Подскажите, счета для уплаты ЕСВ менялись с 02.07.18 вместе с остальными налогами?від fialkasss - Бухгалтерська практика
Торгуем мало, основной вид деятельности рекламное агенство.Изготавливаем разные рекламные конструкции под заказ, бумага, пластик, метал.И немного сувенирки.від fialkasss - 1С daily
Добрый день!Подскажите пожалуйста:Хотим купить себе 1-С.Выбрали версию "Бухгалтерия для Украины" Соориентируйте плис-если впервые-нужно покупать версию 8.2?Где лучше покупать официально? Обновления к ней потом самому бесплатно скачивать?від fialkasss - 1С daily
Подскажите пожалуйста, мы растаможили импортный товар: отдельно чашку с одним кодом уктзед, отдельно крышку с другим кодом уктзед. Продаем "чашку с крышкой".Какой код уктзед присваивать в налоговой накладной при продаже?від fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, мы растаможили импортный товар: отдельно чашку с одним кодом уктзед, отдельно крышку с другим кодом уктзед. Продаем "чашку с крышкой".Какой код уктзед присваивать в налоговой накладной при продаже?від fialkasss - Бухгалтерська практика
Спасибо всем огромное!!від fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста,какие отчеты нужно сдавать, если в первом квартале было две импортные операции?Один товар оплачен и растаможен-получен, по другому товару- только предоплата ушла. Предприятие ООО на общих основаниях.від fialkasss - Бухгалтерська практика
подскажите кто знает как посчитать налоговую нагрузку для этих критериев? налог на прибыль входит туда?від fialkasss - Бухгалтерська практика
И да, не забудьте взять с сотрудницы заявление на применение льготы и ксерокопии свидетельств рождений детей.)від fialkasss - Бухгалтерська практика
Да. ВС берется с начисленной з/п. Только не путайте З/п и оклад, это разные вещи.) ПДФО 18%= (2100-1769)*18%. ВС 1,5%= 2100*1,5%. На руки сотруднице= 2100-ПДФО-ВС. ЕСВ 22%= 22% от 3723 грн= 819,06грнвід fialkasss - Бухгалтерська практика
QuoteАлиссия спрошу здесь, у сотрудника оклад согл. штат расписанию 4200, работает на полставки 2100, двое несовершеннолетних детей какую сумму налоговой льготы я здесь применяю? двойную.1762 грн. Порог з/п для применения льготы в вашем случае- 2470 грн* 2 детей= 4940 грн.від fialkasss - Бухгалтерська практика
Ясно.значит надо доплачивать..(( А что будет если я недоплатила 409,53 грн ЕВС? Когда лучше всего их доплатить?со сдачей отчета за февраль или с выплатой аванса уже за март?И то и то до 20-го марта.від fialkasss - Бухгалтерська практика
подскажите, совсем запуталась уже с этим ЕСВ: сотрудник работает по 4 часа в день, тоисть не полн.раб.день. В феврале помимо этого брал отпуск за свой счет. З/п за февраль с учетом всего этого получилась 1125 грн. Оклад 4500. ЕСВ платить с какой суммы? С минималки полной- 819,06 грн.Или половину 409,53 грн?від fialkasss - Бухгалтерська практика
тоисть я получается могу в любом другом месяце показать в деке? мне например сейчас некчему , и так минус.Но есть нюанс- тогда наверное будут нестыковки с регистрационным лимитом.від fialkasss - Бухгалтерська практика
а в реестре за декабрь отображается регистрация декабрем-датой когда ее блоканули.від fialkasss - Бухгалтерська практика
Так в том то и дело что нигде ничего не пишет.Я затянула ее в медок с Реестра. Медок разместил мне ее в реестр н/н за декабрь.Квитанции №2 нету.Внизу в медке на вкладках есть поле "примітка"- вот там написано что эту н/н зарегино за решением комисии 01 марта.Еще ее видно в кабинете налогопл.- там тоже дата стоит 01 марта. Вопрос в чем- моя обязанность показать ее в деке датой регистравід fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, такая ситуация: поставщику блоканули н/н, в декабре, зарегили ее за решением комисии в марте. Когда я должна включать ее себе в налоговый кредит, в марте или когда захочу на протяжении года-3х лет??від fialkasss - Бухгалтерська практика
у меня такая ситуация с кап инвестициями годовой- отправила 27-го, отримала только повідомлення, 28-го отправила повторно, отримала опять только повидомлення, и 1 -го марта пришли и 1 и 2 квитанции- что отчет не принято потому что старая форма.Почему им надо 2 дня на отправку квитанций мне не понятно.Скажите, теперь грозит штраф от статистики правильно я понимаю?И сколько сейчас штраф?від fialkasss - Звітність
Экспортную налоговую накладную нужно выписывать по дате пересечения границы. Делаете запрос на таможню, чтоб поставили печать и дату пересечения в случае бумажной ГТД. А в случае электронного декларирования, просите у брокера "Повідомлення про фактичне вивезення товарів". Так и делаем: "Звучит в общем не очень корректно, т.к. дата оформления ГТД и дата пересечения границы могвід fialkasss - Бухгалтерська практика
Вопрос по импорту: Ситуация с покупкой валюты, Приватбанк, отдел финмониторинга, сумма контракта 15 000 у.е. Импорт Китай.Покупка кружек, мы рекламное агенство, покупаем для своего клиента в Украине. Банк помимо контракта с китайцами, требует контракт с ценами с контрагентом.Правомерно ли? Это же разглашение коммерч.тайны.від fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите, баланс годовой за 2017год в налоговую-статистику сдаем: 1.в единое окно? 2. до какого числа? На разных ресурсах по разному.На сайте статистики до 28 февраля.В медке пишет до 31 января. Деку по прибыли годовую когда сдавать: до 28 февраля или позже?від fialkasss - Звітність
У кого нибудь пришли вытяги за сегодня?С утра жду, ни одного.Осталось затянуть 2 несчастные накладные чтобы сдать ПДВ, но ничего не приходит уже 2-й день.Ужас.від fialkasss - Бухгалтерська практика
Ура, я нашла что не так!: В табличной части в разделе Б нужно заполнять ТОЛЬКО графы 2,4,10. А я еще графу 8 заполняла- процентную ставку ПДВ.)) Как только графу 8 убираешь- так сразу красным перестает выводить.)від fialkasss - Бухгалтерська практика
Да в том то и дело-все строки верно заполнено.А те которые не должны быть заполнены по их мнению-они у меня и не заполнены.Что делать ума не приложу.( У меня уже и следующие накладные зарегины. А эту не хочет никак.Нумерация нарушается..від fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите, может кто сталкивался с подобным: Отправляю на регистрацию сводную с типом причины 13, заполняю все правильно, причем каждый месяц регистрируются точно такие же накладные. ДФС отклоняет с указанием причины: "У зведеній под.накладній з ТП 04,08,09,10,13 і ІПН 600000000000 у табл.част. гр.3.1,3.2,3.3,5.-9,11 не заповнюється." У меня эти графы ПУСТЫЕ!.Что не так?від fialkasss - Бухгалтерська практика
Подскажите, может кто сталкивался с подобным: Отправляю на регистрацию сводную с типом причины 13, заполняю все правильно. ДФС отклоняет с указанием причины: "У зведеній под.накладній з ТП 04,08,09,10,13 і ІПН 600000000000 у табл.част. гр.3.1,3.2,3.3,5.-9,11 не заповнюється." У меня эти графы ПУСТЫЕ!.Что не так?від fialkasss - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Так ВМД ж зараз в електронному форматі і у фіскалів всьо то єсть в базі, нічого нести ненать Так у меня не електронное декларирование, а в бумажном виде.Как тогда они мою ГТД видят.? Давным давно еще в 2012г носила бумажную ГТД оригинал отдавала в ДПИ. А потом перешли на електронное декларирование- все равно носили , только копии. А что делать с декларацией?Там внизу на последнвід fialkasss - Бухгалтерська практика
Понятно.У нас перевозчик другой. Скажите еще, а что, это обязательно оригинал ГТД относить в ДФС? На руках же только копия остается-поди потом докажи что-то с копией.(від fialkasss - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua