Щиро дякую!))від Melamory - Бухгалтерська практика
Дякую)) Карегорію працівника в таблиці 6 по ЄСВ ставимо 1. Правильно?від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, хочемо взяти студента пту денного навчання на роботу на пів дня (не практика). Чи є якісь нюанси щодо оформлення? Чи просто наказ, повідомлення податкову, включаємо в штат, ЄСВ до мінімалки?? Ще когось кудись маємо повідомляти?від Melamory - Бухгалтерська практика
Доборий день! Допоможіть, будь ласка, відкоригувати звіт з ЄСВ: працівниця мала вийти з відпустки по догляду за дитиною до 3х років в кінці листопада, але написала заяву на відпустку за власний рахунок вишла на роботу на початку грудня і я то все пропустила в Додатку 4. Мені тепер треба подати за листопад Додаток 4 з відміткою "додаткова", в таблиці 5 вказати категорію 6 і в стовпвід Melamory - Бухгалтерська практика
ми в договорі пишемо роботи з реконсрукції приміщення (туди входить штукатурка, малярка і т.д і т.п) домовились з замоником вказувати цей код 41.00.40-00.00 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти)від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, таке питання: на підпириємстві передбачено виплата з/п за 2 половину місяця до 7го числа наступного місяця. По факту виплатили 11го. Тобто нас уже можна оштрафувати на 9600 грн за несвоечасну виплату???від Melamory - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Отримала листа "щастя", в якому посилаючись на ст.16,19,20,73,78 вказують, що "отримано податкову інформацію щодо схеми мінімізації ПДВ що у полягає у факті підміни (зміни) номенклатури товарів, тобто невідповідності входу-виходу, походження якого не можливо дослідити за допомогою ЄРПН". Далі пишуть, що контрагент придбав будматеріали, прилади вимірювання, послугвід Melamory - Бухгалтерська практика
Щиро дякую!від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Така ситуація: оплатили товар, отримали товар, повернули частину товару. Постачальник виписав коригування по даті повернення товару. (Кошти вони ще не повернули). Засумнівалась чи правильно вони виписали коригування? Чи вони мають його виписати по даті повернення коштів? В ПКУ прописано: 192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхвід Melamory - Бухгалтерська практика
Не можу зареструвати податкову накладну через округлення цифр, видає значення або більше або менше на 1 копійку від необхідної суми. Автоматичний розрахунок вимкнула, вручну заесла необхідні дані. Відпривила. В квитанції пише Відхилено ДФС. Помилка: "Значення рядка ІІІ розділу А не дорівнює значенню рядка V розділу Ах0,20." Ну просто караул! Не знаю що робити.... Може хто стикаввід Melamory - M.E.довый
Тут нюанс: одним наказом і повідомленням приймали декілька людей. Одразу скасовуючу подати не подали, уже більше тижня прошло. Тепер не знаю як краще зробити...від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Може хто стикався: які терміни для подачі скасовуючого повідомлення, якщо людина не вийшла на роботу (передумала в останній момент)? Чи може просто достатньо видати наказ про НЕ зарахуання в штат у зв"язку з невиходом на роботи?від Melamory - Бухгалтерська практика
Перейменували вулицю. Поділіться будь-ласка як діяти підприємству в даній ситуації? Досить буде подати дані держ.реєстратору? Може є якийсь перелік? Напротязі якого терміну треба внести ці зміни?від Melamory - Бухгалтерська практика
Дякую! Трохи збила з толку перша подія.від Melamory - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратись: Сторона 1 надає послуги, Сторона 2 отримує послуги, Сторона 3 (ми) оплачує послуги. Що з ПДВ? Кому Сторона1 виписує податкову накладну Стороні3, тій що оплачує, чи Стороні 2, тій шо отримує послуги?? Акт виконаних робіт підписують всі три сторони? Хто стикався, поділіться, будь-ласка.від Melamory - Бухгалтерська практика
Дякую)від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підскажіть штатний розпис потрібно робити кожен місяць чи тільки тоді коли відбулись якісь зміни?від Melamory - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Уклали договір з підприємством на вивезення будсміття. Питання: які документи нам треба від них отримати? Акта виконаних робіт достатньо? Чи потрібна ТТН?від Melamory - Бухгалтерська практика
Щиро дякую! :-)від Melamory - Бухгалтерська практика
відпустка з 06.11.15 по 29.11.15 на 24 к.д. + 5 відпрацьованих робочих днівід Melamory - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Співробітник має ПСП, але в листопаді його з/п перевищила 1710грн. (нараховані відпускні+за відпрацьовані дні). врезультаті нараховано 1720 грн. Підскажіть будь лака як діяти далі: в листопаді не застосовувати псп? А якщо в наступному місяці нарахована з/п буде менша 1710грн. співробітнику заново треба буде писати заяву про застосування псп чи як?від Melamory - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, а в табл.5 додатку 4 по соц.внеску та в 1ДФ яку всказувати дату початку трудових відносин: дату наказу про прийняття, дату повідомлення чи фактичну дату початки роботи??від Melamory - Бухгалтерська практика
в тому то і справа, що не хочеться гроші туди сюди перекидати...від Melamory - Бухгалтерська практика
Тобто, для прикладу, в РК до ПН по дог. 1 перший рядок прописую "Роботи по дог.1" сума з мінусом, а в другому рядку пишу "Роботи по дог.3" ту ж саму суму з плюсом. І за підсумком РК буде нуль. Правильно? Не траплялись взаємозаліки і а трохи заплуталась...від Melamory - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, така ситуація: є три договори на виконання робіт, по ним виплачені аванси, відповідно ПН виписані і зареєстровані своєчасно. Потім так склались обставини, що по договорах 1 і 2 наш контрагент не може виконати роботи., проте повністю виконані роботи по договру 3. Хочемо зробити взаємозалік коштів аванси по дог. 1 і 2 зарахувати як оплату дог.3. Питання таке:від Melamory - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, така ситуація: постачальник помилково зареєстрував податкову накладну як на неплатника ПДВ, хоч наше підприємство платник. Як виправити помилку? Вони мають коригуванням анулювати помилкову ПН і заново зробити і зареєструвати правильну ПН??від Melamory - Бухгалтерська практика
Він то хай шукає, а мені що робити? Просто на кожного контрагента можна написати, що він ризиковий... А ти сиди й думай. Що не день то нова капостьвід Melamory - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua