Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, как выписать НН. У меня покупатель - структурное подразделение без права самостоятельной выписки НН, без кода филии, с ЕДРПОУ другим чем у главного предприятия. Главное предприятие-плательщик НДС. Но договор и оплата именно от структурного подразделения. В названии писать только структурное, или через запятую главное добавить? ЕДРПОУ писать главногвід Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо, тоже только такой вариант вижу. Ну как не хочетсявід Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо. Я знаю, как отличить бюджетные деньги, когда они придут. Проблема в том, что придут они через 3 месяца, а отгрузка сейчас. И не понятно когда выписывать НН. Сами покупатели говорят, что если на тот момент из бюджета будут выделены деньги - то будут платить ими (пока не отобрали назад), если нет-то своими.від Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо за то что откликнулись. По-поводу как нужно было - вы правы, но этот договор, вместе со спецификацией, протянули через прозоро и с ним ничего сделать нельзявід Victory - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться с датой выписки НН. Бюджетная организация в названии договора пишет "Договір № про закупівлю товарів за державні кошти", в пункте про оплату пишут "за рахунок бюджетних коштів 30%, за рахунок власних коштів 70%", в реквизитах - счет в ДКСУ. Мы отгрузили 10% - они не могут сказать, какими деньгами будет оплата, а оплата по договід Victory - Бухгалтерська практика
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФIЗИЧНИХ ОСIБ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОДАТ АГЕНТАМИ IЗ ДОХОДIВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ IНШИХ НIЖ З/П 11010400від Victory - Бухгалтерська практика
Добрый день! Может кто-то видел какую-то норму на период карантина по освобождению от НДФЛ покупку за счет предприятия для сотрудников защитных респираторов от вируса? Пожалуйста, поделитесь! Спасибо!від Victory - Бухгалтерська практика
Дубилет писал, что уже отменили. По-поводу 2019 г.- не факт, статистика взяла время на подумать до 27.01, тем более что там есть те отчеты что сдавались только за год, типа 1-ІКТвід Victory - Звітність
Кто-то видел полный перечень отмененных статистических отчетов? Где можно это найти, кроме тех 11 что в фейсбуке?від Victory - Звітність
Добрый день! Очень нужна помощь: 1. Нужно ли в таблице 5 показывать окончание одного БЛ на 126 дн. и начало др. БЛ -продолжения на 14 дн., если это продолжение одного и того же страхового случая? 2. Что ставим в табл.6 в гр.15 (к-сть дн. переб. у труд. відносинах) если БЛ -продолжение по БиР на 14 дн. с 08.10-21.10? 31? 14? 21? Большое спасибо, всем кто откликнется!!!від Victory - Звітність
Сейчас вношу изменения в 2007-2008г, там персонификация была еще годовая. Все вручную, если надо сброшу бланки. У меня неправильный код ДРФО по одному из сотрудников.від Victory - Звітність
Коллеги, как думаете в заявке указывать IBAN или еще спец.счет, как и предусматривает сама форма заявы? Спасибо!!!від Victory - Бухгалтерська практика
Добрый день! Коллеги, правильно ли я понимаю: на конец квартала есть задолженность фонда перед предприятием и соответственно предприятия перед застрахованным лицом (заявка подана в июне) - я никаких квартальных отчетов не подаю, только уже когда придут деньги -повідомлення про виплату? Спасибо!від Victory - Звітність
Большое спасибо! Дозвонилась в соцстрах и они сказали, что все правильно - можно в больничном писать в графе "стати до роботи" как 126-й день больничного, так и 127-й (реальный выход), а оплачивать таки 126 дней и ничего не исправлять. Бред конечно, но что поделаешьвід Victory - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Коллеги, помогите пожалуйста! Сотрудница принесла больничный по БиР и там написано: начало 04.06.19 и 126 дней, при этом "стати до роботи" 07.10.19г. При расчете с 04.06 по 06.10 включительно получается 125 дней. Как оплачивать такой больничный 125 или 126 дней? Или вернуть сотруднице как неправильно оформленный и не платить пока не исправят? Что делать? Первый раз таквід Victory - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, премия облагается как и зп : НДФЛ 18%, ВС 1,5%, ЕСВ 22% в ределах 15 мин.з/п, а остаток не облагаем? Спасибо большое!від Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо, что откликнулись! Такого варианта я не находилавід Victory - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, первый раз нас страхует предприятие - сориентируйте, пожалуйста По начислению на 663 должна попасть только сумма страхового платежа, или эта сумма умноженная на натур К. ВОБУ применяет натур.К = 1.242236 т.е. накручивают и НДФЛ и ВС, и при страх. платеже в 5000 за сотрудника Дт 654 КТ 311 5000,00 Дт 39 Кт 663 6211,18 Дт 663 Кт 641 1118,01 Дт 663 Кт 642 93,17 Дтвід Victory - Бухгалтерська практика
Согласна про 1-підприємництво Все жду-жду когда же хоть что-то отменят из стат.отчетов...від Victory - Звітність
Я же Вам об этом и пишу, что если нет 1 раздела, то не может быть и 3-говід Victory - Звітність
В первом посте отчет не принят из-за того, что заполнен раздел 3 при незаполненном разделе 1. Значит вывод: если нет введенных в эксплуатацию в этом году ОС и НА то раздел 3 заполнять не нужно вообще. Иначе ошибка сохраняется.від Victory - Звітність
Розділ 3 уключає інформацію щодо вартості основних засобів та нематеріальних активів, які знаходилися на балансі респондента, який звітує за розділом 1, та вибули у звітному році внаслідок продажу, передачі у фінансовий лізинг, безоплатної передачі та ліквідації, а також суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік.від Victory - Звітність
Добрый день! Был перевод работника на другую должность. Если я заполняю табл.5 двумя строками: 1-окончание одной должности, 2- начало новой должности, то в квитанции пишут о несоответствии с таблицей 6, там 31 календарный день трудовые отношения одной строкой. Как кто решил этот вопрос? Может в таблице 6 - тоже должно быть 2 строки с разбивкой календарных дней? Но тут проблемка: сотруднвід Victory - Звітність
Если еще не поздно... Можно и мне, пожалуйста. Все отклонено(. Поделитесь образцом рк. kvv@bmi.com.uaвід Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо! А я то думала 10 дней, а они еще могут дотянуть до следующего годавід Victory - Бухгалтерська практика
Если это хоз. деятельность, подтвержденная документами (т.е. нет возмещения сотрудником) - НН не выписываете. Если сотрудник возмещает моб. связь (т.е. невозможно "дотянуть" эти расходы до хоз.деятельности) - корректируем НК.від Victory - Бухгалтерська практика
Можете через кассу, можете сразу на р/с, но перед этим у Вас это все должно быть прописано в положении об использовании моб.связи. Даты устанавливаете тут же с учетом того, когда появляются данные от оператора. У меня есть отдельная ведомость за каждый месяц по использованию мобильной связи.від Victory - Бухгалтерська практика
У нас возмещение сотрудниками моб. расходов проходит через р/сч предприятия, а не лицевой в оператора. НДФЛ и ВЗ нет, в 1ДФ -не отражаем (это же не доходы). Правда, в наличии положение о моб.связи, где все лимиты и шаги прописаны. Но на эту сумму корректирую свои НК ч/з выписку условной НН. Я это использую для рядовых сотрудников. Считаю, что для директора можно установить лимит приказом длявід Victory - Бухгалтерська практика
Добрый день)від Victory - Бухгалтерська практика
Спасибо! А по-поводу суда, Вы - молодец)від Victory - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua