Всім вдячна за відповіді.Дякую!!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Неможу розібратися, як правильно відображати витрати у єдинника 3 група без ПДВ. Питання можливо і легке і неодноразово задавалося тут, але хочу уточнити. 1.Доходи в книгу ми записуємо по мірі того, як нам надходять кошти на рахунок? 2. Чи записуємо в книгу доходи по акту(надаються послуги), якщо акт не оплачений? 3. ФОП їздить на своєму авто по Україні,надаючи послуги, фактивід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Вперше потрібно зареєструвати фіз. особу платником єд. податку 3 гр.. Підкажіть будь ласка, який порядок дій? 1. Реєструємося в реєстраційній службі. 2. Потім замовляємо печатку. 3. Беремо виписку і йдем в ДПІ, подаємо заяву на застосування спрощеної системи оподаткуваня. 4. Відкриваємо поточний рахунок. Підкажіть будь ласка чи правильна послідовність дій?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую, якщо по декларації був "-", то штраф не платимо?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго вечора. Підкажіть будь ласка, а то заблудилася у 3-х соснах.Ситуація така: в листопаді було зареєстровано ПН на неплатника.в грудні виявилось, що він платник. 31.12.16 зробили коригування до неправильної ПН за листопад. Під новим номером зареєстрували правильну ПН за листопад з порушенням строків. 1.РК на "-" включаємо до дод.1 декларації з ПДВ за грудень? 2. Куди включаєвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку, допоможіть розібратися як правильно зробити. Рахунок відкритий у банку Аваль і п/р і той, що 2644 (для лікарняних + декретних). прийшли кошти і помилко набрали платіж (штраф по ПДВ за грудень 2015 р. у сумі 9,00 грн.) з рах.2644, а не з п/р.тепер не вистачає 9,00 грн. для того, щоб в повній мірі оплатити лікарняний. Можна перекинути з п/р на 2644 ці 9,00 грн.? В кого які є ідеї?. Пвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
рах. 732від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Трошки я тут не по темі, але не хочеться плодити кучу приблизно однакових.Підкажіть будь ласка по такій ситуації: Працівниця пішла у відпустку з 10,05,16 по 06.06.16 р. включно. 25.05.16 захоріла. стати до роботи 02,07,16. Залишилося у неї ще 14 к.д. відпустки. Іде (продовжує)у відпустку з 02.07.16 по 15,07.16 вкл. 1. Який буде розрахунковий період для оплати решти 14 к.д.? травень 2015-квід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка чи потрібно в фіскальному чеку, щоб окремим рядком було визначено ПДВ. У фіскал. чеку є: назва ФОПа, місце знаходження, ІД, найменування товару, сума, готівка і решта, дата, фіскал. №. чи можу я за таким чеком зробити авансовий, якщо окремим рядком не визачено ПДВ?Дякую.Чи може я щось плутаю?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Вибачаюся, що не в тему пишу, але не хочу "плодити" схожі теми. Питання таке: комун. п-по здає в оренду приміщення, нараховує ПЗ з ПДВ, потім в кінці кожного місяця вичтавляємо рах.+акт на компенсація комунальних послуг. Воду, охорону пріміщення, вивіз мусора, тел., опалення обкладаємо ПДВ, а компенсація земельного податку треба обкладати чи ні?А то виходить податок на податок нараховуєвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
1. Тільки зараз побачила недостічі 2. сума недостачі насправді 5200,00 3. сума 60,00 була вибрана для зручності обрахунків. Дякую, особливо Р.В!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а ПН як виписати і що написати?вибачайте, що надоїдаю, але просто не знаю як.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а якже тоді виписати ПН? чого треба ставити в ПЗ? Поясніть, дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а який акциз, ми ж не раалізатори, а купуємо для служ. авто. якщо щось не розумію-підкажіть.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а потім же закрити рах. 947 і 716 на 791? ДЯКУЮ.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня! Підкажіть будь ласка по такій ситуації: була інветаризація, виявили недостачу бензину, знайшли винну особу, винна особа написала заяву про те, щоб з її ЗП утримали кошти на суму недостачі, видали наказ, тепер треба зробити проводки. нестача на 60,00 з ПДВ.Я думаю так: 949 203 - 60 грн, 3775 716 - 60 грн. 661 3775 60 791 949 -60 716 791 -60 Але чи це правильно і менівід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую, але все усугубляється тим, що 01,06,16 буде вже лікарняний по вагітності і пологам. через те думаю написати з 01,05,16 на 28 к.д. як думаєте правильно буде?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня. Проошу допомоги з приводу того, як правильно розрахувати кількість днів відпустки. Працівник написав заяву на відпустку з 01.05.16 р. по 31.05.16 вкл. на 31 к.д. Як правильно мені написати наказ, а потім і порахувати відпускні. В наказі я пишу, що надати відпустку на 28 к.д., оскільки 1,2,9 травня вихідні. Правильно чи як? Наперед дякую за відповіді.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
дякую, так і думала, але ніде не було ніяких листів і розяснень, але до чого тут те, що я думала, може бути всевід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
попередні періоди ж 3000 і 2000 МІНУСА, а за березень +500, то 3000+2000 МІНУСА не перекриває 500 грн +від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня! Можливо вже хтось розібрався як відобразити в деці відємне ПДВ.Ситуація нступна: січень мінус 3000 грн. по ПДВ лютий мінус 2000 грн. по ПДВ березень плюс 500 грн. до сплати по ПДВ. як правильно показати в декларації цей залишок мінуса у сумі 4500 грн.(3000+2000-500). медок видає помилку рядок 21 повинен=усього графи 5 дод.2, але ж я не можу змінити січень і лютий, я так і свід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую!з березеня заповнюватиму лише директора!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а якщо звіти подавалися і в директора і гол.бух. ставили Петрова П.П., а ел. підпис накладали печать +директор Петров П.П., то як виправити ситуацію?чим грозить?Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
да, точно!! І ще таке питання: якщо раніше писали у звітності дир.-Петров І.І., гол. бух.-Петров І.І., а ел. циф. накладали печать+директор, то це помилка?Як тепер виправляти?ДЯКУЮ!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
А як бути з відомостями на ЗП? Ставити підписи директора 6 разів?(Керівник, гол. бух., виплату здійснив, перевірив бухгалтер, відомісь склав, відомість перевірив).дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua