Добрий день всім) Хто працює з оптовою і роздрібною торгівлею зелені та проростків - відгукніться будь-ласка) Які норми по списанню зелені без нарахування компенсуючого ПДВ? Help me, pleaseвід yuroznova - Бухгалтерська практика
я сдала отчет за август, заполняла дод 5 по причине увольнения сотрудника - графы 12-15 заполнила, в итоге отчет принят - ошибок нетвід yuroznova - Бухгалтерська практика
если не сложно - сбросьте пожалуйста ссылку на эту большую тему!від yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый день) Помогите решить проблему.... по предоплате зарегистрировала налоговую на одну номенклатуру- Товар А 1500 шт, позже произошла отгрузка товара В, датой отгрузки решила зарегистрировать расчет корректировки нулевой на смену номенклатуры, но не тут то было...((( так как в РК я отминусовала -1300 товара А и добавила +Товар В с причиной корректировки "Смена номенклатуры", првід yuroznova - Бухгалтерська практика
Доброе утро) Подскажите опітніе бухгалтера... В общем, по результатам 2017 года - финрезультат плюс получился, но он не покрывает убытки прошлого года! и вот вопрос мой- я правильно понимаю, что мы не начисляем налог на прибыль, а в Декларации по прибыли заполняем Додаток РІ ???від yuroznova - Бухгалтерська практика
Простите, вопрос снят - я ввела сама же себя в ступор,так как ФОП имеет право сдавать в аренду юр лицу на едином налоге, только теперь непонятно чего они платили 18%...від yuroznova - Бухгалтерська практика
налоговики переведут на 3ю группу или на общею систему? и могут ли быть щтрафы?від yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый вечер) такая ситуация - планирую удаленно вести ПП на едином налоге(юр лицо) и у них очень интересная ситуация- это ПП арендует офис у ФОП на 2группе, (директор и фоп-одно лицо), с дохода ФОП уплачивал 18%,но продолжает оставаться на 2 группе! какие риски при проверке могут быть?від yuroznova - Бухгалтерська практика
Лично для меня - ничего не меняет, но бухгалтер ( компании, которая покупает у нас товар) утверждает, что так как у нас нет договора я должна была выписать налоговую накладную по второму счету (отгрузка) на сумму 2400 грн (а не 1200грн)...від yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, уважаемые бухгалтера) Как то раньше не задумывалась над этим, но пообщавшись с бухгалтером компании-покупателя, озадачилась вопросом - как все же правильно выписывать налоговые, если нету договора??? я всегда считала и делала так: если нету Договора с контрагентом - 1) по счету№1 - оплата 10.10.2017 на 1200грн - выписываем НН на 1200 грн 10.10.2017 2) по счету№2 - отгрузквід yuroznova - Бухгалтерська практика
1) Версия 8.3; 1) Конфигурация (УТП) 2) Релиз программы: 1.2.41.1 3) с месяца, когда начала начислять индексацию - проводка по начислению ЕСВ ФОТ формируется с неправильной суммой -а именно Вид расчета(базы) для ЕСВ ФОТ подтягивает сумму индексации!на вкладке Взносы ФОТ сумма правильная (22% с начисленной зп + индексации), а на вкладке Отражение в регл.учете - подтягивает ЕСВ только свід yuroznova - 1С daily
Добрый день! Очень нужна помощь... с месяца, когда начала начислять индексацию - проводка по начислению ЕСВ ФОТ формируется с неправильной суммой -а именно Вид расчета(базы) для ЕСВ ФОТ подтягивает сумму индексации!на вкладке Взносы ФОТ сумма правильная, а во вкладке Отражение в регл.учете - подтягивает ЕСВ с суммы индексации... у меня мозг взорвется - перешерстила все, все регистры перепроввід yuroznova - 1С daily
а что за код доступа,для чего он нужен???від yuroznova - Бухгалтерська практика
и мне, пожалуйста yuroznova@ukr.netвід yuroznova - Бухгалтерська практика
Кто-то может зайти в Електронный кабинет плательщика налогов???від yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый день! 03.03 выписана налоговая накладная на сумму 20000, а нужно было на 16000,но ошибку обнаружила только сейчас!НН на неплательщика! Могу ли я виписать РК минусовый сегодняшним числом с причиной- Виправлення помилки и показать эту РК в Апрельской Декларации???від yuroznova - Бухгалтерська практика
Quotechln1 Для yuroznova : 1. В затраты можно включать если вы оплатили и вам отгрузили/выполнили + вам оплатили и вы отгрузили 2. В затраты только оплаченные и оказанные работы у вас это 600 грн 3. Из личного опыта за оригиналами в лайф ездим сами, но без акта или расходной я в расходы не ставлю ничего. Хотя сейчас счёт приравняли к первичному доку, может и можно по счёту в расходы. Тут нвід yuroznova - Приватні підприємці
да уж... в первую очередь прочитала! спасибовід yuroznova - Приватні підприємці
Добрый день)Очень прошу помощи у знающих практиков, так как с общей системой только начала работать... возникло ряд вопросов: 1. в расходы включаем только подтвержденные оплатой? а если мы продали товар, который был поставлен поставщиком, но еще не оплачен (так как у нас с поставщиком оплата в течении 14 дней после поставки) , когда и каким образом заполнять графу 6? 2. если мы авансом оплатвід yuroznova - Приватні підприємці
Инспектор лояльный попалась, поэтому за вечер успела подготовить личные карты и ПВР, а все остальное и так делала!від yuroznova - Бухгалтерська практика
Это ФОП и да,уже веду))від yuroznova - Бухгалтерська практика
В этом месяце была неплановая проверка, попросили предоставить: Трудовые договора,приказы на прийом на работу, Личные карточки, Правила внутреннего распорядка, ведомости по начислению и выплате зп, табель учета!від yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый день))Очень прошу и мне сбросить ПВР!!! yuroznova@ukr.net Заранее спасибовід yuroznova - Приватні підприємці
Добрый вечер,уважаемые Бухгалтера ! Предлагают удаленно вести ФЛП 2 группа, производство кондитерки, 10 сотрудников! Киев Спрашивают стоимость... Помогите сориентироваться!!!від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteОЛО А разве нужно на доп.благо в виде Роуминга начислять ЕСВ???від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) да Спасибовід yuroznova - Бухгалтерська практика
а если поезд отправляется в 19,00 в среду,мы же среду ставим первым днем командировки???від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteTiana JuliaPlaksyuk, у нас как-то был такой случай. Покупатель никак не хотел выделять ПО отдельно и попросили включить в комплект с оборудованием, поэтому пришлось накрутить НДС и на ПО...ну и заплатили они соответственно на 20% больше. Не думаю, что в этом случае это тот случай, когда с нас спросят...ведь в этом случае наоборот НДС оплачен больше, чем должны бы были оплатить. Однозначно!від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteJuliaPlaksyuk yuroznova, скажіть у Вас були випадки, коли Ваші покупці не хочуть поставку ПО без ПДВ (як писали вище, бояться користуватися пільгою), як в такому випадку бути? Пільга діє на всі операції, не можна ж одну поставку так, іншу так. у нас такого не было, наши покупатели покупали в первый раз у нас ПО, а потом лицензии на продление мы продавали как услуги по настройке и т.д.від yuroznova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua