попередньому був 1,повинен бути 2?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Потрібно коригувати ту ж пн, але знімати той рядок, що доданий рК?від Zarinka - Бухгалтерська практика
підскажіть по даній ситуації. Є податкова від контрагента з неправильною номенклатурою, одиницею виміру і ціною. В акті - Номенклатура Од.виміру К-сть Ціна Сума Послуги автомобіля маш/год 2 1000,00 2000,00від Zarinka - Бухгалтерська практика
Якщо в ході перевірки ДПС будуть виявлені незареєстровані податкові накладні ( а такі є), термін прострочення більше 366 днів, ми повинні будемо зареєструвати ці податкові, сплатити зобов'язання і сплатити штраф 50% від суми ПДВ за прострочення???від Zarinka - Бухгалтерська практика
В листопаді зменшую також від'ємне значеннявід Zarinka - Бухгалтерська практика
А, й та справді,коригую жовтень ,грудень. У жовтні зменшую від'ємне значення, а в грудні, збільшую суму до сплати, платим штраф 3% і зобов'язання по УР до Деклараціївід Zarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua