Я это делаю на следующий рабочий деньвід Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Если мы подпадаем под критерий микропредприятия и сдали за 2018г. вместе с декларацией на прибыль форму 1-м, 2-м. То сейчас сдать Нову Звитну декларацию на прибыль и вместе с ней форму 1-мс, 2-мс? Не будет дважды сдана финансовая отчетность?від Бум - Звітність
Коммунальное предприятие, которому мы оплачиваем за услуги не регистрирует НН. По истечению 365 дней от момента возникновения права на НК, я могу списать суммы НДС? Интересует именно срок, правильно ли через 365 дней. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
В статье на сайте Юлия Кловская пишет, что при заполнении декларации в разделе 2 нужно указывать авансовые платежи по НДФЛ. А вот здесь в примерах заполнено без авансовых платежей. То как правильно, подскажите, пожалуйста.від Бум - Приватні підприємці
Выписала НН на себя с типом причины 13. В декларации НДС эта сумма попадает в стр.4.1, которая предполагает заполнения кроме Додатка 5 и Додаток 7. Подскажите, пожалуйста, как делаете вы?від Бум - Звітність
При заполнении раздела II, нужно ли указывать в графе 4 сумы уже перечисленных авансовых платежей НДФЛ в 2017г.?А в графе 6 указывать лишь ту сумму, которая на момент подачи отчетности еще осталась не перечисленной. Спасибо.від Бум - Приватні підприємці
ФОП на общей системе оплатил за алкогольную лицензию 8000. Согласно п.177.4.3 эту сумму можна взять в расходы. Я беру сразу всю сумму или разбивать на год?від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Может были уже какие-то разъяснения по заполнению книги без акциза, а я пропустила.від Бум - Приватні підприємці
Юр.лицо сформировала платеж, подписала и отправила, как обычно, пополняла НДС счет. Вот только вопрос, когда они будут зачислены.від Бум - Бухгалтерська практика
Работник демобилизировался, и идет в отпуск. В расчетный период среднего зароботка попадают те месяцы 2015г, за который была компенсация из бюджета. Положення №100 п.3 почитала, четкого определения нету. Подскажите, пожалуйста, включаем ли мы эти месяцы в расчет среднего зароботка? или их нужно исключить, и оставить только 2016г. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Помощь по беременности и родам была начислена в сентябре, а выплачена 3 октября. Соблюдается ли здесь правило, ЗП выплачена до 7-го числа считается вовремя выплаченной. Выплату декретных я показываю в отчете 1ДФ за 3кв.? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Нам так же кто-то так услужил. От лайфа невозможно ничего узнать. Не проводила никак. Согласно чего я проведу? Оплаты от нас, как от юридического лица не было.від Бум - Бухгалтерська практика
Я вчера отправила 1-РА, квитанция №1 пришла сразу же, а второй нету до сих пор.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, кто как показывает продажу алкогольных коктейлей. Это из калькуляции нужно выбирать количество спиртных напитков или показать общий объем коктейля? В какой код определить? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. 1.Налоговая накладная была выписана неправильной датой. 2.Потом к ней сделали РК. 3.Зарегистрировали налоговую накладную правильной датой. Все это было сделано в мае месяце без нарушений сроков регистрации. Мне в декларации за май показывать все три документа, или только налоговую накладную с правильной датой? Спасибо за помощьвід Бум - Бухгалтерська практика
Я включала эти покупки в апреле, и в майский отчет тоже буду. У меня есть документ, где четко написано ФОП Иванов, а как делает Метро, это их дело. Другое дело, когда обычный чек с Сильпо на конечного потребителя, тогда нету никаких вопросов.від Бум - Бухгалтерська практика
Так метровская карточка оформлена на ФОП Иванов, туда же и предоставляли лицензию алкогольную. В фискальный чек оформлен на ФОП Иванов. На вопрос на кассе нужна ли налоговая, отвечаешь конечно же нет, а зачем она, если мы неплательщик НДС. А теперь вот как оно повернулось.від Бум - Бухгалтерська практика
Расчет корректировку должен зарегистрировать покупатель. У продавца нету возможности выслать РК, так как нету возможности отправить через документооборот. Как в таком случае правильно поступить? НН выписана неправильно, нету права на НК.від Бум - Бухгалтерська практика
я так же подумала, что волновать ФОПа это не должно, но решила лучше переспросить.від Бум - Бухгалтерська практика
ФОП 2 группа осуществляет ремонт транспортных средств. Выписал квитанцию на оплату ремонта автомобиля физ.лицу, автомобиль стоит на балансе предприятия на общей системе. Правомерно ли это, учитывая, что ФОП на едином налоге не может предоставлять услуги юр.лицу на общей системе?від Бум - Бухгалтерська практика
ели я оплату за обслуживание РРО включаю в расходы под вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг., а РРО используется для продажи товара, то по этой логике тоже нельзя это делать.від Бум - Бухгалтерська практика
с кодом категория "1"від Бум - Бухгалтерська практика
Якщо протягом дня розрахункові операції не проводились, але було здійснено операції «службове внесення» та «службова видача», то друкування Z-звіту в кінці робочого дня не є обов’язковим. Повна: Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповнвід Бум - Бухгалтерська практика
а мы подали отчет еще в средине декабря и нам 30 после обеда зашли деньги. выплата за декабрь ничем не облагается, а уже начиная с января облагается и за счет работодателя. Это уже начисленная компенсация за декабрь вам была компенсирована 30 декабря?від Бум - Бухгалтерська практика
Вот и я так думаю, но в бюджет статья расходов на выплату компенсации мобилизованным на 2016г. не заложена.від Бум - Бухгалтерська практика
Что делать с компенсацией СЗ мобилизованным за декабрь 2015? Выплатила без удержаний, отчет в совбез еще не относила. С этого года уже нужно удерживать ПДФО и ВС, так как эта выплата будет за счет работодателя. Кто что думает делать с декабрьской компенсацией? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Девочки, большое спасибо. А вот с изменениями внесенными в закон об РРО 01.07.2015. Получается раньше был штраф в размере 340грн. за не сданный и за не распечатанный Z-отчет согласно п.4 ст.17 Закона об РРО. Сейчас этот подпункт исключили. Получается, что и штрафных санкций нету, или я не дочиталась до истины?від Бум - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua