И пару вопросов по прибыли : кто как видит? 1. В 2015 году по налоговому компромиссу уплатили НДС 43 000,00 грн и налог на ПРИБЫЛЬ 119 000,00 грн за предыдущие годы(2012-2013). Я эти суммы ставлю в затраты в бухучете (Звіт про фінрез-ти за 2015год) и таким образом уменьшаю свою налогооблагаемую прибыль? 2. У меня висят по 6442 неполученные налоговые накладные ( прошло 365 дней)- я их тожевід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
А можно и мне табличку на section04@luvers.com.ua Спасибовід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
я так понимаю, что они у меня должны были попадать на забалансовый счет, а теперь с него приходовать и уже продавать дальше?від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, ситуація : підприємство закуповує акумулятори(батарейки) для освітлення своїх рекламних установок. По мірі їх використання списували Дт 809 Кт 209. Тепер виникла можливість їх продати як сировину компанії, що їх утилізує(чи переробляє). Яким чином це відобразити в бухгалтерському обліку- як їх оприбуткувати після такого списання? У кого є подібні операції, прошу допомоги- першийвід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Да, спасибо. я долго мучилась,потом поставила 0,01 грн. в цену, все остальное нули и только тогда прошла регистрация. Спасибо всем, еще раз убедилась, что делаю правильно.від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Потому что бесплатная поставка(дарение) (пункт 188.1 НКУ)від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Виписала податкові на безоплатну поставку : першу -на отримувача(неплатника ПДВ) з ціною 0,00 грн., другу- на себе ж по собівартості ( з типом причини 17). Перша, котра з ціною 0,00 грн., не можу зареєструвати через МЕДок : причина відмови : "Помилка - строка 1. Не визначено поле "Ціна постачання одиниці продукції без урахування ПДВ". В МЕДку кажуть, що у них в структурі документвід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, подскажите: Купили : Антивирус(D). На 1 рік. Поновлення. Для захисту 60 об'єктів. 1 шт. Стоимость 25 020,00 грн. То есть, это как бы право пользования на 1 год. Могу ли я списать сразу на затраты 100 % стоимости, или разделить на 12 месяцев и списывать постепенно? Смущает, что они написали "шт.", а не "услуга". Или создавать НМА и амортизировід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
QuotePleaseMe Подскажите, есть возможность зачесть суммы которые были уплочены мимо електронного счёта (сразу на бюджетный счёт) в эту формулу? Мне сегодня в налоговой ответили, что на эту переплату, скорее всего, увеличат регистрационную сумму, то есть, живых денег не перебросятвід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
У мене в кількох податкових накладних в "Медку" статус "відправлено 30.06.2015, час 16.43", але вони не зареєстровані ( дивилась у витязі з реєстру за 30.06.2015 - їх немає). До кого скаржитись? Тобто, я відправила їх на реєстрацію вчасно, а до сервера ДФС вони не дойшли ! Повторно відправляти сьогодні не бачу змісту- в мене мінусова сума на реєстрацію. Невже нічого не зможу двід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
А якщо у мене працівниця написала в березні заяву на відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення 6-річного віку, я повинна була відображати це в таблиці 5 в березні і чи рахується за цей період стаж. Як треба заповнювати по ній таблицю 6? Наперед вдячнавід myrgorod_nata - Звітність
Я подала в квітні уточнюючу за грудень 2014 року( там теж було до сплати). Так мені інспектор сказала, що тепер треба уточнювати всі періоди : січень,лютий,березень - і протягувати цю переплату аж у декларацію за квітень і тоді збільшувати суму, на яку можна зареєструвати податкові накладні (Додаток 2 ...згідно з підпунктом"а"...). Я от думаю, навіщо уточнювати всі періоди, для чого в нвід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Простите, что вклиниваюсь, но у меня тоже сейчас загорелся этот вопрос. Скиньте мне, пож-та, те формы, которые подавали вы и которые приняты( и Заяву, и Опис). Мой адрес: myrgorod_nata@ukr.net Или сюда. Спасибо огромное! Иеще, если у меня прибыль в 2012 году была поквартально (нарастающим), ковід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Ситуація схожа.Можливо, ваші поради допоможуть. 31 січня 2015 р. зареєструвала податкову накладну на неплатника (ФОП), відправила йому акти на підпис. Тепер, у квітні, виявляється, що менеджер помилився, і ця реалізація повинна була бути на юрособу-платника ПДВ. Яким чином мені тепер виправити цю помилку. Чи правильно я думаю: 1. Роблю РК від 31.01.2015 до тієї січневої ПН на неплатника з мвід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Ок, спасибо. То есть, я методом сторно убираю количество( ставлю минус 1 шт.), тут же добавляю ее и проставляю тип причины. Или не трогаю табличную часть вообще, только шапку?від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Прошу совета! Зарегистрировала НН на неплательщика, не поставив причину 02 (залишаємо у себе-поставка неплатнику ПДВ). Теперь не знаю, как мне сделать корректировку к этой НН , чтобы выписать новую уже с типом 02 и зарегистрировать правильную НН. При уменьшении обязательств РК регистрирует покупатель,а он вообще неплательщик. Помогите, кто в курсе? Или не запариваться и ничего не трогать?від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Да, отражать надо как вы и думаете.від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
прошу подсказать, какую форму уточненки за декабрь заполнять- новую( как и НДС-декларация в феврале) или еще по старой форме- напишите, плиз , когда она утверждена, запуталась совсем. Спасибо.від myrgorod_nata - Звітність
Причиной корректировки можно считать отклонение этой нн покупателем в электронной форме после ее регистрации в ЕРНН? В самойкорректировке так и указала причину- неверные реквизиты покупателя. Может, с учетом тестового режима в январе и не будет ошибкой. А покупатель получает право на НК по новой нн от той же даты, но под другим номером.від myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
Выписала 21.01.2015 г. нн покупателю с неверным адресом, зарегистрировала в ЕРНН. Покупатель обнаружил ошибку и попросил заменить. Сделала к ней Дод.2 (корректрировку), отправила покупателю, он ее зарегистрировал. Хочу выписать новую налоговую накладную датой первого события- 21.01.2015, но у меня уже были после этого числа зарегистрированные налоговые накладные, то есть, нарушается нумерация навід myrgorod_nata - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua