Quotebrick QuoteRadulesa Здесь расписано более менее подробно кому подавать : Ни о чем, цитирование норм без ответа на единственный действительно непонятный вопрос по теме: как предлагается поступить с нестыковкой между квартальным и годовым периодом для плательщиков налога на прибыль, которые микро, но больше 20 млн. грн. Ссылка на письмо от 2011 года под старую редакцию нормативки особенно &від Radulesa - Звітність
Статья называется "Подаємо фінзвітність та декларацію з податку на прибуток за І квартал 2016 рік". В ней четко написано, что нет нормы, которая освобождает малышей от сдачи отчета в Статистику.від Radulesa - Звітність
Здесь расписано более менее подробно кому подавать :від Radulesa - Звітність
Quoteolgau Я всегда показывала и теперь тоже (кроме банковских услуг).У меня таких оплат много. А почему кроме банковских услуг? их не отображаете совсем?від Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteRadulesa А кто знает, как можно проверить соответствие данных по тому, что нам зарегистрировали и что мы отобразили в деке? до того как налоговая "позвонит".... странный вопрос.... Вы Вытяги не получаете что ли? как пример у автора заметили нестыковку и позвонили. Хотелось бы знать такие вещи до "звонка".від Radulesa - Бухгалтерська практика
А кто знает, как можно проверить соответствие данных по тому, что нам зарегистрировали и что мы отобразили в деке? до того как налоговая "позвонит"....від Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteИнфузория QuoteNastya Можно посмотреть через кабинет Имеете в виду электронный кабинет? И ответ с цифрами приходит? Я через Сонату пробовала, к сожалению пустые квитанции приходят(( В кабинете не нужно запрос давать, сразу отображаются взаиморасчетывід Radulesa - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days все чисто, тоді питання які Накладні з ОЗ їм копіювати ? для мене ОЗ це комп"ютер, а ми і флешки продавали їм і принтера. Для мене флешка -це малоцінка думаю копіювати тільки накладні на відвантаження, а куди вони його оприходували, то вже постачальника не стосується.від Radulesa - Бухгалтерська практика
Quotelik_a пропонують ,але яким чином це зробити якщо звітний період треба вибирати лютий а форми старого уточнюючого розрахунку у лютому вже нема створіть його у 2015 році, а потім скопіювати, період вибрати лютий. Відкрити у лютому. Я сьогодні так сдала. Прийнято.від Radulesa - Звітність
Quotenatalka_l QuoteRadulesa Можно добавлю вопрос: пеню надо начислять при подаче уточненки? обязательства ведь оплачиваем не в срок, вроде как положена пеня. пеня нараховується автоматично після сплати, а штраф нараховуєте самі дякуювід Radulesa - Звітність
QuoteNatalie Было бы хорошо. Но MEDoc не дает возможности в феврале создать уточненку по старой форме. Она уже изъята из перечня бланков. Надо его обхитрить. Если у вас есть уточненки по старой форме в 2015 году, скопируйте и укажите февраль. Или же, откройте декабрь и в нем создайте уточненку по старой форме. Затем скопируйте в февраль. Я так сдала сегодня.від Radulesa - Звітність
До 23-го разрешили сдать по старой форме уточненкивід Radulesa - Звітність
QuoteВетка это млять писец проститемойфранзуцский....сами приняли, а теперь они СХИЛЯЮТЬСЯ ....вот мне иногда интересно, как они выдерживают весь тот негатив, который на них направлен...у меня уже отношение к ним как к циганам...грязным вонючим ушлым бездельникам !а теперь они СХИЛЯЮТЬСЯ! причем, каждый раз по одному и тому же сценарию... задолбали...від Radulesa - Бухгалтерська практика
предлагают по старой форме сдать до 23.02.16від Radulesa - Звітність
Quotebuh-psf Можно и свой вопрос спрошу: пытаюсь сдать сейчас уточненку к декларации по НДС ноябрь и декбрь 2015. Пишет что я не могу сдать сейчас а только после сдачи отчета за январь 2016. это я что то не правильно делаю? очень редко уточненки сдаюа вы куда платили штраф и пеню?від Radulesa - Звітність
Можно добавлю вопрос: пеню надо начислять при подаче уточненки? обязательства ведь оплачиваем не в срок, вроде как положена пеня.від Radulesa - Звітність
QuoteOxi а его нигде нет, но хоть в 1 теме будет все поддерживаювід Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория QuoteRadulesa Отступление по теме, тк. вчера мозг вскипел от неопределенности, как заполнять д2. Сегодня подумала, а почему мнение журналов, которые решили, что в деке ошибка, воспринимается за истину. Тот же вобу постоянно ищет авторов для статей. Ну кто знает, что именно этот автор правильно думает и распространяет свои догадки. И откуда он знает, что "автор декларации"від Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteRadulesa Quotefefochka Підкажіть 10.3 деки = інші 1000000000000 дод.5 ? (товар придбаний у неплатника ПДВ і проданий з ПДВ) це рядок для зобов язання тобто інші 1000000000 - це для зобов язання, а 10,3 строка для кредиту, вони не пов язані ніяк, мені так здається.від Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteOxi и НН вам регистрируют? нет, планирую в 10,3 отнестивід Radulesa - Бухгалтерська практика
Quotefefochka Підкажіть 10.3 деки = інші 1000000000000 дод.5 ? (товар придбаний у неплатника ПДВ і проданий з ПДВ) це рядок для зобов язаннявід Radulesa - Бухгалтерська практика
Quotefefochka Підкажіть 10.3 деки = інші 1000000000000 дод.5 ? (товар придбаний у неплатника ПДВ і проданий з ПДВ) а якщо придбаний у платника, але без пдв, куди його тепер в д5 також? от, наприклад, приват є платником, але обслуговування рахунку без пдвешна операція. Що з ним робити?від Radulesa - Бухгалтерська практика
Отступление по теме, тк. вчера мозг вскипел от неопределенности, как заполнять д2. Сегодня подумала, а почему мнение журналов, которые решили, что в деке ошибка, воспринимается за истину. Тот же вобу постоянно ищет авторов для статей. Ну кто знает, что именно этот автор правильно думает и распространяет свои догадки. И откуда он знает, что "автор декларации" ошибся? Ну повторяется наш квід Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория Где тот дебил, который это сочинил. Автора в студию! и пусть объяснит. у него, наверное, уже уши пылают и икает безперестанно! Вот представляю, если там нет ошибки, а действительно самого себя надо указывать. Это будет хохма. Сами придумали, сами заполнили)) я еще подожду до 19-го, а там что будет-то будет....від Radulesa - Бухгалтерська практика
платила на старыевід Radulesa - Бухгалтерська практика
Quotenatha_lia вообще не могу разобраться, у меня есть одна налоговая накладная за 12,2015 зарегистрированная с опозданием в январе, я ее включаю в январскую деку (в додатке 5 период складання - ставить 12,2015???) у меня ситуация один в один, мне ответили, что период ставить 12.2015.від Radulesa - Бухгалтерська практика
Оказалось не только у меня. Медок сказал проверит "заполнение".від Radulesa - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotezorya QuoteOxi у меня пустышка со старым остатком. заполнилась сама дека декларации за январь у вас есть значение в стр.21. а дод.2 как вы заполнили? да , есть стр 21 а по додатку начиталась и уже мабуть подожду офиц письмо от дфсников, так как принимают все варианты, а как правильно никто не знает *расписала остатки НК в разрезе ИНН поставщиков Все таки спрошу. Как же их вычвід Radulesa - Звітність
QuoteOxi QuoteRadulesa Дадаток 5. ПК. накладна постачальником виписана в грудні, зареєстрована в січні з порушенням термінів. Я її повинна відобразити в січні. Як заповнити колонку "період складання" - грудень чи січень? в 1С її відображати в якому місяці. Дуже прошу, підкажіть. відобразити в січні "період складання" - грудень дякую!від Radulesa - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua