QuoteBlick Нет, в первой порции только работники основного места, во второй порции работники подразделения. А количество штатных над табличкой заполняется только в первой порции. Например, основных 10 человек, в подразделении 3 человека. В первой порции будет 10 строк, но количество над табличкой - 13. Во второй порции будет 3 строки и количество над табличкой не заполняется. Дальше правильно.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Правильно Вам сказали про порции. Уточню. Количество всех работников ставится только в первой порции, во второй не заполняется. По военному сбору четких разъяснений нет, знаю что некоторые делят его на порции, но я решила, что раз уж весь военный сбор платится в основную ДПС, то и в 1ДФ он должен весь быть в первой порции. После получения квитанции из основной ДПС нужно вторую порциювід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну, не так оно и просто. Вернее перечислить НДФЛ просто, а вот с 1ДФ заморочки. Вы пишете "в район подразделения". Это случайно не другой район того же города? Потому что если так, то вообще не надо с НДФЛ заморачиваться, можно все платить в свою. В ст.168 НКУ используется термин "територіальна громада". а один город - это одна територіальна громада. Поделитесь,пвід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну, не так оно и просто. Вернее перечислить НДФЛ просто, а вот с 1ДФ заморочки. Вы пишете "в район подразделения". Это случайно не другой район того же города? Потому что если так, то вообще не надо с НДФЛ заморачиваться, можно все платить в свою. В ст.168 НКУ используется термин "територіальна громада". а один город - это одна територіальна громада. Основная деявід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Странно, у нас налоговая подразделения 20-ОПП не приняла, сказали надо в свою. Зайдите в электронный кабинет и посмотрите в обликовых данных. Если там информация об объекте есть, то больше ничего не надо. посмотрела в эл кабинете, В графе " Відомості про об’єкти оподаткування " есть это подразделение. Больше я ничего не отправляю и ПДФО просто отправляю в район подразделенвід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteФекла Нужно подать 20-ОПП, указать там вид "об`экта оподаткування", например аренда офиса, поставить крестик "взять на облик", если есть работники на этом подразделении НДФЛ из их з_пл перечислять в тот район. Соответственно и 1ДФ подавать и в ту ДПИ тоже После 20-ОПП, япросто отправляю НДФЛ в налоговую подраздедения и в основную ничего не сообщаю,Верно?від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Переходить на оплату НДФЛ и ВС в другую налоговую не надо, нужно стать на учет как плательщик прочих налогов в налоговую подразделения. Если в подразделении есть сотрудники, их НДФЛ платится по месту подразделения. ВС и ЕСВ платятся в основную ДПС. Чтобы стать на учет в ДПС подразделения, нужно подать в свою ДПС форму 20-ОПП с плюсиком в поле "Прошу взяти на облік за неосновним мівід Rozzza - Бухгалтерська практика
Поделитесь опытом, пожалуйста. Кто переходил на оплату НДФЛ и ВЗ в другую налоговую, в связи с деятельностью в Відокремленому підрозділі. Расскажите пожалуйста, как это делается. Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день Подскажите пожалуйста. Юридическое лицо имеет Відокремлений підрозділ в виде земельної ділянки. Какие налоги надо платить? и Какие отчеты сдавать? Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Отчет давно отправили.В том то и дело,что просрочка была одни день. Мы сами увидели что не отправили, и тут же отправили. Но инспектор говорит,что еще после оплаты 510 грн,должен быть на гл буха штрафвід Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подали не вовремя отчет 1ДФ. Подскажите пожалуйста, какой штраф на посадову особу за этот не вовремя поданный отчет Есть штраф 510 грн,это на предприятие, а есть еще кроме этого штрафа, - на посадову особу.Прошу подсказать его размер.Спасибовід Rozzza - Бухгалтерська практика
Кем подписывается маршрутный лист? Какие отметки и кто их делает? (Я имею в виду как правильно оформить,чтоб было видно что действительно водитель был по указанным маршрутам)від Rozzza - Бухгалтерська практика
Скажите пожалуйста, можно ли выписывать путевой лист на месяц? Грузовые атомобили.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день. Поделитесь пожалуйста опытом. Компания имеет лицензию на право зберігвння пального. Используем для себя. Не продаем топливо. Получаем топливо в цистерну,затем заправляем автомобили нашего предприятия. Интересуют вопосы: -как оформляете документы по выдаче топлива в автомоб. -списание топлива -оформление путевого листа Буду очень благодарна за информацию.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Тут вопрос по какой причине выписан РК. Если 19.11 произошло какое-то событие, например, изменение цены, то РК в ноябрь. Если же это просто исправление ошибки, тогда РК нужно 10.10 выписывать и регистрировать с просрочкой, и включать Вам в октябрь, а покупателю в ноябрь. Скажите пожалуйста,а перевищення не будет? Спасибо.від Rozzza - Звітність
Если регить с просрочкой, то подскажите пожалуйста какой будет штраф?від Rozzza - Звітність
Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующей ситуации. НН от 10,10,19 зарегила вовремя. РК к ней на увеличение выписала 19,11 и зарегю 20,11. В какой деке показать РК ? Спасибо.від Rozzza - Звітність
QuoteЦветик А сколько запчастей и какая по ним первичка? А надо ли сначала их оприходовать? А зарплата сотрудников? А другие затраты деятельности? А какая 1с? А какая система налогооблажения? А какой город Украины? А что такое ДТ? И завтра последний день. Точно что "Спасание". Запчасти были уже оприходованы. Зарплата сотрудников уже была начислена и выплачена. 1С 7.7.Общая система навід Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста,сколько может стоить следующая работа бухгалтера,как единоразовая: в 1:С, Спасание ДТ,списание запчастей,закрытие периода за 6 мес.,формирование фин отчета (баланса),формирование декларации по прибыли. Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста.СПД 3 гр,без ПДВ,сдаю отчет годовой по ЕСВ. В новой форме,какие страницы заплнять?Спасибовід Rozzza - Звітність
QuoteBlick Обязательства в не зависимости от регистрации Обязательно в деке за декабрь,да? Запомните одно простое правило для просроченных НН и РК: - если НН или РК увеличивает сумму к оплате в бюджет, нужно включать в деку по дате выписки - если НН или РК уменьшает сумму к оплате в бюджет, можно включать в деку не раньше регистрации Спасибовід Rozzza - Звітність
QuoteLin@ Обязательства в не зависимости от регистрации Обязательно в деке за декабрь,да?від Rozzza - Звітність
Добрый день.подскажите пожалуйста. Есть НН за декабрь, с просроченной регистрацией,зарегила 17,01,19. Эту НН нужно указать в деке за декабрь или за январь?Спасибо.від Rozzza - Звітність
Добрый день.Инспектор по ОТ просит предоставить ведомость в которой будет указаны наименования ОС которые числятся на предприятии.Назвал это "балансовая ведомость".На сколько ,я знаю в балансовой ведомости суммы указываются,а наименования нет. Кто сталкивался с подобным,поделитесь пожалуйста.Благодарю.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не менялись, счета СЭА изначально были в казначействе Украины с МФО 899998. спасибо большоевід Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в связи с тем, что с июля менялись реквизиты по оплате налогов,если я хочу поплнить лимит ПДВ, я оплачиваю по старому или эти реквизиты тоже менялись? Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Добрый день.подскажите пожалуйста,где можно узнать реквизиты для уплаты 3% штрафа.Спасибо у кабінеті я не могу понять где именно в эл.кабинете, в каком разделе это можно увидеть?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.подскажите пожалуйста,где можно узнать реквизиты для уплаты 3% штрафа.Спасибовід Rozzza - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua