ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. (ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР) "БЕЗОПЛАТНО"! передає права вимоги (НОВОМУ КРЕДИТОРУ) до (БОРЖНИКА). Які проводки в 1с має зробити НОВИЙ КРЕДИТОР???? Спасибовід tanya2 - Бухгалтерська практика
А проверки в таких компаний возникают за частую, если ВЫ ФОП и вас где то показали в 1ДФ (всю сумму).від tanya2 - Бухгалтерська практика
У нас сейчас проверка по туристической компании. Наш инспектор попросила предоставить все акты и договора где прописаны суммы комисии турагента, а где оплата за тур.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Сумма вознаграждения должна прописатся в агентском договоре. И если ваш турист еще и какая нибудь ТОВ, которая потом вас покажет в 1ДФ должна показывать разными кодами ваши сумы, что бы потом не возникло разбежностей и вопросов в ДПИ (как произошло это у нас).від tanya2 - Бухгалтерська практика
А можно что бы они в 1дф показалт суму разными кодами? Например 157 и 156?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Девочки, подскажите пожалуйста, возникла такая ситуация. Мы ФОП на едином налоге (туризм) продали ТОВ на общей системе путевки. Мы часть денег перечисляем еще другой товке за путевку и разница есть наш доход. Но ТОВка которая купила у нас эти путевки в 1ДФ показала общую суму которую нам перечислила, а мы разницу между доходом и расходом. Прислали камеральную проверку. Как быть в тавід tanya2 - Бухгалтерська практика
Мы не давно меняли адрес. Никаких проверок не было. А на счет отчетности, мы тоже думали, что надо сдаватся до конца года в ДПИ по старому адресу, но не тут то было. Мы же договор переподписываем с ДПИ по новому адресу.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка.В 1С 8.2, акт виконаних послуг повинен йти в одній нумерації, що й виписані накладні? Чи як їх ще можна вести?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, як правильно зробити. Ми відвантажили товар покупцеві за одну ціну. А потім коли настав день оплати, перерахували і стала інша ціна, яку в кінці місяця вони доплатили. З податковою накладною все зрозуміло, просто виписали на вхідну суму, а як бути з бух. обліком? Що потрібно виписати?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. ФОП на едином налоге был 3 квартала, в 4 квартале, перевели на общую систему. Как теперь сдавать отчет по соц внеску?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Плательщик НДС заплатил 70 % выписали НН и зарегистрировали ЕДР. Теперь он не плательщик НДС, нам надо выписать НН на разницу и РКП на возврат лишних денег. Вопрос- Как можно выписать РКП на не плательщика и зарегистрировать в ЕДР? Спасибовід tanya2 - Бухгалтерська практика
Но ведь правельно. надо выписать НН и оставить у себя оба екземпляри?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Как известно НН выписывается по первому событию. Вот нашему контрагенту была выписана НН на предоплату. Через некоторое время он становится не плательщиком НДС. Как поступить при отгрузке товара?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, как осуществляется продажа в Крим?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Когда выписываите НН в ней есть закладка "дополнительно", вот там вы записываите "есть ГТД и ее 6 цифр. И тогда в реестр затягивается номер ГТД.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Сегодня попыталась сдать уточненку по ПДВ, не приняли, потому как в строке "02 Звытний податковий перыод" стоит 8 месяц. Мой директор, не хочет переделывать потому, что никаким приказом не запрещается подавать прошлым месяцем. Что делать?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Никто не знает?????????!!!!!!!!!!від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, или бросьте ссылку, где написано каким кведам нужно сдавать форму 1КБ (місячна). Спасибо.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, 5% нараховано НДФЛ на дивіденди. НДФЛ відображаєм тільки в 1ДФ?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Не знаю з відки але він виник. В декларації з ПДВ за травень 2014 р. виникло відємне значення. В липні отримали податкову вимогу з податковим боргом. Як можна цим відємним значенням перекрити податковий борг?????від tanya2 - Бухгалтерська практика
В самой НН. есть закладка "дополнительно" вот там нужно поставить галочку "есть ГТД по импорту" и туда вносите № ГТД. Потом в реестре у вас отобразится №ГТД, там где должен быть номер НН. И ИНН будет с 400000000.від tanya2 - Бухгалтерська практика
А якщо в рядок 20 (Зарахування відємного значення різниці поточного звітного періоду), поставити податковий борг. Чи спишеться податковий борг за попередній перілд, адже в рядку 20 саме ПОТОЧНОГО звітного періоду.???????від tanya2 - Бухгалтерська практика
Правельно на нерезидента выписывают НН с 4000, если бы это было не обязательство а кредит, тогда 300000.від tanya2 - Бухгалтерська практика
В налоговой , которая была выписана на резидента, указывают ИНН 40000...........!!!!!!!!!!від tanya2 - Бухгалтерська практика
Саме зараз думаємо як його можна відобразити в черчневій деклараціївід tanya2 - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь ласка. В декларації з ПДВ за травень 2014 р. виникло відємне значення. В липні отримали податкову вимогу з податковим боргом. Як можна цим відємним значенням перекрити податковий борг?????від tanya2 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua