Если неверно указали Квед в отчет за3 квартал и год, 2018 как быть? подать уточненку с правильными кодами квед, а цифры оставить такие же?від thebride - Звітність
QuoteАльонка кассовый метод, 3 кв, просто клиент заплатил не в операционное время, вот Вам и зашли июлем. Вы смотрите по выписке Благодарю за ответ!від thebride - Бухгалтерська практика
Юрик,единый налог 5% без НДС, клиенту выдали акт и счет 27.06- оплатил через банк, принес квитанцию, а сумма зашла на сл. рабочий день, т.е. 2-го июля. По результату квартала мне нужно включить в доход? Или это доход 3-го квартала?від thebride - Бухгалтерська практика
Всем спасибо, кто учавствовал в обсуждении, может нужная информация будет для кого-то, НДС-ку сдала, приняли, пришла вторая квитанция, включила НН с 01.07.2015 года по февраль,2018. Всем удачи!від thebride - Звітність
мы три года с ними работаем до сих пор, по сей день. спасибо, этот вариант уже обдумала, что если поставщик уже не нДС-ник могут завернуть(від thebride - Звітність
а вот написано что можно в НК включить З огляду на вищевикладене, та враховуючи позицію Міністерства фінансів України з порушеного питання, у разі дотримання зазначених вимог ПКУ, платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми ПДВ за податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, протягом 1095 календарних днів з дати їх складання. При цьовід thebride - Звітність
Ув. коллеги, ситуация такая, более двух лет сдавали пустую НДС, несмотря на НК от поставщиков, доходов не было. А в апреле была продажа, НО на сумму 15 000 грн. Могу ли я собрать все налоговые за эти два с половиной года 2016-2017-2018 и сейчас включить в налоговый кредит? Ведь вернули опять 1095 дней к.дней, или это работает только с налоговыми выписанными после 03.12.2017 года. Запуталась,від thebride - Звітність
Колеги, сотрудник идет в отпуск с 28.08. Отпускные мне нужно заплатить за 3 календарных дня, впереди праздники, крайний срок 23-е число? или праздники не считаются и все таки 21-е?від thebride - Бухгалтерська практика
QuoteОЛО Мой фоп 3 гр, без ндс - закрывался. Для проверки давала акты выполненных работ,приходные накладные, выписки банка, книгу учета. Все, другого не требовали. спасибо большоевід thebride - Бухгалтерська практика
подскажите, пож-та, в инете мало инфывід thebride - Бухгалтерська практика
СПД на 3-ей группе услуги, оборот будет до 1млн., с клиентами подписываются договора, где оговорена цена на услуги и будет акт выпол. работ, еще нужна первичка какая-то для учета??? все суммы по актам заношу в книгу, все расчеты от физ лиц(население).від thebride - Бухгалтерська практика
QuoteMarinam85 Как правильно сделать, лучше спросите в пенсионном, или может еще кто ответит. Я с уверенностью утверждать не могу. спасибо, не коректировала ничего, поищу ответ.від thebride - Бухгалтерська практика
QuoteMarinam85 если и отпускные апрель, и отпускные май отдельно, с кодами 10, то все правильно. значит нужно добавить только доплату ЕСВ с типом начислений 13 в отчете за май? прочитала, что додаткова только по таб.5 сдается.від thebride - Бухгалтерська практика
это додаткову за апрель нужно подать? или в мае добавить доплату за апрель?від thebride - Бухгалтерська практика
в апреле у меня все отдельно занесено ЗП апрель, отпускные апрель, отпускные май с кодом 10. так теперь нельзя относить? вот доплату в апреле я не указала) спасибо, что помогаете.від thebride - Бухгалтерська практика
или отпусные переходящие за май выплаченные в апреле не показывать в отчете за апрель?від thebride - Бухгалтерська практика
а то что в апреле ЗП+ отпускные апрель, май итого 3302 в отчете тоже не важно, проверяют ЗП апрель+апрель отпускные и доплату нужно выделить. Получается неверный отчет, могут позвонить сказать, что ошибка?від thebride - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Вы снова не разделяете отпускные. Сколько из них за апрель и сколько за май? До минимальной зарплату Вы не доплачиваете, т.к. у Вас оклад больше минимальной. А ЕСВ скорее всего еще и за апрель доначислять нужно было. Допустим, отпускные за апрель = 900, за май = 692, итого 1592. Тогда доход за апрель 1710+900=2610, доплата ЕСВ (3200-2610)*0,22=129,80 Доход за май 2112,50+692=2804,50від thebride - Бухгалтерська практика
получается, что ЗП до минимальной в мае я не доплачиваю, в вот ЕСВ до 704 дотягиваю? 2 года никто в отпуск не ходил, расстеряла навыки)))від thebride - Бухгалтерська практика
совсем запуталась Оклад 3250,00 апрель и май, отработано апрель10 к.д. ЗП за апрель 1710 + отпускные(04 и 05) 1592. Итого 3302. и май 13 к.д ЗП 2112,50. нашла пример, что доплата пропорционально отработ. дням и отпускные не учитываются, а ЕСВ как? І ще один приклад з відпускними Посадовий оклад працівника — 2 800 грн. Доплат, надбавок та премій він не має. У лютому 2017 р. працівникомвід thebride - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Да и писать в отчете ЕСВ их тоже нужно разными строками по месяцам. спасибо, так и сделала.від thebride - Бухгалтерська практика
QuoteMarinam85 Quotethebride Кто подскажет? Сотрудница в апреле и мае была в отпуске- 24 к.д., за апрель с отпускными за 04-05,2017 в начислении общая сумма получилась 3302, а вот за май только ЗП 2100 (за кол-во отработ. дней) за май нужно было доплачивать до 704 ЕВС и показать в отчете ЕСВ? Отпускные тоже нужно было разбить на апрель и май, и потом смотреть суммы з/п+отпускные по каждвід thebride - Бухгалтерська практика
а что нельзя сейчас писать в апреле отпускные за апрель-май в отчете по ЕСВ?від thebride - Бухгалтерська практика
Кто подскажет? Сотрудница в апреле и мае была в отпуске- 24 к.д., за апрель с отпускными за 04-05,2017 в начислении общая сумма получилась 3302, а вот за май только ЗП 2100 (за кол-во отработ. дней) за май нужно было доплачивать до 704 ЕВС и показать в отчете ЕСВ?від thebride - Бухгалтерська практика
Благодарю за ответ)від thebride - Бухгалтерська практика
Фирма украинская( агентство недвижимости ЕН 5% без НДС) есть квед 68.20 Надання в оренду і експлуатація власного чи орендованого майна, фирма нерез хочет через нас арендовать помещение под офис и платить нам арендную плату и платежи. Кто в курсе, как лучше это все оформить? Под НДС наши услуги не попадут?запуталась в нормативке про место предоставление услуг.від thebride - Бухгалтерська практика
Девочки, пришла сегодня квитанция №2 отчет не принято. Помилка Кількість осіб, яка зазначена в рядку " працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність" більша кількості осіб зазначеної в рядку "Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період". Виправіть дану помилку. В строке инвалиды-1 Середньообл. кількість-8. как таквід thebride - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua