QuoteKsunyasha На всю сумму выписываете РК. У вас часть предоплаты получила статус штрафа, а часть возвращена, следовательно вся предоплата обнулилась и НДС должен быть откорректирован на всю сумму. Спасибо!від Leni80 - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН. Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием). Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег? Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс. Помогите вывід Leni80 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при расчете отпускных корректирую зарплату, так как было повышение оклада. Также в периоде выплачивалась фиксированная сума индексации. Необходимо корректировать всю з/п, в том числе и сумму индексации или нет? Спасибо!від Leni80 - Бухгалтерська практика
А налоговой накладной нет. Он же купил как физ. лицо. Как тогда правильно поступить? Суму НДС в затраты?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, директор за свои деньги купил инструмент для предприятия. Из документов только фискальный чек и документы на сам инструмент, накладной нет. Директору нужно вернуть деньги. Достаточно будет авансового отчета? Или нужно сделать договор поручения, отчет про выполнение договора и таким образом вернуть деньги?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка, виправити помилку. У серпні була виписана та зареєстрована ПН, в якій невірно вказали покупця. Зараз виявили помилку. 1. Якою датою потрібно виписати РК до помилкової накладної? Датою, коли була складена ПН чи теперішньою датою, коли виявили помилку? 2. За реєстрацію ПН від 21.08. у жовтні чи буде штраф? І чи не буде штрафу для покупця, що зареєструє такий РК?від Leni80 - Звітність
А якщо прийнятий на роботу з 16.06.2015? Повідомляти додатком 5 у звіті за червень? Сподіваюсь постанова зворотної дії не має))від Leni80 - Бухгалтерська практика
А если нет квитанций, то можно декларацию по НДС отправить повторно или "Нову звітну"?від Leni80 - Звітність
Подскажите, пожалуйста, поставщиком выписана НН с неправильным адресом и зарегистрирована, далее выписана РК с - , и новая НН с правильными данными. Нужно ли покупателю включать в декларацию неправильную НН и РК с - ?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Подскажите, во втором разделе 1 ДФ военный сбор показываем по факту сколько начислено, а сколько выплачено, или же как и ПДФО с зарплаты начислено = выплачено?від Leni80 - Звітність
Підскажіть, будь ласка, виникло таке питання. Підприємство зареєстроване за місцем проживання засновника (у житловому фонді), однак засновник за даним місцем не прописаний, проживає там із сім"єю. Чи може (і чи взагалі потрібно) власник квартири укласти договір позики із засновником ТОВ чи самим ТОВ на безкоштовне користування частиною приміщення наприклад для ведення бухобліку та складаннявід Leni80 - Юридичний
Аlesy, розділ "облік ПДВ" вибираєте "реєстр виданих та отриманих ПН". Всі Ваші ПН на закладці "відсутні у реєстрі". Вибираєте всі ПН, які Вас цікавлять (ставите галочку) і на верхній панелі "додати у реєстр".від Leni80 - Звітність
QuoteKlubnika Leni80 , усе потрібно друкувати, і потрібни усі картки і ОЗ 1 і ОЗ 6 Дякую!від Leni80 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, з практики, яким має бути документообіг на невеликому підприємстві по ОЗ? Які типові форми по ОЗ обов"язково мають бути у роздрукованому вигляді і чи потрібно друкувати інвентарну книгу ОЗ, відомість амортизації?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteLeni80 ...Тобто виникає переплата з ПДВ на цю суму? Так (переплата на особовому рахунку), якщо Ви в січні платили повну суму зазначену в р.25 деки за грудень 2014 QuoteLeni80 Чи можливо у наступних періодах сплатити менше ПДВ на цю переплату? Чи такої можливості із запровадженням електронних рахунків вже не буде? До сьогоднішнього дня - можливо було. Як буде за лютий треба пвід Leni80 - Звітність
Підскажіть, будь ласка. Заповнюю УР за грудень 2014, включаю невраховані НН за грудень. В результаті рядок 18 у різниці -78 грн. та у рядку 25 різниця -78 грн. Тобто виникає переплата з ПДВ на цю суму? Чи можливо у наступних періодах сплатити менше ПДВ на цю переплату? Чи такої можливості із запровадженням електронних рахунків вже не буде?від Leni80 - Звітність
Помогите исправить ситуацию, 29.01.15 была составлена и зарегистрирована НН, в которой неверно указанна сума (расхождение составляет 1 грн.). Как правильно поступить сейчас? Составить РК и выписать новую НН? Какой датой должны быть РК и новая НН? Или же составить одну РК на увеличение сумы?від Leni80 - Звітність
Подскажите, совместители в ведомость попадают или нет?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Подскажите,пожалуйста, а если наемные работники у ФОП совместители, их показывать в ведомости в гр. 3, и как тогда заполнить гр. 4?від Leni80 - Звітність
Добрый вечер! ВФП оказана физическому лицу. Возникают ли какие-то налоговые обязательства у юридического лица и физического лица по окончанию отчетного года, или они возникают в случае невозврата ВФП по окончанию сроков, предусмотренных договором?від Leni80 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик так до грудневого і не забуть поставити позначку, шо це включено до уточнюючого, аби ще і в грудневу деку не ввійшло... Дякую за оперативну вiдповiдь!від Leni80 - Звітність
QuoteШустрик Грудень Дякую! I я правильно розумiю, що уточнюючу податкову накладну потрiбно включити до грудневого реестру, який будемо подавати у сiчнi чи все ж таки до реестру за листопад?від Leni80 - Звітність
Якщо УР (самост) подаю у грудні, то звітний (податковий) період грудень чи листопад? Допоможіть, будь ласка!від Leni80 - Звітність
Підскажіть, будь ласка! Уточнюючий розрахунок у грудні подавати вже за новою формою чи, якщо декларація була за старою формою, то ї УР за старою подавати? Як виправити округлення у Медку - у УР у гр. 6 суму НДС округлює і збільшує на 1 грн., а в Дод.5 залишає правильно (у УР - 563 грн., а в Дод5 - 562 грн.)?від Leni80 - Звітність
Допоможіть з вибором КВЕД. ФОП 3 група - діяльність з пошуку закладних пристроїв, який краще КВЕД підібрати 63.99 чи 74.90, чи 62.02?від Leni80 - Бухгалтерська практика
Дякую! Так звiтнiсть подаеться електронкою, але до цього звiтнiсть не здавалася, бо пiдприемець щойно зарееструвався. В податковiй сказали вказувати основний квед.від Leni80 - Звітність
Чи змінилася позиція податківців щодо внесення власних коштів на рахунок? У книзі доходів такі кошти відобразити у гр. 2 чи взагалі не відображати? Дякую!від Leni80 - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua