В кабинете неплохо бы посмотреть приняты отчеты или нет, но зайти не получается, ответов на вытяги пока тоже нетвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Ради эксперимента отправила валютные отчеты, квитанции 2-е пришли, налоговые еще не отправлялавід olesya1304 - Бухгалтерська практика
НДС отправила вчера, квитанции приходят частями и то только первые, вторых нет до сих порвід olesya1304 - Звітність
Ооо спасибо !!!! НДС вообще не хочу, хочу разобраться, спасибо всем огромное!від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Спасибо, если под итожить, то получается что ставлю в доходы от прочей неоперационной деятельности ( так это не основная деятельность) и ндс не начисляю?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Тут же возникает вопрос: выкопала показала доход, а НДС ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Может сталкивался кто, или мысли есть помогите: Предприятие взяло в аренду земельный пай (сад), с дальнейшей рекультивацией (деревья будут выкарчевывать), потом эти деревья распилят на щепу и продадут, я не могу понять как мне оприходовать эти деревья??? Я ж не могу сделать щепу из ничего???від olesya1304 - Бухгалтерська практика
А в должностной инструкции расширить обязанности можно ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться Купили предприятие, в одном протоколе : смена учредителей, смена названия, назначение на должность директора. Потом подали уведомление о принятии директора -в 2015г. С этого момента предприятие не работало, были письма что предприятие не работает зп не начисляется есв тоже.Отчеты ЕСВ, 1ДФ не подавались. Потом решили начать работу с 01/06/2017 Директор фактически долженвід olesya1304 - Звітність
Ясненько, ну то что с давальческим позаморочнее эт понятно, но пока с гос.сект. у меня такого добра нет Спасибовід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Спасибо, тендера не было, производим из своего материала, цена не менялась, а если давальческое сырье - есть нюансы ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Сложилась следующая ситуация: есть договор с госпредприятием (поставка продукции), заключен договор есть спецификации где определена цена, Есть плановая калькуляция... Фактическая производственная себестоимость меняется каждый месяц, причем как в (-) так и в (+), то есть в одном месяце реализация с убытком, в другом с прибылью, чем это чревато при проверках КРУ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Я пишу для продукции коды согласно УКТ ЗЕД, а для услуг (есть еще услуги и работы) коды по ДКПП, производство позаказное, куча разных деталюшек, на все наименования заключения Торгово-промышленной палаты не наделаешься, руководители решили что коды определяем самостоятельно предварительно согласовав с заказчиком, как так....Хотя какой нибудь бумажечки для подверждения правильности кода лично мневід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Я думаю в этом случае дни больничных ставить не надовід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Аналогичная ситуация, тоже доначисления до мин. стр.взноса за январь и февраль из-за больничных, сдала по коду 29, пришла 2я кв. с зауваженням об отсутствии к-ва дней на больничном, в моей налоговой мне ответили что перездавать ничего не надо, есть кв.2 (пакет прийнято) значит отчет сдан.від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Я сегодня пробовала не получаетсявід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Я тоже ищу тех, у кого получилось это сделать на практике. Вот опять таки по теме выдержка из статейки: Если нa дату представления декларации из НДС остаток на НДС-счете превышает сумму, которая пoдлежит перечислению в бюджет в сoответствии c поданной налоговой декларацией, налогоплательщик имeет право подать в сoставе этой декларации заявление о перечислении этиx средств на текущий счет этвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Вот же-ж интересно у кого на практике был возврат?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Просто вычитала в статейке на ДтКт "Звіряння розрахунків із бюджетом" 19/12/2016 следующее: ....Якщо за наслідками перевірки виявлено переплату, підприємство може залишити її в рахунок майбутніх звітних періодів із цього самого податку. Нагадаємо, що в частині ПДВ поточні податкові зобов'язання сплачуються з електронного ПДВ-рахунку, а переплату можна використовувати для сплативід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги, поделитесь опытом, у кого на практике был возврат переплат с ЛС НДС на р/с, или зачет переплат НДС в погашение обязательств по налогу на прибыль?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
По поводу базы НДС, на что же ориетироваться ? Решила перечитать ПКУ , Вот ПКУ в редакции от 06/11/2016 Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію сувід olesya1304 - Бухгалтерська практика
По поводу бази НДС, на что же ориетироваться на ПКУ или консултацию Решила перечитать ПКУ , Вот ПКУ в редакции от 06/11/2016 Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного подвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
А разве с 01/01/2016 у производственников привязка базы НДС к себестоимости?, вроде к обычной цене, или что то поменялось ?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Спасибовід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться, продали свою продукцию ниже себестоимости, с 01/01/2016 база обложения для продажи самостоятельно изготовленных товаров/услуг НДС обычные цены, обычная цена в моем случае договорная, НДС не доначисляю, я правильно мыслю?від olesya1304 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться правильно ли я мыслю: Сотрудница принята в сентябре 2014 по переводу уже находясь в отпуске по уходу за ребенком до 08/04/2016, 10/04/2016 вышла на роботу( 8,9 выходные), в сентябре принесла больничный (по уходу за ребенком), 1.дни приходящиеся на отпуск по уходу за ребенком при расчете календарных дней вычитаю, 2.При расчете средней учитываю фактически начисленную ЗПвід olesya1304 - Бухгалтерська практика
Коллеги помогите разобраться, сотрудница на больничном с 12/08 , за август я делаю начисление ЗП за фактически отработанное время, нужно ли показывать второй строкой в таблице 6 количестово дней больничного без начисленийвід olesya1304 - Звітність
Спасибо, буду ждать ...від olesya1304 - Звітність
Вчера утром отправила деньги на пополнение ел. счета НДС , до сих пор денег не видно, ни в медке, ни в эл.кабинете плательщика, в налоговой говорят сбой на сервере.... Что делать ?від olesya1304 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua