Добрый день. Планируем работать с ГО и предоставлять услуги маркетинга (мотиноринг СМИ, иследование рынка) , дизайн, верстка книги. Мы это фирма, которая занимается рекламой (общ. система н/о, плат-ки НДС). Интересует, возможно кто-то сталкивался по данным хоз. операциям НО по НДС возникают или мы попадаем под необл. операции с дальнейшим распределением НДС, что не хотелось бы.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Планируем работать с ГО и предоставлять услуги маркетинга (мотиноринг СМИ, иследование рынка) , дизайн, верстка книги. Мы это фирма, которая занимается рекламой (общ. система н/о, плат-ки НДС). Интересует, возможно кто-то сталкивался по данным хоз. операциям НО по НДС возникают или мы попадаем под необл. операции с дальнейшим распределением НДС, что не хотелось бы.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. ФОП единщик (3%), плательщик НДС купил автомобиль и квартиру для сдачи в аренду, планирует добровольно отказаться от статуса плательщика НДС, какие последствия для входящего НДС?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. При анулировании статуса плательщика НДС у ФОП , по инициативе ФОП или же по решению ДФС, влечет ли это к проведению проверки?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Нашла 183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і склвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Планируем зарег. ФОП на 3 гр и зарег. пл-ка НДС (добровольная регистрация). Для рег. ФОП на 3 гр, какую форму нужно подать гос. регистратору? И возможно ли зарег. ФОП пл-ком НДС от даты регистрации ФОП?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Cпасибовід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Сдали отчет по есв и не учли премию, нужно сдать повторно, сроки сдачи позволяют. Знаю , что понятия "нова звітна" в данном отчете не предусмотрено и все таки как сдать повтороно верный отчет, возможно это должен быть статус "додаткова"?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
можно ли ее не распечатывать и при проверке сказать, что не ведем согласно учетной политикевід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Налоговая накладная зарегистрирована. Ошибка заключалась в том, что слово-НЕПЛАТНИК, было написано маленькими буквамивід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
По оформлению кассовых документов. На предприятии платежная ведомость сформирована 31.05.18, расходный касовый ордер сформирован 02.06.18. Деньги фактически выдавались по чеку 02.06.18. Допустимо ли это?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Обязательно ли вести главную книгу на предприятии? на предприятии у нас по приказу об учетной политике установлена журнально-ордерная форма учета и утверждено что главная книга не ведется.Обязательно ли вести главную книгу?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
код едрпоу мыне заполняем, верно?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Да, все верно, отправила еще раз с кодом 14від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Не пойму, что требуетсявід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Відповідь № 1Фінальна29.03.2019 12:18ПомилкаДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Відповідь № 129.03.2019 12:18Через певний час подбайте про прийом квитанції №1 щодо результатів перевірки Повідомлення про отримання звітності Підприємство: 36858416 Звіт: 26590036858416J1201010100000000810320192659.XML Звiт доставлено в поштову скриньку ДФCвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Так я подписываю и отправляю, но ошибку выдаетвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Причина 02 - подходит больше чем другие причинывід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
01 — Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 13 цього Порядку); 02 — Складена на постачання неплатнику податку; 03 — Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 — Складена на постачанвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Возможно не нужно рег. нн, если покупатель нерез, услуга на террю Украины и услуга облагается НДС?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Не могу зарег. НН(покупатель нерез), в НН в реквезите "Не підлягає наданню отримувачу" ставлю Х и указываю тип причины-02, название покупателя-Нерезидент, ІПН - 10000000000, остальное как обічно. Что я делаю не так. Помогите зарегистрировать НН.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Пеня Вас ждет, увидите в эл. кабинете, а пока платите не тяните с оплатой. У меня хуже оплатили на др. счет Кто знает куда писать (предприятие зарег. в Шевченковском р-не г. Киев) и можно ли написать письмо в эл. кабинете письмо с содержанием просьбы вернуть деньги на расчетный счетвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. На основании какого документа нужно оплачивать пеню, в эл. кабинете мы видим начисленную пеню по уточненке к декларации ндс, это должена быть ППР?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
пеня оплачивается с эл. счета или в бюджет, уточните , пожвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Всем добрый день. Прошу помочь разобраться. При сдаче уточненки к декларации по ндс , если получается НДС к оплате, мы должны оплатить 3% и налоговый долг, верно? И до подачи уточненки оплатить штраф (3%) и налоговый долг на эл. счет НДС и налоговая сама спишет в бюджет, верно?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
wabaw111 , подскажите в какой форме выдвигать требование о возврате денег достаточно ли письма о просьбе вернуть излише перечисленных денежных средств, но есть ньюанс на момент переплаты договор уже был расторгнутвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Виктория-3 , спасибо за консультацию, теперь мне все понятновід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
В этом и вопрос что требования неоднородные и возможно ли такую задолженность зачесть взаимозачетом, если да, то может ли кто-то актом таким поделится.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Прошу помощи , ув. коллеги, в следующей ситуации. У нашего предприятия существет в рамках работы с фирмой "А" в 08.17 переплата (Кт 6811 - 100тыс.), которую нам не вернули по Договору № 1 и долг с этой же фирмой "А" в 09.17 (Дт 361- 100 тыс) по Дог. № 2. Вопрос : возможно ли сделать зачет дебеторской и кредиторской задолженностей (неоднородные требования).від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua