?від konstantin14 - Звітність
Р.В., подскажите, у Вас в Дод.3 таблица 1 -во второй и третьей строках (графа 3)сумма-4мл и в таблице2 (графы 5(итого) и 7(итого))-тоже 4мл?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Что конкретно обязывает закон-во/налоговики расшифровывать в Таблице 2 Дод3-все отриц.значение или сумму возмещения?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
У нас отрицательное значение накопилось за 36 месяцев (3года)-нужно расписывать весь НК за три года-это будет 3600 строк в Додатке 3?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
в таблице 2 Дод3 расписівали только 4млн-по контрагентам? Получается Строка 2 и 3 в таблице 1 равны 4млн и в таблице 2 тоже 4млн, а 20млн указывали в строке 1 таблицы 1? Как налоговики узнали, что вы возмещаете сумму, оплаченную сомнительному контрагенту?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
кто возмещал НДС -как проверяют заполнение ДОД3, как увидят "старое" отриц.значение (до 01.07.15) и свежее, сформированное после, если распишу в Дод3 весь минус 700тыс?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
А где об этом написано? по бланку Дод3: строка 1 таблицы 1=колонка 5 Табл2 или не должно быть равно?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Подскажите, в таблице 2 Дод3 расшифровывать весь минус 700тыс или только то, что хотим возместить-100тыс?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
водные объекты находятся территориально в киево-святошинской налоговой инспекции, а фирма зарегистрирована в шевченковской инспекции г. Киева, куда сдавать деку по рентной плате?від konstantin14 - Звітність
чтобы пришла вторая квитанция, что сделать?від konstantin14 - Звітність
Подскажите, сдала пакетом финотчетность, по двум приложениям не пришла вторая квитанция. Что сделать?від konstantin14 - Звітність
Ошибочно зарегистрировали НН, отправили корректировку- відхилено: пишет ошибка: в РК указано Консультаційні послуги, а в ПН-Консультаційні послуги. Номенклатура один в один-что делать?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Получили услуги от нерезидента. Зарегистрировали НН. Отразим в строках 6 и 13 Деки по НДС. А если нехоз.использование, еще нужно отражать в 4.1? получается, что на пустом месте попадаем на НДСвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Если меньше 20 млн за 2017, то в 2018 уже можно деку по прибыли поквартально не сдавать?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
через 365 дней спишите на 949 счетвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
В исключительных случаях: -есть оплаченный счет, а в нем содержатся сведения о хозоперациивід konstantin14 - Бухгалтерська практика
значит можно, спасибо за ответвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
за 2016 год доход был более 20млн, весь 2017 год сдавали квартальные деки по прибыли с налоговыми разницами. За 2017г-доход меньше 20млн. Можно ли в 2018 сдавать деку без налоговых разниц?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Три года назад перечислили аванс поставщику, отразили НК. Прошло три года, товар не получили, списали Дебит.Зад-сть. Теперь нужно начислить обяз-ва. Подскажите, пожалуйста, проводки.від konstantin14 - Бухгалтерська практика
ОС имеет остаточную стоимость, но не может использоваться по первоначальному назначению (так признала комиссия предприятия), составлен акт на списание с выводом комиссии о невозможности дальнейшего использования, подписан директором и всеми членами комиссии. Достаточно оснований для неначисления НДС на остаточную ст-сть по п.189.9? Или нужен акт сторонней организации о нецелесообразности ремонта?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Звонит инспектор по НДС и говорит, чтобы убрали из НК (в деке за август 2017) НН за 08.09.2016. Правомерно ли это? 365 дней считать как: от даты выписки до отчетного периода, в котором отображен НК (в данном случае Дека за август 2017) или по дате сдачи Деки 18.09.2017?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
За несвоевременную регистрацию налоговых накладных налоговики нам начислят штраф. Можно ли этот штраф не платить деньгами, а учесть в счет отрицательного значения из строки 19 в декларации по НДС за текущий период?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
проверяют ли камерально при подаче заявления на возмещение НДС принадлежность НК по приобретенным ТМЦ к использованию в хоз.деятельности? Когда могут начислить штраф 25% за завышение БВ?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Возмещение возникает, если НК больше НОвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Нужно ли прилагать к Деке по НДС таможенные декларации (покупка и ввоз импортных товаров) при подаче заявления на возмещение НДС?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
В додатке 3, уже увидела-ставим свой ИНН. Кому реально возместили -поделитесь опытомвід konstantin14 - Бухгалтерська практика
Там где Постачальник?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Ремонтируем автомобили, взятые в аренду, и используемые в нехоз.деятельности. Подлежат ли суммы ремонта арендованных непроиз.ОС корректировке в налоговом учете или только если ремонт своих ОС (которые числятся на балансе)?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
А где в медке посмотреть какие налоговые от поставщиков заблокированы?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
Нужно ли делать нулевую корректировку и добавлять код грн или нет? НН дает права на НК?від konstantin14 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua