ИМХО "позичка"- только для чего-то материального. т.е. не деньгивід Martoffskie - Бухгалтерська практика
спасибо за ответ) - умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми - в моем случае не ограничены. Вот что смущает. Я не могу двум разным клиентам предоставить пользоваться одной и той же программой. Технически не возможно. И смущает, что по сути я тупо сделал еще одну копию программы и разрешаю за плату ее неограниченно использовать.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Добрый день! Такой вопрос, связанный с расширением бизнеса, но не настолько чтоб становится плательщиком НДС, т.к. налогового кредита нет совсем. ТОВ на общей системе не плательщик НДС ( следим за превышением в 1 млн ) создал программу по названием "Ромашка" и предоставляет "невиключне право на використання об'єкта права інтелектуальної власності програми "Ромашка"від Martoffskie - Бухгалтерська практика
в самом отчете ссылка №8 что Додаток 1 не подается если 8) Додаток 1 є невід'ємною частиною декларації, подається та заповнюється фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку першої - третьої груп, відповідно до пунктів 296.2 та 296.3 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, та які є платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першоївід Martoffskie - Приватні підприємці
Добрый день. В 4ДФ - ФОПам с кодом 157 всегда ставила оплата=начислено. Теперь появились физ.лица ( аренда ) с кодом 196 и код 126 (коммуналка). Мы как налоговые агенты за них перечисляем ПДФО и военный. И платим всегда им и в бюджет в следующем месяце, а то и через месяц (да ПДФО по сроку до 30 числа не всегда получается оплатить). Вот если я по ним подам доход начисленный исходя из оплаты, твід Martoffskie - Бухгалтерська практика
QuoteMarinam85 Эта НН в март никак не попадет, даже через уточненку, потому что будет зарегистрирована с опозданием, и должна включаться в месяц регистрации. Граничні строки для відображення податкового кредиту. «Залізне» правило п. 198.6 ПКУ свідчить, що податковий кредит може бути відображений: — за своєчасно зареєстрованою податковою накладною — у періоді її складання, але не пізніше 365від Martoffskie - Бухгалтерська практика
QuoteAlina QuoteMartoffskie Ну хорошо, вот мартом тупо не показать эти НО. Допустим апрелем вам поставщик НК зарегистрирует. На эл. счете упадет эта сумма. Маем вы находите ошибку и делаете уточненку, вылазит НДС недоплаченный за март. Узнайте в налоговой ( можно не в своей) на какой счет надо платить этот НДС, если на электронный, то отделаетесть штрафом ( и то сейчас вроде штрафы тоже с эл. счвід Martoffskie - Бухгалтерська практика
Уточнять будете март, но в периоде когда вам зарегистрируют НН.Может это будет апрель или май или июнь. Или вам еще ничего не зарегистрируют, а придет запрос из налоговой....від Martoffskie - Бухгалтерська практика
QuoteLilya Кажется,поняла ,я убираю у себя НО,типа случайно (не включаю накладную ,у меня есть на 25000 НДСа) и потом,когда мне поставщик зарегит накладную эту, я сделаю уточненку обязательств и кредита??можно так?? Да, так. Подсчитайте, чтобы в этой мартовской декларации было максимально больше к оплате. Стремитесь к нулю в уточненке и надейтесь, что поставщики зарегистрируют эту нн ( в принвід Martoffskie - Бухгалтерська практика
Значит "готовьте" шефа.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Хотя может и не зарегистрируют.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Ну рано или поздно они же налоговую накладную вам все равно зарегистрируют.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Вы уточните и НО и НК и штраф будет только на разницу, если она будет.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Семен Семеныч!!! вам же и НК тоже датут , включите их в деку тоже и если по деке к оплате будет 0 - штрафа не будет. Подавайте март без этих НО.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Ну хорошо, вот мартом тупо не показать эти НО. Допустим апрелем вам поставщик НК зарегистрирует. На эл. счете упадет эта сумма. Маем вы находите ошибку и делаете уточненку, вылазит НДС недоплаченный за март. Узнайте в налоговой ( можно не в своей) на какой счет надо платить этот НДС, если на электронный, то отделаетесть штрафом ( и то сейчас вроде штрафы тоже с эл. счета снимают).від Martoffskie - Бухгалтерська практика
первое событие с покупателем отгрузка? если ваш покупатель согласится перенести сделку на апрель...від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Да ладно, стоимость можно корректировать актом корректировки в любой момент несмотря на оплату есть или нет.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
а если подать жалобу в налоговую на поставщика? хотя я не думаю что спасет от уплаты ндсвід Martoffskie - Бухгалтерська практика
никак не включите НО в другой период, только в тот в котором выписана.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
"вычислят" в любом случае, но период в каждой налоговой разный. У меня по одной фирме на след месяц инспектор позвонила ( НДС была 1600,00 грн) сентябрь 2016. т.к. ваши покупатели включат в НК, а вы в НО не включите. Все равно через какое-то время придется вам сдать уточненку по этому месяцу-включив НО в деку. Вылезут эти 50 тыс+штраф. У покупателей проблем не будет т.к. налоговаявід Martoffskie - Бухгалтерська практика
А как в эл. кабинете вы видите налоговые? напишите пожалуйста после главной страницы куда дальше заходить. Я даже свои налоговые в эл. кабинете не вижу.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Выдайте з/п через кассу предприятия.від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Спасибо. Даже для не учредителя? и помощь без %від Martoffskie - Бухгалтерська практика
если ТОВ берет безпроцентную фин помощь у директора ( не учредитель)- прибыль сдаем раз в год. Можно целый год пользоваться, а потом или вернуть или в доход?від Martoffskie - Бухгалтерська практика
предприятие ТОВ на общей системевід Martoffskie - Бухгалтерська практика
А можно ли внести фин. помощь от учредителя сразу в кассу предприятия для выплаты з/п минуя р/с в банке?від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Вы так считали? Сумма ГТД =1000,0 заплатили пошлину ( в себестоимоcть) - 100,00 - заплатили НДС- 200,00 ( хотя по ГТД 167грн). А разницу- 200-167=33 грн в расходы?від Martoffskie - Бухгалтерська практика
Нашла сама - его надо набирать в Облику ПДВвід Martoffskie - M.E.довый
Почему-то не могу сделать реестр НН за декабрь? Раньше затягивала с 1-с, теперь нет 1-С еще не обновила, хотела набрать руками. Бланк есть в справочнике , а при создании нового отчета не видит. Что делаю не так?від Martoffskie - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua