Ура! У мене теж зареєструвалося. Відправляла вчора в 13.40 і тільки зараз видно в кабінеті платника податків -статус зареєстровано. А 2-х квитанцій ще немає....від katka1 - Бухгалтерська практика
І мене це цікавить. О 12.30 відправила на реєстрацію податкові накладні й досі немає ніяких квитанцій, і в кабінеті немаєвід katka1 - Бухгалтерська практика
Скажите плиз те кто получил поидомл. и квит. 1 в Медке и повторно отправляли в "Кабінеті платника податків" по Деке ПДВ Ви ставили "нова звітна" или просто ту же Деку как в Медке и отправляли ???від katka1 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, ті хто робить гарантійні ремонти! Я наприклад створила резерв гарант. ремонтів у лютому 2016р. по проданому конкретному обладнанню на 20 000,00грн, віднесла на собівартість, витрати 2016р.(дт 231 кт 671). У січні 2017р. по даному обладнанню провели безоплатний гарант. ремонт на 7 000,00грн. У лютому 2017р гарантійний термін закінчився. Мені тепер коригувати витрати за 2016р?? Я ж завищвід katka1 - Бухгалтерська практика
Будь-ласочка і мені книжечку на ел. пошту katka1@i.ua Дякую.від katka1 - Бухгалтерська практика
Наше підприємство - платник ПДВ(20%), податку на прибуток на загальних підставах, дохід до 20 млн. грн.(різниці не подаємо). Займаємося виробництвом великогабаритного обладнання тільки для юридичних осіб. На своє обладнання даємо гарантію 12 місяців. (термін зазначено в договорі з Замовником). Резервів на гарантійні ремонти не створювали. До закінчення гарантійного строку обладнання зламалося і нвід katka1 - Бухгалтерська практика
І мене цікавить дане запитання. Поки що проводжу на підставі актіввід katka1 - Бухгалтерська практика
Подскажите, если за 2014 год заплатили авансовые платежи например на 100 000,00грн. а прибыль за 2014г. была 15 000,00 грн. Сейчас за 2015г. прибыль 12 000,00грн. Не нужно ли мне где то в бланке прибыли указывать переплату по прибыли? Или налог зачтется автоматически? С налоговой сверяла остатки, сходятся. Или может письмо необходимо подать что бы зачли текущий налог на прибыль на переплату?від katka1 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля и оборудование и монтаж в одном договоре? Я бы тогда предложила при отгрузке оборудования выписать РК, где откорректировать оборудование до кол-ва 1, а по монтажу уменьшить кол-во, при этом сумма по РК будет 0. Т.е. в принципе НН останется на сумму предоплаты, только откорректировать номенклатуру. Дякую. Саме так і зробила. Розрахунки коригування нульові та на залишок податквід katka1 - Бухгалтерська практика
Просто коли я роблю податкову накладну за мінусом передплати за обладнання, вилазить червоним по 6432 рахунку(на суму передплати за монтаж). Як будто я завищила податкові зобовязання.від katka1 - Бухгалтерська практика
Хоч хто-небудь знає відповідь на моє питання???від katka1 - Бухгалтерська практика
согласна. за не регистрацию НН штрафа не должно быть, а вот за занижение налоговых обязательств в декларации минимум 3% штраф.если подадите уточненкувід katka1 - Бухгалтерська практика
Ми будемо надавати послуги в наступному місяці.від katka1 - Бухгалтерська практика
Якщо ця оплата це перша подія, та податкова виписана 30.10.2015, але зареєстрована протягом 15 днів (5 листопада сюди входить)- то податковий кредит Ви відображаєте в жовтнівід katka1 - Звітність
Наше підприємство займається виробництвом обладнання. Згідно умов договору покупець оплатив нам 60% від суми договору. Я виписала податкову накладну: обладнання№1 - 0,6 шт. ціна(гр7) 100,00 сума(гр.8) 60,0 монтажні роботи - 0,6 послуга. (ціна гр.7) 20,00 сума(гр.8) 12,00 ПДВвід katka1 - Бухгалтерська практика
У серпні 2014р. ми почали надавати оподатковувані та неоподатковувані оперції. Зробила додаток 7 до декларації за серпень, визначила % та з серпня весь податковий кредит за придбані послуги, необоротні активи брала помноживши на відсоток(розділити, що пішло на оподатковувані та неоподатковувані не можливо). Але в 1 кварталі 2014р. ми придбали з ПДВ принтери, ноутбуки що також використовуються яквід katka1 - Бухгалтерська практика
У серпні 2014р. ми почали надавати оподатковувані та неоподатковувані оперції. Зробила додаток 7 до декларації за серпень, визначила % та з серпня весь податковий кредит за придбані послуги, необоротні активи брала помноживши на відсоток(розділити, що пішло на оподатковувані та неоподатковувані не можливо). Але в березні 2014р. ми придбали з ПДВ принтери, ноутбуки що також використовуються як ввід katka1 - Бухгалтерська практика
Наше підприємство буде надавати послуги юр. особі зареєстрованій в ВЕЗ Крим. Виписала счет-фактуру, акт на русском языке в рублях(будуть розраховуватись в рублях). А в якому документі я повинна вказати суму в гривні, та як бути з ПДВ?? У рахунку та акті виділили свої податкові зобов’язання по ПДВ у рублях?? Податкову накладну(залишаю 2 примірники в себе) я повинна виписати в гривні??від katka1 - Бухгалтерська практика
Простите, а скажите пожалуйста как вы через демку отправляли. Я с 8 утра не могу отправить. Раньше загружала реестр НН и деку ПДВ из 1С (импорт звітів) и отправляла без подписи, а сегодня не получается. Пожалуйста напишите пошагово как у вас это получилосьвід katka1 - M.E.довый
Огромное спасибо за ответы! По льготам действительно не нашла кода по операциям, которые не являются объектом налогооблож. НДС. Даже не представляю как корректировать налог. кредит.від katka1 - Бухгалтерська практика
Наше підприємство - платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ. Займаємося транспортно-експедиторською діяльністю в межах договорів міжнародного перевезення вантажів. Не здійснюємо операцій по перевезенню. Оплати здійснюються тільки після надання послуг. Іноді нашими замовниками є юридичні особи-нерезиденти (країна Латвія). Питання 1. Якими документами від Замовника ми повивід katka1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua