Доброго дня. У мене виникло таке питання під час роботи в 1С 8.2. В управлін.обліку директор заносить і формує собі акти. Але не завжди дата його акту відповідає даті реального підписання акту. Якщо я почну змінювати дати то відповідно зміщується і номера, аце не добре бо номера для директора ДУЖЕ важливі. Якщ це у кварталі, то ще якось нічого, а от між кварталами, - це проблема. Що робити?від marjanarymaruk - 1С daily
Доброго дня. У мене виникло таке питання під час роботи в 1С 8.2. В управлін.обліку директор заносить і формує собі акти. Але не завжди дата його акту відповідає даті реального підписання акту. Якщо я почну змінювати дати то відповідно зміщується і номера, аце не добре бо номера для директора ДУЖЕ важливі. Якщ це у кварталі, то ще якось нічого, а от між кварталами, - це проблема. Що робити?від marjanarymaruk - 1С daily
Допоможіть розібратися. Якщо у мене один директор на ТОВ і в вересні провели зміну КВЕД. Відповідно у звіті про розподіл записую два КВЕДи а от як бути з середньооблікової чисельністю? Напишу один шт.працівник до одного КВЕДу і один до другого, але це не провально бо разом буде 2 а фактично працював один. Як бути???від marjanarymaruk - Приватні підприємці
Доброго дня! Директор вирішив закрити ТОВ на єдиному податку. На балансі підприємсва рахується ОЗ телевізор (вартість при покупці 12000грн.), який був куплений рік тому. Як його правильно списати і якими проводками? Просто ніколи не доводилося списувати завчасно ОЗ от і виникло питання. Дякую, наперед.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Та от проблема в тому що я їх там не можу знайтивід marjanarymaruk - Звітність
Підкажіть як з Медку витягнути акти. Я оплатила їм за ключі, а вони сказали щоб я акти витягла з Медка. Як це зробити, де їх можна переглянутивід marjanarymaruk - Звітність
Планують залишити тільки директора і покласти на нього обовязки ведення бух.документації. А щодо форми 1ОПП, то я навіть не знаю. Коли реєстрували дане підприєство цим займалася юридична фірма, тобто вона виробляла всі документи. Тепер ця ж сама фірма буде переробляти документи на іншого директора. Я просто боюся чи вони все правильно зроблять і чи повідомлять усі інстанції. Томі хотілося б дізнавід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Яким чином повідомити податкову?від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
А навіщо повідомляти податкову повідомлення, якщо це просто перевід на нову посаду? Чи Ви мали на увазі про перероблені документи (так це реєстраційна робить).від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Можливо я зайшла не на той форум, але нажаль подібного тут не знайшла. У звязку із виведенням із штатної одиниці головного бухгалтера за все відповідатиме директор. Як це правильно прописати у наказі чи це і так зрозуміло? Суміщення посад не буде. Тобто на підприємстві у звязку із зменшенням обсягу робіт залишили тільки директора.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
спасибівід marjanarymaruk - Звітність
І я так розумію що ніяке повідомлення про прийняття уже не треба посилати в податкову?від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Підкажіть, якщо перевести працівника з одно\ посади на другу чи потрібно платити компенсацію за невикористану відпустку? І чи взагалі якось перевід відображається у звіті ЄСВ (таб. наприклад)?від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
доброго дня! підкажіть якщо головного бухгалтера планують перевести на посаду директора, а посаду головного бухгалтера взагалі забрати із штатного розпису, (тобто директор один буде) чи подавати таблицю 5? Чи просто зробити запис у трудовій про перевід.від marjanarymaruk - Звітність
Які проводки мають бути при нарахуванні відпускних, але без створення резерву відпусток. Тобто відпустка нараховується і виплачується у серпні.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Вперше зіштовхуюсь з відпустками і зовсім запуталась. Мені треба відправити людину у щорічну відпустку на 24 кал.дні і у відпустку без збереження з/п на таку кількість днів, щоб цілий місяць його не було на роботі. Ну виплату відпуских, якщо щорісна відпустка буде з 01.08.2015 я прохлопала, то відправлю його спочатку у відпустку без збереження з/п а потім у щорічну. Можливо так?від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Це тільки в нашій країні таке може бути. Відніс значить директор баланс і в податкову а вона каже нам не треба у нас річний звіт. А мовляв як же так, як по інших підприємтсвах здаємо через Єдине вікно і автоматично попадає до Вас. Нащо податкова сказала "Ну так, але нам не треба" і зрозумій їх. БАРДАК.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Так. Подавала як минулого кварталу коло цифри 5% і знімала автоматичний розрахуноквід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Тобто вона прийнята і повторно на нових бланках не здавати???від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Хоча в Медок оновлень декларації не маєвід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Я щойно відправила декларацію по ЄП юр. особи через Медок. Прийшли всі квитанції. А от щойно прочитала що є нові декларації. І що тепер робити, подавати знову???від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
В статистику потрібно точно, бо по цьому підприємству здають квартальні баланси. А щодо здачі на паперових носіях, то це уже питання до дирекції. Вони як завжди спрощують роботу бухгалтеру, мовляв завжди так здавали, і що сказативід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Діяльність зазначена як туристична по КВЕД, а в договорі замовнику написано транспортно-екскурсійні послуги. От так.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
У звіт про фінансові результати треба вписативід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
От взяла на свою голову підприємство. Там взагалі все дуже цікаво. Вони замовляєть послуги трансортно-екскурсійні в підприємця платять йому, потім через іншу організацію замовляють страховку. Ставлять надбавку до ціни підприємця і страховиків і виставляють рахунок замовнику. І це точно не агентський договір, я про це зразу спитала.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Ні там разова послуга. Він через нас надає транспортні послуги. Ця послуга була єдиною у кварталівід marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Хтось підкаже чи треба ще щось включати до собівартості окрім з/п і нарахування ЄСВ. У мене ще буда страховка по цій послузі і її включати??? А послугу самого постачальника?. Підприємство платник ЄП. Я просто запуталася. У мене підприємство раніше само надавало послуги, включали тільки з/п і нарахування ЄСВ.від marjanarymaruk - Бухгалтерська практика
Дякую. Впринципі це помилка попереднього бухгалтера і його проблема.від marjanarymaruk - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua