Добрый день. Предприятие розничной торговли мебелью под заказ ставит на торговой точке РРО. Сначала берем предоплату (около 40% от заказа) и пробиваем чек "передплата за диван Мария". Через месяц клиент приносит доплату (60% от заказа). Правильно ли мы выбиваем чек на эту сумму с номенклатурой "доплата за диван Мария"? Есть мнение, что необходимо при внесении окончательноговід Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Всем спасибо, буду пробовать.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Если не сложно, подскажите каким.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, КАК заключить договор с налоговой на принятие отчетов? Сегодня зарегистрировалась в кабинете, вошла а сохранять отчеты не хочет - пишет что нет договора с налоговой. А в списке предложенных документов договора НЕТ. Как бытьвід Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Спасибо, Blick. Теперь пазл сложился. Всем спасибо, за обсуждения.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Но есть же статус плательщика ЕН + НДС? Что это значит? Получается же что мы плательщики единого налога? Я думала что это выглядит так: по виду деятельности "продажа" мы плательщики НДС. Т. Е. покупаем товар с НДС, продаем товар с НДС и все сводим в декларацию НДС. А все доходы и расходы по другим видам деятельности мы учитываем как и раньше (5% от дохода). Или я все не так поняла, и ввід Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Мы фирма плательщик ЕН (3 группа - 5%). Но бывают случаи, когда нужно продать товар с НДС. Для этого мы хотим перейти на ЕН+НДС. Но как правильно вести бух.учет в этом случае? Я так понимаю, что по основному виду деятельности мы остаемся на едином, а в части продажи - плательщиками НДС? Или это по другому как-то учитывается? Просто никогда с такой системой налогообложения не сталквід Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам. Хорошего дня)від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
А в додаток 2 во 2 столбце таблицы мы указываем свой ИПН? Кто уже заполнял подскажите, а то там просят указать - платник податку-покупецьвід Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Вы имели ввиду вытяг J1301206, а сумму из первой строки " на яку платник податку може зареєструвати ПН".від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Спасибо, за ответ. Но что такое рег. лимит? Рассчитывать по формуле из ПКУ или как-то по другому?від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
А подскажите еще и мне, пожалуйста. Какую именно цифру мы ставим в 19.1 при заполнении 19строчки?від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. А то я сомневалась.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН неплатнику ПДВ. Дякую.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Дякую всім хто відгукнувся! Буду робити коригування, з покупцями про все домовилися(від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
В тому то й справа, що в кінці виконання робіт сума договору може змінитися. В мене вже 2 ПН зареєстровані для цього замовника з "послугою". Тепер робити коригування? Як правильно його зробити? Вже пройшло 15к.д....від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підскажіть, якщо хтось знає, як правильно виписати податкову накладну (вірніше правильно заповнити графи 5.1 та 5.2) на суму часткової оплати від замовника за будівельні послуги. Я виписала 5.1 "послуга", 5.2 пусто, кіл-сть 1, ціна без пдв і т. д. Сьогодні подзвонив замовник і каже - переробіть. Якщо переробляти, то як? (5.1. - "грн", 5.2 - 2454??) Дякую.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Впервые слышу, что ФОП на ОС каждый год нужно регить новую книгу. Подскажите, где почитать об этом.від Anna08021982 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua