Дякую, Шустрик, Ви мені дуже допомогли!!!від NataliK - Бухгалтерська практика
Добрий день, допоможіть будь ласка з проводками, або підскажіть де можна знайти відповіді на наступні питання: 1)Підприємство безоплатно передає ОЗ іншому підприємству (проводки, юридичні аспекти) 2) Підприємство приймає безоплатно ОЗ(проводки, прибуток) 3) Підприємство орендує ОЗ(проводки) 4) Підприємство здає в оренду ОЗ(проводки) Дуже дякую всім за допомогу!!!від NataliK - Бухгалтерська практика
Люди, помогите, как в программе Медок создать форму 7-ПВ на 12 человек, выдает только на 4 человека. Спасибо за ответ.від NataliK - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка!!!Як вірно розрахувати нічні та святкові. У працівника оклад 3200. Оформлений він на 0,75.(працює по18годин) Нічні 40%. У січні 48 нічних,10 святкових. Розрахунок робити з окладу 3200 чи 2400(0,75). Якщо можна, зробіть розрахунок.Дуже дякую за відповідь.від NataliK - Бухгалтерська практика
Доброго дня, допоможіть будь-ласка. 1)В 2013р. помилково списали ОЗ(3група), не повністю замортизований. Як нам його відновити. 2)Ми передаємо ОЗ у господ.відання, які будуть проводки? Дякую за відповідь.від NataliK - Бухгалтерська практика
Добрий день, підскажіть будь-ласка, ми орендуємо авто у фіз.особи(не підприємця), чи потрібно для включення у витрати підприємства кожен місяць складати акт надання послуг? Дякую!від NataliK - Бухгалтерська практика
Допоможіть, заплуталась,(місяць була на лікарняному) як вірно зробити прибуткову накладну з акцизом в 1С 7версія. Куди його ставити, чи потрібно розробити нову графу акциз? В березні провели прибуткові по-старому, потім постачальник надав заміну.як коригувати? Були зроблені проводки: 203 631 -1266,66 6442 631- 253,33, а вірною є сума ПДВ 217,68від NataliK - Бухгалтерська практика
Добрий день, підскажіть, будь-ласка, на який рахунок платити штраф і пеню с податку на землю, на той же що і сам податок, і під яким кодом.Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
Вlick, дякую Вам за зрозумілу відповідь.від NataliK - Бухгалтерська практика
Як же всі, якщо в додатку 8 написано Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з |банків)від NataliK - Бухгалтерська практика
Каса у нас є, отримуємо в касу кошти на видачу під звіт, оплату працівід NataliK - Бухгалтерська практика
Добрий день, підскажіть, будь-ласка, якщо у нас на підприємстві не має готівкової виручки, тільки надходження з банку, в розрахунку ліміту ми проставляємо всі нулі, чи витрати потрібно ставити, не можу зрозуміти витрати проставляються тільки ті, що з виручки, чи ті що, були витрачені від надходжень з банку теж. Заплуталась. І який буде ліміт каси, відповідно до витрат, чи 10 неоп. мінім. Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное , а я в 1,1 поставила.від NataliK - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь-ласка, у нас є постачання з умовним ІПН 400000...В декларації видає помилку ряд. 1,1 кол.Б повинен = ряд."усьго за звітний період" таб.1 гр.5 додатка 5(за винятком умовних ІПН 3000... по 60000). Що робити в такому випадку? Куди подіти суму постачання з ІПН 40000. Декларація в стані помилкової. Дякую за відповідь.від NataliK - Бухгалтерська практика
Добрий день, допоможіть будь-ласка, у формі 2 загальна сума елементів операційних витрат (ряд.2550) включає ряд.2180(інші операційні витрати) чи ні.Виникло таке запитання, тому що попередній бухгалтер ряд. 2180 до елементів опер.витрат не включав.від NataliK - Звітність
Допоможіть будь-ласка. Терміново!!!!!В лютому-березні, ПН виписана на неплатника, а потрібно на платника. 1.Зробила РК 30.09.2015 з мінусом, зареєструвала 2, Виписала ПН 27.02 та 28.03 документ відхилено (Документ не може бути прийнятий - податкову накладну виписано за минулий період (215 днів від дати реєстрації). Що робити далі?від NataliK - Бухгалтерська практика
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Запуталась совсем. С января выписывали НН на неплательщика. Вчера они опомнились, сбросили свидетельство и просят сделать РК. Как правильно все оформить? 1.На каждый месяц сделать РК и обнулить НН на неплательщика. Все РК регистрир. датой обн. ошибки. 2.Выписать правильные НН за каждый месяц датой возн. нал. обязательств. А как это все отобразитвід NataliK - Бухгалтерська практика
Останнє питання .Якщо у нас були вже такі порушення (виплачували компен. працівнику, який не був 24 дні у відпустці) який штраф нам загрожує? Дякую всім.від NataliK - Бухгалтерська практика
Тобто, якщо працівник не був у відпустці 24 кал.дні, компенсація не видається. А якщо працівник працює вже десять років і ніколи не був у відпустці 24 кал. дні ( за його бажанням) компенсація виплачується тільки при звільненівід NataliK - Бухгалтерська практика
Будь-ласка, напишіть пояснення чому не можна.від NataliK - Бухгалтерська практика
Тобто у моєму випадку можна виплачувати компесацію?від NataliK - Бухгалтерська практика
Ненормований робочий день (7 днів), згідно кол.дог.30 днів.від NataliK - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь-ласка розібратися в такій ситуації: Наш працівник пропрацював на підприємстві 6 міс. Пішов у відпустку з 10.09 (37 кал.днів), у відпустці був 4 дні ( з 10 по 13). Тепер директор робить відкликання і хоче сплатити йому компенсацію за невикористані дні відпустки. Чи маємо ми право надати йому компенсацію, а заробітну плату нараховувати з 14.09? Дякую за відповідь!від NataliK - Бухгалтерська практика
Дякую, я саме цей абзац читала. Що читають в управлінні праці не відомовід NataliK - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь-ласка. Працівника призвали у серпні, середню зар.плату розраховуємо за червень-липень. З 25,06 по 25,07 працівник перебував у відпустці. Чи включаються відпускні до розрахунку. У місцевому управлінні праці сказали, що так. Читаю в порядку № 100, написано що не вкл., чи я не так розумію.від NataliK - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь-ласка, чи потрібно при піднятті мінімальної заробітної плати піднімати зар. плату усім працівникам, чи тільки тим у кого мінімалка? Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
У мене також не попала.від NataliK - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь-ласка чи попадає сума ПДВ( ПК) по ПН зареєстрованій із запізненням( за червень місяць) в реєстраційну суму серпня(ряд.2 витягу). Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь-ласка, якщо ПН за червень зареєстрована в серпні, яку дату потрібно ставити в Д5 до декларації: дату складання ПН чи дату реєстрації, і чи є десь роз`яснення .Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, підскажіть, будь-ласка, як табелювати працівника у такому випадку: встановлення інвалідності відбулося 15, а лікарняний закритий 17. Що ставити в табелі за 15,16,17 . Дякую.від NataliK - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua