податки при поверненні коштів за авансовий звіт також треба )))від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
у Вас в наказі на облікову політику написано як виплачується зп якщо там написано "ставка", тоді робимо ще один наказ на облікову політику, де пишемо "погодинно" якщо не написано нічого, тоді пишемо, що треба, табель за минулий період робимо, що всі ходили на роботу, як янголи, а з початком весни "дідько попутав" і почали ходити по настрою. тоді не робимо додатковивід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quotebuch На предприятии 12 чел., на работу ходят как Бог на душу положит. Вот директор придумал фиксировать время прихода - ухода и платить за отработанные часы. Ищу как правильно это все оформить. Это суммированный учет рабочего времени? Можно такой вести на обычном предприятии без смен, без работы в выходные и праздничные. Нужно это все приказом закрепить и ознакомить сотрудников? Пересчитатьвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Чисто технически иногда приходится делать нулевые Например - утром включили, потом отключение эл-ва и пока бесперебойник тянет - сделали нулевой Или после включения РРО пришел мастер по РРО -переводить время, а это можно сделать только после зет/отч Да и в чем преступление, зачем 0звит внесли в эту статью ПКУ ? час і дату переводять лише, якщо не пробито чеків відновідно, нульоввід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteTanya Подскажите пожалуйста, делали всегда Z-отчёт каждый день, вносили с утра разменку, вечером вынимали, делаем приходник-расходник, всё это независимо от того, была выручка или нет. Пришла фактическая проверка, сказали, что пришли согласно п.80.2.4.ПКУ, что подаём нулевые Z- отчёты (иногда). Закон 265 говорит о том, что "денний звіт друкуєтися при наявності розрахункових операцій&qвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) як це ПКО не формує проводки, здрастє ПКО до "Отчет о розничных продажах" не формує проводки в ПКО до Реалізації формує тому автор питає, яким документом можна зробити продаж квитків та оприходувати гроші в касу хоча, можна і через Отчет зробити, як реалізацію квитківвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quoteahineya НН/РК на НЕплатника. Может оставить все как есть, а следующий РК сделать уже правильно, как думаете? Ведь в реестр в любом случае попадает сумма НО с минусом, а количество там нигде не фигурирует.. получается что я просто уменьшила стоимость, а количество осталось то же. а теперь сниму оставшиеся две трети, сумма НО сойдется, а 1/3 непоставленного товара зависнет...но где это будвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
а якщо зробити документом "реалізація" на загальну суму за день? в вкладці "послуги" на контрагента "кінцевий споживач" будете мати проводку 301-361 (можна вибрати 36Р або 3611, щоб не путалося з клієтами)від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
1. 1-ша подія оплата і ПН на суму 17476,26 2. 25.03 повернення товару, який був відпущений раніше. факт відпуску був перший? чи перед цим була передоплата. тут треба подивитися на першу подію по цій операції якщо перша подія - відпуск товару, а його повернення 25.03 на суму 1792,80, тоді я б робила РК якщо перша подія - оплата, тоді ПН вже виписана по оплаті, коли всі операції пройдуть, я бвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteSahka1 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з проводками 21.02. Надано послуги: 231 631 17627,35 грн 6442 631 3525,47 грн 21.02. Зареєстровано ПН 6412 6442 3525,47 грн 22.02. Оплата за послуги 631 311 21152,82 грн У березні домовилися про перегляд цін і накладну було скориговано: 13.03. Повернуто надлишкові кошти в сумі 617,52 грн (1С робить такі проводки): 311 631 617,52 64від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
1. 1-ша подія оплата виписана ПН на суму 17476,26 2. 25.03 повернення РК на суму 1792,80 - це повернення грошей чи повернення товару? 3. 25.03 реалізація 159,12 сума передоплати 17476,26-159,12-1792,80 (якщо це повернення коштів)= 15524,34 грн в авансі ніякої ПН я б не виписувала за 25.03, лише РК на повернення коштів і лише після відвантаження всього товару (коли виберуть 15524,34від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
авто коштує 100тис. - на який термін Ви ставите амортизацію. не можна відразу 100тис брати у витрати. якщо розбити на 5 років, то це 20 тис в рік 200-100-20=80тис 80тис*0,18=14,4 тис податок на прибутоквід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quoteradchenkoolha ні, отчет о розничн... - то для товарів можна попробувати зробити з допомогою Реалізація товарів та послуг і в схемі реалізації вибрати в третій вкладці рахунок "333". і рахунок обліку 36Р - ти послуги в роздрібній торівлі. щоб з 361 не путалися (або зробити субрахунок) і тоді проводка 36Р-333 в день надання послуг 333-6432 ПН в день надання послуг коли зайшлвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
ні, отчет о розничн... - то для товарів можна попробувати зробити з допомогою Реалізація товарів та послуг і в схемі реалізації вибрати в третій вкладці рахунок "333". і рахунок обліку 36Р - ти послуги в роздрібній торівлі. щоб з 361 не путалися (або зробити субрахунок) і тоді проводка 36Р-333 в день надання послуг 333-6432 ПН в день надання послуг коли зайшли гроші 311-333 навід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quoterainbow33 333 не участвует, он для других целей. Например, для эквайринга, когда выручку при расчете картой нужно показать сегодня, а деньги на расчетный счет поступят завтра, а то и позже. 372 здесь тоже не нужен. Galina-M правильные проводки написала. П.С. Я бы за предыдущего бухгалтера в любом случае не исправляла, просто начала вести по-своему. Добрий вечір! підкажіть будь ласка яквід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
що прийщло у відповідь на Заяву? мала б бути 2-га квитанціявід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteФокси та нет конечно) смущает текст Квитанции№2 только, где указан Головний бухгалтер , а ФИО директора... Но может я и правда заморачиваюсь(( СПАСИБО! в параметрах системи поставте, хто виписує ПН, і того ПІБ ставте в ПН, і того ЕЦП і тоді не буде проблемвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteФокси Нет, я имею в виду, получили мы квитанцию об отправке налоговой накладной, где в поле Підписи стоит "Головний бухгалтер", а ФИО указано директора: ● Дата: 27.03.2018 17:56 ● Одержувач: 39292197 Державна фіскальна служба ● Підписи: Печатка ,,,, Товариство з обмеженою відповідальністю ",,,,,,," Головний бухгалтер ,,, (код и ФИО директора) Ви цю ПН відпвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Держпраці пише, що ще потрібно на коефіцієнт піднімати. але за то не штрафують 1. звільняти всіх з директором? цікаво, а як же подавати ЄСВ + всі інші звіти ? 2. за неоплату відпускних припаяють штраф 100 мінімалок. дорого 3. я рахую кількість відпускних не по роках, а по кількості відпрацьованих днів. в Excel вбиваю дату прийому на роботі і звільняння, получаю кількість днів в труд відносинахвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Тогда расскажу подробно, як бавитися. У меня предприятие из Запорожья арендует кафе в Бердянске, деятельность сезонная. Директора всегда оставляю в Запорожье, он у меня в порции 1, остальных работников принимаю в Бердянск, они в порции 2. Обе порции сдаю в основную налоговую. После получения квитанции о принятии копирую порцию 2, меняю налоговую в поле "ДПАУ, куди подається звіт&від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
або бухгалтер завжди працював на загальній системі важко себе переламати, що гроші зайшли - це вже дохід. а не по реалізації так простіше, що аж не віриться )))від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quoteinna201803 Есть два варианта! 1. Слушаться "баранов" инспекторов и попадать на штрафы 2. Следовать НКУ , иногда просматривать хотя бы не мешало Вот и выберите ход действий Вам же коллега подсказывает ПО ОПЛАТЕ доход Спасибо. ПО ОПЛАТЕ доход - это понятно. поеду-ка я к инспектору опять. ни черта с этими приходами не понятно Може Ви її неправильно зрозуміли Приход товвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
в мене таке було я всім нарахувала і виплатила зп за перший квартал і зі спокійною душею подала 1ДФ + податки, утримані з доходу фіз особи, в якої берете в оренду (код "106") а потім з 01 квітня нараховувала, платила і подавала в іншу ДПІ при чому, доходи з фізособи Ви платите і подаєте за основним місцем обліку, а всіх працюючих в Личаківському районі - відповідно а розриривативід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali Ви її зареєстрували з кодом "02" на неплатника і тепер відмітка "реєстрація продавцем" ?? вони тепер заморочуються в нумерації рядків. Ви номер рядка той же поставили, що в ПН? номера рядков правильные, было 3 позиции в НН, то же возвращается я б дзвонила інспектору або на гарячу лінію. вони там щось "покращують".від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
Ви її зареєстрували з кодом "02" на неплатника і тепер відмітка "реєстрація продавцем" ?? вони тепер заморочуються в нумерації рядків. Ви номер рядка той же поставили, що в ПН?від radchenkoolha - Бухгалтерська практика
де Ви дізналися про цей Наказ, в якому є перелік звітності для Вас? я про звіти дізнаюся з довідника респондентів (або дзвонять, якщо в середині року додаються звіт) цього року додали багато звітів, по яких нульоки подаю. але подаю, нехай читаютьвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
вчора оплатила, сьогодні після обіду (щойно) зарахувалася оплата. інколи система затягує в кінець наступного робочого дня. а нарахувань нема.в мене є 2-га квитанція, тому нехай шукають. є досвід, колись платила ЄСВ 20-го числа. не зараховувалося 2 дні. потім все закрилося красиво. Ви перевірте, чи зарахувалося. і чи є 2-га квитація. а потім нехай шукаютьвід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
не світиться ні оплата, ні нарахування. в мене є 2-га квитанція та виписка з банку така ж ситуація була, коли перший раз подавала ЄСВ. місяців три не було нарахувань. потім видно, що хтось подивився і також було, що платіж по ПДФО не підтягнуло. подзвонила, сказала,що я права. вони вручну підтягнули. то я не панікуювід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
в мене також створене підприємство в 2017 році. декларацію подала, нарахування податку на прибуток нема. буде, мабуть, коли минути терміни оплати то я оплатила на реквізити з сайту "податок на прибуток приватних підприємств" ЄСВ - то історія з кодами в середині рахунку. а останні 4 цифри рахунку дорівнюють коду ДПІ лише про це Ви ніде не дізнаєтеся, лише якщо повезе і додзвонитеся довід radchenkoolha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua