QuoteNataK2008 наскільки я зрозуміла,залишки з МРЦ вже з 01.01.22 без ПДВ,продаємо по мрц+5% акциз(поки його не відмінять),тобто в касових апаратах поки ціни залишаються старі,в щоденних ПН з 1 січня база обкладання буде ціна продажу/1,05(акциз),ПДВ не знімаємо, залишки без МРЦ(в нас були одноразові ел.сигарети без МРЦ) продаємо враховуючи ПДВ, ПН на них окремо складати і знімаємо акциз5% і ПДВвід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Дякую за рекомендації . У нас схожа ситуація, але потрібно в декларації виправити рядок 03 - в сторону зменшення . Підкажіть, чи хтось стикався з такою ситуацією? Я так розумію, що потрібно заповнювати усі рядки декларації, а не тільки вносити правильні дані в 03 рядок. Буду вдячна за роз"яснення.від Nataliya- - Приватні підприємці
Дякую за пораду... шукаю по форуму. Ще таке питання, а якщо й справді "загубити" книгу, які наслідки в грошовій формі за втрату книги доходів і витрат?від Nataliya- - Приватні підприємці
Книга зареєстрована є і чесно велася, поки не прийшли і не сказали, що у вашому випадку її краще загубити, адже у книгу потрібно реєструвати всі накладні, які є на приході ( а їх в день може бути до 50 шт), а також всі накладні які оплатив підприємець ( аналогічна ситуація). Одним словом, якось непорозумілись ми з податківцями.... Якщо хтось може мені дати посилання , де грамотно та зрозуміловід Nataliya- - Приватні підприємці
У ФОП на загальній системі ( роздрібна торгівля) не ведеться Книга обліку доходів і витрат. При планові податковій перевірці таке порушення вартувало 510,00. Цього тижня відбулася позапланова перевірка ( в зв"язку із скаргою покупця) податківців, кажуть, що нарахували підприємцю 600 тис штрафу через неведення даної книги. Це реально??? Можливо, це такі серпневі жарти??? Хтось має досвід явід Nataliya- - Приватні підприємці
Доброго дня, колеги . ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ має на меті здійснювати харчування дітей в рамках літнього оздоровчого табору. Укладено угоду щодо надання послуг з громадського харчування дітей, що перебувають у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Підкажіть, що робити з ПДВ? Чи звільняються такі послуги від оподаткування ПДВ? або ж Як грамотно відобразитивід Nataliya- - Приватні підприємці
Доброго дня, дякую за рекомендації, завдяки Вам, отримала ПН, котра зареєстрована в квітні, тому включатиму до ПК у травні. Щиро дякую за допомогу.від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колеги, підкажіть, рішення про реєстрацію ПН в Реєстрі податкових накладних, є підставою для податкового кредиту? Сьогодні отримала такий документ, а сама податкова накладна відсутня. Дякую за підказкувід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Друзі, щойно мені прийшли 2-гі квитанції, податкові накладі, котрі я відправляла 27,04, зареєстровані 30.04 о 8:30. Фуууух... Дякую, Свет-Лана , за підтримку та участьвід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Так от власне, написали мені таку помилку може хтось зустрічався з такою помилкою, як розуміти, зареєстрована накладна чи ні?від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Я й уявлення не маю у чому справа, вирішила зареєструвати на пряму через електронний кабінет, проте мені видало помилку, що такий документ в системі вже існує.... чи то наново формувати всі податкові, але якщо, попередні теж зареєструються Хто з таким безумством зустрічався... це повна...від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Доброго вихідного дня! Яким чином окрім МедКа можна зареєструвати ПН ( відправила в податкову ще в п"ятницю, ні слуху ні духу) ? Суми у податкових значні, якщо сьогодні не зареєструються, то залишуся 100% без зарплати. Допоможіть з альтернативними і дієвими методами. Дякую.від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Не можу уяснити для себе подачу цього загадкового звіту для ФОПів єдиноподатчиків. Ось які питання виникли ( мабуть, що під час закриття року мозок у мене вже працює не так ясно ), якщо хтось знає що і до чого надайте, будь ласка, роз"яснення. 1. ФОПа ( єдиний податок -2-га група) маю на меті закрити, отже потрібно подати 20 ОПП про припинення здійснення діяльності в орендоввід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Дякую, зорієнтувалася, я справді допустила помилку під час формування звітувід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Доброго дня, мені також необхідно виправити помилку в Додатку 4, Таблиця 6, а саме: співробітник був у відпустці, проте у табл.6 в графі "Категорія" я механічно замість 1, проставила 10, а графа "Тип нарахувань" залишилася не заповненою . Суми нарахованої з/п та ЄСВ не мінятимуться, але виправити цю помилку потрібно, проте, мені МЕДок видає ось таку помилку, коли я на основівід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Дякую, Ви мені дуже допомогли. Мабуть, залишу все як є, нехай шукають...від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Дякую, за відповідь Згідно законодавства потрібно зареєструвати ПН, подати уточнюючу деку (з додатком 5 і додатком 2) ? У такому випадку я в додатку 5 у Розділі І вношу відомості по цій єдиній накладній чи потрібно заповнювати попередні дані + суму забутої накладної? Підкажіть мені, будь ласка, суму штрафної санкції. Дякую.від Nataliya- - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Потребую допомоги та роз"яснення . Ситуація наступна - у листопаді не зареєстровано ПН ( не платнику код02) , занижена сума зобов"язень - 83,00 грн.( результат листопадової деки - р.21) , в березні повинна бути податкова перевірка. Яким чином краще поступити: 1. реєструвати сьогодні забуту ПН і подавати уточнюючу податкову листопадову, а після її прийняття подавати грудвід Nataliya- - Бухгалтерська практика
Quotehappy_fialka Доброго дня! Реалізація здійснюється ч/з декілька РРО. Товар підакцизний (алкоголь, тютюн). Чи можу я виписувати одну загальну податкову накладну за день. Чи потрібно при цьому ставити галочку в лівому верхньому кутку ПН "Зведена ПН" , "Не підлягає наданню отримувачу" причина 11 "Складена за щоденними підсумками"??? Чи "Зведена ПН&qвід Nataliya- - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua