Уже, видимо,сошла с ума. При заполнении Деки за август переношу в стр.20,2 значение стр.24 Июля (за счет стр.11 Вытяга). Мне нужно заполнять раздел 4 Декларации????????від Yana_S - Звітність
Неужели ни у кого нет подобной ситуации?від Yana_S - Звітність
ААААА цирк просто!!!! Дозвонилась инспектору. Ответ убил : "Стр.11 Вытяга можно было показать только в самой декларации за июль, уточненки не подтягиваются" На мой вопрос" Как поступить? Можно ли отразить в Декларации за август?" Ответ "Нет, только за июль". И что, и как????????від Yana_S - Звітність
Доп.окошко, наверно, буду указывать на дату подачи (приблизительно 28089) стр.22,1 будет пустойвід Yana_S - Звітність
р.11 = 21446,85 р.25 июнь = 3563грн р.25 июль = 3500грн в уточненке за июль: стр.20=стр.20,2 = 17884 (21446,85-3563) стр.21=стр.22=стр.23=стр.23,3=стр.24=14385 (17884-3500)від Yana_S - Звітність
с июнем вопросов нет - оплату сняли с переплаты. А вот за июль переплату не уменьшили, сняли с 1строки Вытяга. В уточненке за июль в стр.21 по идее, указываю стр.20-18 - это уменьшение переплаты... А переплата не уменьшилась,но не откорректируется ли все в связи с уточненкой? Хотя... кто ж мне деньги та вернетвід Yana_S - Звітність
Сейчас тоже делаю уточненку за июль по этой же причине. Сначала тоже думала отобразить в августе, но возникли сомнения - т.к. рядок 11 Витяга нужно указывать в Деке за июль. Теперь еще возник вопрос - а что делать с Декларацией за август? Какую сумму переплаты указывать, ведь оплата за июль снялась со стр.1 Вытяга, а переплата не уменьшилась. А если после уточненки уменьшится? Инспектору не дозвовід Yana_S - Звітність
Кто как отражал в декларации НК на не хоз. деятельность? Правильно ли я понимаю, что включать нужно в стр. 10,1 Декларации?від Yana_S - Бухгалтерська практика
Спасибочки всем огромное!!! ООООчень выручили и помогли.від Yana_S - Бухгалтерська практика
То есть начислено=выплачено? Правильно понимаю?від Yana_S - Бухгалтерська практика
По факту заплачу в 3кв. НДФЛ больше, чем начислено, на сумму, которая попала на р/с НДСа. Именно это и назвала переплатойвід Yana_S - Бухгалтерська практика
Спасибо! Подтвердили мое мнение. По поводу сверок с налоговой абсолютно согласна (теперь уже...) А как быть с текущим отчетом? Показывать переплату или все-таки нет...від Yana_S - Бухгалтерська практика
1ДФ сдавала, НО я ведь указывала там и оплату начисленного налога, а теперь ее (оплату) нужно убрать. И будет недоимка. И будет пеня. Вот и думаю - если просто оплатить подоходный, а отчеты не переделывать....и в текущем отчете не показать переплату..... Да, переплата в Вытяге есть (так, в принципе, и обнаружила данную проблему)від Yana_S - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги! Последняя надежда на Вас! Ситуация следующая: с июля 2012г. по февраль 2015г. НДФЛ оплачивался на р/с НДС. Что на консультации. что инспектора твердят в один голос - недоимка. Оплачивайте и сдавайте уточненки, а также будет пеня ( с учетом ставки учетной НБУ 30%!!! сумма довольно приличная). Я прекрасно понимаю, что сдав уточненки по 1ДФ, автоматически признаю недоимку. Но как повід Yana_S - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua