Подскажите, пожалуйста, а как быть в такой ситуации. Продажа товара в ситуации описанной выше ( предприятия А,В,С). Что делать если ТТН нужно всем 3 организациям?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. Исчерпывающе))від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день. Директор уходит в отпуск, он арендует авто своему ООО. Можно ли на время его отсутсвия выдать приказ об частичной передачи обязанностей на другого человека, чтоб он смог ездить на этом авто вместо директора и, соответственно, использовать ГСМ? Но право первой подписи оставить за собой?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Было две предоплаты согласно счета.Выписано 2 НН на всю номенклатуру счета. Далее частичная отгрузка товара - нужно довыписать НН ( авансов было меньше чем выписана РН). Но товар отгружен не всей номенклатурой, только частью. Понятно, что НН на дату отгрузки я выписываю по тому товару, что есть в РН. А как мне выписать РК к НН предоплаты? Повід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо. Так и сделаювід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Мы продаем товар,возникли курсовые разницы. Мы сделали спецификацию и доп.соглашение. Покупатели просят выставить счет на сумму доплаты. Как правильно указать в счете: пересчет стоимости товара согласно дог... ? Единица измерения-грн.? До этого согласно первого счета было уже две оплаты по старой цене. Товар еще не отгружали. Или првід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Нашла статью от ДК и таки в 1ДФ они пишут, что нужно оренду указывать с кодом 102. " Якщо оформлено договір оренди, тоді сума орендної плати, нарахована (виплачена) відповідно до умов цивільно-правового договору, включається до загального річного доходу фізособи на підставі пп.164.2.2 ПКУ (ознака «102» в формі №1ДФ)."від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Всем спасибо за ответывід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. А чем чревато не исправление данных ошибок? Нашему предприятию год, проверка вряд ли прийдет в ближайшее три года. Или они могут обратить внимание, что если есть ПДФО, то и должно быть ЕСВ?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
В 1-ДФ вказала код 102від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрий день. Сплатила ПДФО за оренду на рахунок призначений для доходів з з/п ( 33116340...), а не на доходи із інших від з/п ( 33114342...). При чому в призначенні вказала правильний код 11010400. Чим це загрожує? Допоможіть, будь-ласкавід cs020289glv - Бухгалтерська практика
tan4ikk, спасибо вам большое!від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день. Переплатили НДС по иморту ( сумму предварительно просчитывал брокер). Как вернуть средства?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное!У меня действительно не одна строчка... Фух...від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Позвонила на гар.службу ДФС, таки замена номенклатуры. СПАСИБОвід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Извените, но вы точно знаете? У меня сегодня всего одна попытка... Я же не номенклатуру поменяю, а и цену и количество. У моего контрагента не принял ДФС корректировку из-за того что просто возврат аванса указали, а надо было еще и или товара...від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день. Если возможность скорректировать НН , без ее полной отмены, если поменялась и цена и количество товара?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо. Действительно... Я забыла, что или делать уточняющую или на протяжении 365 дней можно включить в налоговый кредит действующего периодавід cs020289glv - Бухгалтерська практика
НН за июль, разблокировали в сентябре. Я месяц как сдесь работаю, нашла эту ННвід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день. Впервые столкнулась с блокировкой НН у продавца. НН через месяц разблокировали, но прошлый бухгалтер не сделала уточнение к Декларации. Какие мои дейсвия? Я делаю уточненку. А как вернуть переплату в бюджет?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
В Медке нашла C0600102, который можно в электронном виде отправить в Фонд? Или надо только лично заяву нести?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо. Еще вопрос: ЕСВ оплачивать тогда, когда насчитываю сумму больничного или когда буду выплачивать сотруднику декретные?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
я правильно понимаю, то что она работает только 3 полных месяца и этот период я беру для начисления средней з/п? То что она была на бирже не влияет на выплату?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
TanyKor, спасибо. Вопрос еще по поводу выплаты неотгуляного отпуска-его выплачивать тоже надо? вместе с окладом?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо, RINA_KASYAN@bigmir.net . В форме ОК-5 есть ведомости о стаже без оплаты страховых взносоввід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрый день! Впервые отправляю сотрудницу в декрет. Помогите, пожалуйста, оформить все правильно: как денежно так и документально. Сотрудница с июня 16-го стояла на учете на бирже. С 1-го апреля 2017-го оформлена к нам на работу. Больничный с 10.07.2017 по 13.11.2017 ( 126 дней). Подскажите, как насчитать, какие док-ты подать, приказ по организации и т.д. Буду ОЧЕНЬ благодарна за помощь. Спасибовід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Добрий день! Ми логістична компанія. У нас є контрагент, для якого ми повинні відправляти експорт. Але ми співпрацюємо з іншим контрагентом, для відправки цього експорту. Ми просто перевиставляємо рахунок, який отримаємо від цього відправника. Звонить інспектор по ПДВ і каже, що ми повинні здавати звіт по пільгам. Я не знахожу наші операції в довіднику. Вона каже треба писати лист в ДФС з поясненвід cs020289glv - Бухгалтерська практика
Спасибо! Подскажите, еще, пожалуйста, какой код выбирать в назначении? 101 ?від cs020289glv - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua