Так зареєстрували. Проблема в них в тому, що написаний ними лист вони не вважають підставою для коригування. Вишли з ситуації таким чином:анулювали лист, вони оплатили не оплачений рахунок, а ми повернули кошти по предоплаті. і зробимо коригування на мінус датою повернення коштіввід sv7845 - Бухгалтерська практика
Дякую, будемо шукати рішення.від sv7845 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, контрагенту протягом декількох місяців виставлялись рахунки і він їх проплачував, відвантаження не було, або було частковим. По першій події, оплата, виписували податкові накладні. Відповідно по рахунках зависла передплата. 21/03/2019р. Зробили відвантаження по новому, не оплаченому рахунку, і відповідно по першій події виписали податкову. 25/03/2019р контрагент пише лисвід sv7845 - Бухгалтерська практика
можливо Вам зменшили овердрафт, що надає податкова для реєстації.від sv7845 - Бухгалтерська практика
Дякуювід sv7845 - Бухгалтерська практика
підкажіть будь-ласка як це зробитивід sv7845 - Бухгалтерська практика
якщо Ви податковий агент, то платите Ви і по місцю своєї реєстраціївід sv7845 - Бухгалтерська практика
підкажіть, а в Медку десь видно, що податкова зареєстрована з запізненням? раніше виділялось червоним, зараз такої функції не бачувід sv7845 - Бухгалтерська практика
Пришліть мені будь-ласка sv7197958@ukr.net. Дякуювід sv7845 - Бухгалтерська практика
А в нас навпаки нам на "+" зареєстрували, а на "-" ми не змогли, не було ліміту, так як на "+" РК пройшов аж в 22:46, як тепер реєструвати РК "-" хто буде платити штаф за прострочену реєстрацію?від sv7845 - Бухгалтерська практика
Добрий день. Хтось вже реєстрував коригування на "-" і "+"? Проходить реєстрація? Дякуювід sv7845 - Бухгалтерська практика
Дякую.від sv7845 - Бухгалтерська практика
Підкажіть постачальник не зареєстрував податкову за 04/07/17 до 31/07/17, то включати її в декларацію за липень, тепер не можемо?від sv7845 - Бухгалтерська практика
в день надходження предоплативід sv7845 - Бухгалтерська практика
ми купували в цьому році через мрео. Замовляли оцінку автомобіля в експертів, і вартість прописували в договорі, який складали в Мреовід sv7845 - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quotesv7845 Quotenikon Quotesv7845 Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок В 2017році мінімальний страховий внесок становить 3200*22%=704 грн, тому мені здається, що стаж буде зараховуватись Вопрос был не про страховойвід sv7845 - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quotesv7845 Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок В 2017році мінімальний страховий внесок становить 3200*22%=704 грн, тому мені здається, що стаж буде зараховуватись Вопрос был не про страховой стаж, а про пенсионныйвід sv7845 - Бухгалтерська практика
Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок В 2017році мінімальний страховий внесок становить 3200*22%=704 грн, тому мені здається, що стаж буде зараховуватисьвід sv7845 - Бухгалтерська практика
У нас є коригування які нам склали постачальники, вони не вказали код в податковій і зробили коригування, заповнивши лише назву, код (вже вірно) а там де кількість і сума нічого не ставили причина коригування виправлення помилки : не знаю чи вірно так, але зареєструваливід sv7845 - Бухгалтерська практика
Добрий день. Потрібно зробити коригування до податкової за 2016рік, зміна номенклатури, тобто коригування по 00, але в минулому році коди на номенклатуру не зазначались в податковій, зараз роблю рядок без кода з "-" і ставлю нову продукцію, коригування не приймається, так як не заповнений код, який вихід?від sv7845 - Бухгалтерська практика
Класифікатор кодів для НН там потрібно вибрати вид "Імпортний товар", тоді автоматом ставить в податковувід sv7845 - Бухгалтерська практика
і мені скиньте будь-ласка хтось sv7197958@ukr.net Дякуювід sv7845 - Бухгалтерська практика
підкажіть будь-ласка контрагент зареєстрував податкову проставивши на імпортний товар код УКТЗ, але не проставивши Х в стовпчику 3.2"Ознака імпотрного товару" Чи вважається це порушенням?від sv7845 - Бухгалтерська практика
від sv7845 - Бухгалтерська практика
Ну вірно я розумію, що якщо в послуги є одиниці виміру які є у КСПОВ, тобто якщо послугу можна виміряти штуками, квадратними метрами, погонними метрами і д.т, то такі одиниці виміру і вказуємо в податковій?від sv7845 - Бухгалтерська практика
в розрахунку коригування є стовпчик 1- номер рядка податкової накладної, при створенні коригування і заміні номенклатури, потрібно вказувати, яку строчку новий товар замінює в податковій накладній. Наприклад в 3 рядочку у вас стояла сума 10000, а ви замінюєте її двома новими позиціями, то ви просто будете вказувати двічі номер 3(номер рядка з податкової) навпроти однієї позиції (сума наприкладвід sv7845 - Бухгалтерська практика
Добрий день. Наше підприємство надає послуги шліфовки скла, ціна на даний вид робіт залежить від пог.м. (наприклад ціна за 1пог.м становить 15грн без ПДВ). Контрагенту в січні 2017року було продано скло і надана послуга шліфовки в кількості 12,872 пог.п по 15грн. В податковій накладній колонки заповнені наступним чином. стовпчик 3 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" пусто стовпчик 4 "від sv7845 - Бухгалтерська практика
Скиньте і мені будь-ласка sv7197958@ukr.net Дякуювід sv7845 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua