QuoteШустрик Так так і повинно бути... Так ведь в декл по НДС эти корректировки, как до 01,02,2015г, так и после 01,02,2015 уменьшаю мое Налоговое обязательство.... А в данные системы элект админ попадают только те, что произошли после 01,02,2015г...И как следствие, строка 2 Вытяга "не идет" с моими даннымивід nata0212 - Бухгалтерська практика
анализирую свои данные, полученные из ВЫТЯГа и замечаю, что в него не попадают корректировки налогового обязательства по возврату товара (дод1), дата возникновения НО по которым была до 01,02,2015г. До 01,02,2015г налоговые накладные всегда регистрировались, корректировки к ним после 01,02,2015г тоже регистрировались, в декл по НДС отражались в стр.8,2 и учитывались в стр.9. НО! в данные системывід nata0212 - Бухгалтерська практика
Позвонили из налоговой: неправильно указала в табл.6 тип ознаки (10) компенсации неисп отпуска при увольнении сотрудника вышедшего из отпуска до 3-х лет и уволенного тем же днем. Надо было показывать без ознаки, как зарплату за 1 день. Отчет в их базе не принимается. Сдавала Не по электронке 20-го мая, есть корешок. Надо исправлять. Как быть? Подавать скасовуючий за май? Или если отчет, как они гвід nata0212 - Звітність
А подскажите и мне, пож-та. Неправильно указала в табл.6 тип ознаки компенсации неисп отпуска при увольнении. Сдавала Не по электронке 20-го мая, есть корешок. Сегодня звонят- отчет не подтянули, не приняли из-за ошибки. Надо исправлять. Как быть? Подавать скасовуючий за май? Или если не принят, то новий звитний, но сроки уже прошли? Штраф будет?від nata0212 - Приватні підприємці
А как тогда быть с выплатой дохода за аренду за прошлый год? ежемесячно по начислению удерживала и перечисляла ПДФО. Теперь снимем деньги закрыть задолженность за 4квартал. Надо ли удерживать еще и перечислять военный сбор или же отталкиваться от начислений и выплат за 2015год?від nata0212 - Бухгалтерська практика
статью 49 НКУ еще никто не отменял в части вібора подачи отчетности, если єто не касается крупніх и средних налогоплательщиков. Мне тоже однажді возмутились. я им прочитала п.49.3 и все полюбовно приняли.... советовали оформить ключи.....но мне ради 1 отчета в год обломвід nata0212 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите пож-та. Какую применять НСЛ при условии, что у сотрудника мин.зарплата и есть 2-е детей до 18 лет. 609*2реб=1218 (НКУ 169.1.2)или еще и с сотрудника. т.к. его доход меньше 1700грн (НКУ 169,1,1). И если одному из детей исполнилось 18 лет в сентябре, то все равно учитывать его для расчета льготы до конца года? СПАСИБО!від nata0212 - Бухгалтерська практика
если в рамки 10% влазите, я бы проводила через 92....Это же не ТО улучшение, что относится на увеличение балансовой стоимости...а так. мелкий ремонтец....від nata0212 - Бухгалтерська практика
1. да. внеплановая проверка после того как банк подаст данные в налоговую. 2. платеж ждите, а потом будет проверка....когда будет ясен срок задержки 3. налоговым органом, в акте. 4. по поводу декларации- не подскажу, т.к. у меня была задержка с поставкой товара после предоплаты. но в любом случае на 1июля(отчетную дату) у вас нет еще просрочкивід nata0212 - Бухгалтерська практика
а где у вас взялся кредит по ндс, если вы были неплательщиком? списание=условная продажавід nata0212 - Бухгалтерська практика
"скориставшись своїм службовим становищем, головний бухгалтер спортивного комплексу перерахував вказану суму на рахунки фіктивних підприємств..."- что-то мне кажется, ГБ по-тихому в своих личных интересах сливал деньги через конвертационные фирмы....может дирик и не знал вовсе...пароли к клиент-банку у ГБ допустим и он подписывал за всех....в процессе строительства миллионы проходили, ввід nata0212 - Бухгалтерська практика
спасибо ВСЕМ!!!!!!!!!!!! УСПОКОИЛИвід nata0212 - Бухгалтерська практика
Подскажите пож-та, какая ответственность предусмотрена, кем администрируется и имеет ли место она быть в такой ситуации: летом прошлого года закупали МНМА у ФОП за наличные ( директор своими деньгами под авансовый отчет). Сумма каждой покупки не превышала 10тыс, но суммарно за месяц образовалась кредиторская задолженность перед директором по авансовым отчетам в размере 45тыс. Через полгода по чвід nata0212 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. В марте уволились сотрудники, в отчете ЕСВ за март это отражено. Надо ли подавать пустышку по ЕСВ за апрель?від nata0212 - Приватні підприємці
недосмотрела, вашу проводку, но 92 6411 - 30,00від nata0212 - Бухгалтерська практика
выплата по зарплате и по аренде должны быть отдельными строками, с соответствующими признаками дохода. Я ставлю "грязные" арендные платежи. по поводу проводок, почему, вы на 92 счет кладете 170грн? надо 200. 92 3773 200,00 3773 6411 30,00 6411 311 30,00 3773 301 170,00від nata0212 - Бухгалтерська практика
спасибо. тоже так думала сделать. но на расходы наверное не буду ставить- все-таки период старый......від nata0212 - Бухгалтерська практика
сейчас он СПД на 5%, НО он не может сдавать такую площадь в рамках единоналожника. Поэтому сдает ее как физлицо. А погасить нам надо наш долг по аренде за тот период, когда он был на едином налоге 2-й группы.....Запуталась....від nata0212 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Помогите "разрулить" такую ситуацию: Арендуем помещение у физ.особы площадью 400кв.м. До 2012года он это мог осуществлять в рамках СПД плательщика единого налога, после 2012 года сдает как физлицо (мы удерживаем ПДФО). Сейчас мы ему выплачиваем арендную плату за 2011год и я вот тут задумалась....распространяются ли правила того времени на эту выплату...Как грамотно закрытьвід nata0212 - Бухгалтерська практика
спасибо!!!!від nata0212 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Имеем для сдачи в аренду нежилое помещение площадью 450кв.м. Принадлежит физлицу, которое является плательщиком единого налога 3группа. По-скольку, площадь сдаваемого им помещения больше разрешимых 300кв.м. для единоналожников, сдает его он его как физлицо, с ПДФО 17%. Возможно ли часть помещения до 300кв.м. сдавать как спд на 3гр, а оставшуюся часть этого помещения как физлицо?від nata0212 - Бухгалтерська практика
"До запровадження прийняття декларацій з податку на прибуток підприємств в електронному вигляді за новими формами (затвердженими Міндоходів), платники податку (які звітували у 2013 році поквартально) мають можливість подавати декларації за 2013 рік за старими формами (затвердженими Мінфіном). Граничний термін подання – 10 лютого 2014 року." Т.е., те, кто поквартально отчитывались в 201від nata0212 - Звітність
Подскажите пож-та, сегодня буду платить ПДФО с начисленной арендной платы физлицу- какую формулировку, кодировку указывать в назначении лпатежа и не поменялись ли еще счета?від nata0212 - Звітність
тоже самое- не приняли. Вчера получила квитанции- тут же быстро исправила, отправила новый, сижу нервно жду вторые квитанции... Тоже Артзвит....Считаю, что они(артзвит) недобросовестно отнеслись к беспроблемному формированию пакета....від nata0212 - Бухгалтерська практика
и все-таки не дает покоя статья 170 кодекса "особливості нарахування(виплати) та оподаткування ОКРЕМИХ видів доходів" согласно п.170,1,4 оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду відбуввається ПІД ЧАС ІХ ВИПЛАТИ. Т.е. если бы арендовали что-то другое, то придерживались бы норм статьи 168 по уплате налога с начисленного доходавід nata0212 - Бухгалтерська практика
спасибо за ответы. Я понимаю, что начислять за два года- это, мягко говоря, бред. Но, все прекрасно понимали и два года назад, что начисление ежемесячно, ведет к этой самой уплате налога ежемесячно, а платить не хотели... учитывая, что брали в аренду "у своих", то и думали типа "а вдруг рассосется"...Так и дотянули....я вообще боюсь, что, по-скольку, мы от субаренды исправнвід nata0212 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Посоветуйте как быть. Два года назад заключили договор с физлицом (предпринимателем впринципе, но не по арендным видам деятельности) об аренде помещения. Помещение это мы сдаем в субаренду, исправно получаем за него арендную плату, НО ни разу не перечисляли, в свою очередь, арендную плату физлицу( были обоюдные причины и договор сейчас переделаем задним числом так, чтобы всем быловід nata0212 - Бухгалтерська практика
Что является обычной ценой? Себестоимость приобретенных товаров для рекламы или цена по которой их можно было бы реализовать?від nata0212 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua