Всім хорошого настрою)) скажіть, будь ласка, яким чином прикріпити таблицю під повідомлення до конкретного коду? Чи вона подається фактично без прив‘язки до пн?? Якщо у мене зупинено реєстрацію 100 податковим, мені потрібно подати 100 таблиць??від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Нажаль, ні. Я теж щойно пробувала(( Але я не бачу що змінилось. Хто знайшов??від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Они будут зарегины, у меня вчера 6 часов регилисьвід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Бажано заключати, адже зараз ці всі документи стають досить важливими і для ФОП і для юр особи. Моя порада - заключитивід Psta84metaua - Приватні підприємці
Предварительная, если это ІМ 40 попадает в формулу. У нас предварительных оч много и более того, по закону - можно этот кредит включать в отчетность. Ведь все платежи оплачены в бюджет.від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Завсім запуталась з новими кодами. Раніше був код при перехуванні з основного рахунку на додатковий рах підприємства - ставиш *;108;;... а зараз???? Адже тепер 108 - це перенесення з одного бюджетного на інший, Хто знає, підскажіть,будь-ласкавід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Добрый день. Сами себе делаете такую налоговоювід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Думаю, напишу и я поповнення рахунку в СЕА, а там пусть как хотят. Главное, что бы деньги не потерялись))від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Просто есть официальное разъяснение с примером платежки, но оно как то странноватое(кому интересно, могу дать ссылку, но думаю, большинство видели уже его). А странность, как раз в том, что они рекомендуют писать как НДС за ...(месяц), но действительно, как гос.платежвід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Чи це буде правильно? Ви так поповнювали?від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Люди, скажите,пожалуйста, какое назначение платежа указывать при пополнении НДС счета? В образце от ДФС рекомендовано, как ПДВ за период. Но, у меня это не НДС а пока чисто пополнение счета. НДСом эта сумма станет после подачи декларации, если у меня не будет кредита, который перекроет мои обязательства. (В моем случае его не будет). Или сумма пополнения автоматически стает уплатой НДСа в бюджетвід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, платила авансовый по Едином ФО-П на 2й группе и ошибочно указала в платежке период 3й кв 2014 года, соответсвенно, так и провели в банке. Как это может повлиять - могут признать,как неуплату Единого? Мой инспектор в отпуске, а другая не хочет давать консультацию. И как исправить ситуацию? Может у кого-то было подобное?від Psta84metaua - Звітність
Глюк в Медок. Я так в мая на кругленькую сумму не включила корректировки. Пишем ругательное письмо на ИТ-Технологии(разработчика программы). Предлагаю начать писать коллективные жалобы. Денег, блин, стоит, а толком не работает. Да еще и не понятно, можно ли будет снять свои обязательства в июне, налоговая консультация говорит, что пока не понятно и новой офиц. консультации ДФС нет. Радуемся жизнивід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
нехай вони зареєструються в Медок-онлайн. Я так своїм кілєнтам відправляювід Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Очнулись, что нужно перевести СПД на 3й гр на 2ю. Конечно, уже не 15 дней до окончания квартала. Примут заявление? Нужно ли оформлять новую книжку? И есть ли в медке заява на перевод? Если да, то подскажите где?від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Дорогие девушки, скажите мне что я не так делаю?!!!! Это пипец(извините)(((Делаю НДС, заполнила реестр в Медке, создала додатки, они заполнились отлично. Все правильно, но когда на по следок формирую саму деку, то мне не заполняет не обязательства ни кредит. По остальным приложениям все ок, а вот с 5го дод не попадает в деку(ПОЧЕМУ эти суммы не подтягиваться?! Что же я делаю не так?????від Psta84metaua - Звітність
Где в медке найти комплект подписей- инфо справка? Хочу проверить зачислили мне сумму с дод 2 или нет, но не могу отправить запрос, ругается, говорит подписи не правильные. Открыла, действительно на получение информационной справки подпись стоит не директор. Хочу поменять, но не знаю как добавить его в список. Помогите!від Psta84metaua - Звітність
Відгрузка дає правильні проводки. все закриває. І повернення в мене, як правило, в різні дні( А у Вас як? Все добре з цим?від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
мені цікаво- а у Вас правильно повернення відображається? Просто знаю, що не тільки в мене така проблема. І Деякі бухгалтери закривать очі на залишок 6432 аж до настіпної відгрузки. хоча це порушення ведення бух обліку(від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Я так роблю. Але той документ " Возврат товаров от пукупателя" дає мені од ті проводки, що я писала. І тому я мушу редагувати проводки вручну. Але ж це я редагую лише бух облік, а не податковий, тому... така фігня(від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
Допоможіть зрозуміти в чому справа. Як у кого лягають проводки по поверненням до РН? Наприклад: покупець заплатив нам за товар всю суму Х, ми відгрузили, виписали податкову. Потім нам повертають цей товар на всю суму Х. Роблю коригування та виписую нову податкову. Мають бути проводки: Дт КТ Б 311 361 6431 6432 ПН 6432 6415від Psta84metaua - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua