Добрый день. Подскажите, для квартальных плательщиков по прибыли, когда последний день сдачи отчета за 2018г? На сайте Вісник есть инфо, что до 11.02.19(((від alla2906 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги. Знаю, что тема уже "заезженная", но прошу еще раз разъяснить...По закону промежуток между выплатами з/п не должен превышать 16 к.д. Если эти числа выпадают на выходные, тогда надо выплатить до выходных (накануне). В октябре: 05.10. выплатили за 2 пол.сентября, 20.10 выплатили за 1 пол.октября.Сроки не нарушили. Теперь за 2 пол.октября надо выплатить до 04.11? Т.е. роввід alla2906 - Бухгалтерська практика
В Вашей схеме не совсем понятно, зачем ЧП на ЕН 3 гр.будет получать материалы, а потом передавать их производителю. Вы четко указали , что агентский договор по поиску заказчиков (население). В агентской схеме следующее: агент ищет клиентов и за это получает свое вознаграждение. Т.к. оба контрагента на едином налоге, важно чтобы агентское вознаграждение перечислялось на счет/кассу (если ФОП) и фиквід alla2906 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик 1. 0,5 + 0,5. 2. Не плутайте кількість в ПН і видатковій. Ви проведете повернення і кількість в б/о буде нуль, а от РК на мою думку правильно робить на різницю і кількість відповідно 0,667 Хорошо, а если клиенту не будем возвращать сумму, а он захочет новый товар приобрести.Тогда по РК необходимо будет делать изменение номенклатуры по к-ву?від alla2906 - Бухгалтерська практика
Спасибо за комментарии. Но я не совсем согласна по второй ситуации делать РК на всю сумму. Получается на конец месяца будет висеть предоплата от клиента, а НО по этой сумме нет... И не факт, что будем возвращать ему деньги. Т.к. скорее будет новая отгрузка другого товара..від alla2906 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги. Прошу помощи разобраться в 2-х практических ситуациях по НДС. Долгое время была на ед.налоге, теперь приняла фирму с НДС.Начала проверять последние месяце и возникли вопросы. Ситуация 1: клиент делал предоплату 2-мя частями за товар (1-я в январе, 2-я в апреле), а отгрузка этого товара была в июне (ТМЦ -1 шт ). Как все-таки правильно выписывать н/н на предоплату?: ставить к-вовід alla2906 - Бухгалтерська практика
У меня часто оплачивают с кредитки (через интернет-банкинг обслуж.банка) на расчетный счет за услуги. Мы тоже юр.лицо-единщик. Но нигде такого не читала.Они же вам заходят на счет, это безнал. Даже консультировалась на гор.линии налоговой. Тоже ответили, что это безнал. Другой вопрос, есть письмо от 04.11.16 №23689/6/99-9914-05-01-15 ДФСУ : если потребитель рассчитывается с помощью Forpost, Liqвід alla2906 - Бухгалтерська практика
Тогда получается, что при формирование 1ДФ эти начисления необходимо будет убирать с 2 квартала, и показывать в 3 квартале отчета? Это грубое нарушение, если покажу все таки в отчете ЕСВ за июль?від alla2906 - Бухгалтерська практика
Уважаемые форумчане, подскажите как лучше сделать: работник уходит в отпуск с 01.07. на 24 к.д. Отпускные будем выплачивать ему 30.06. И налоги оплачивать тоже в этот же день. Сумму начисленных отпускных необходимо показать в отчете ЕСВ за 06.17 с уточнением месяца -07.17? Или уже в июльском отчете показать отпускные + з/п за июль? Спасибо.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Сходу не скажу, т.к. периодически бланки меняются у гос.регистратора. Зайдите на сайт, там все доступно расписано. Вроде как с нового года и нотариусы могут вносить изменения по предприятию. Но могу ошибаться. Это больше вопрос к юристам. Сама этим занималась очень давно. Знаю, что сначала гос.регистратор, а потом все остальные инстанции.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Лучше ответьте. Скорее всего у вас были операции с гос.учреждениями, а тех проверяют как раз держаудитслужба. Если по документам все нормально.від alla2906 - Бухгалтерська практика
С общей практики следующее: сначала к гос.регистрацию с формой по внесению данных, платите какую-ту сумму и он вносит изменения. Через пару дней в статистике обновится инфо и можно брать новую справку. В налоговой тоже должна обновится информация. Но это нужно узнавать в Вашей налоговой.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Как ФЛП 2гр собирается оплачивать ФЛ нерезидент за транспортные услуги? Если налом в Украине, то скорее всего нигде ПКО не "засветиться". И соответственно с проверяющих не обнаружат запрещающий вид деятельности у ФЛП. Если будет перевод, тогда либо на валютную карту физ.лица или сделать обычный перевод. Возможно это ФЛ-нерезидент должен отчитаться перед своей бухгалтерией..від alla2906 - Бухгалтерська практика
договоритесь с юр.лицом как ошибочно перечисленные деньги, верните и сидите спокойно на ед.налоге.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Много есть нюансов. Начиная от банка и заканчивая налогообложением. Со стороны банка (когда будет заходить валюта на счет) потребуют контракт, акт выполненных работ и скорее раскрыть конечных бенефициаров. Может проще поменять учредителя в компании Б, чтобы не так палевно было?від alla2906 - Бухгалтерська практика
когда-то вела ФОП, тогда было 100 дол/месяц. Но с квартальными отчетами, оплатами налогов, первичкой..Надо смотреть на обороты этого ФОП и к-во документов.від alla2906 - Бухгалтерська практика
тут важно на какого инспектора попадете. Вот у меня месяц назад тоже была проверка. Досконально все проверяли и было куча замечаний: если внесены исправления в больничном, то обязательно заверяется круглой печатью заведения. На практике обычно ставят треугольный штампик.Если человек лечится не по месту прописки, тогда печать в разделе в графе "Выдачу листка нетрудоспособности разрешаю".від alla2906 - Бухгалтерська практика
Если не выполнить данное действие, Ваше СПД все равно засветится в 1ДФ юр.лица. И соответственно пройдет по базе налоговой. А вот вернуть ср-ва как ошибочно перечисленные -это вариант. Они Вам перечисляли по безналу?від alla2906 - Бухгалтерська практика
ой, не тот номер 0800501007.Вот этот.Там все расскажут.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Согласно кодекса ( см.ст.291) обязаны уплатить ед.налог с этой операции, если не ошибаюсь, в двойном размере, а также уйти с единого налога. Можно перезвонить в колл-центр 08005016400 или почитать кодекс.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Мы единщики юрики, 3гр, без НДС. У меня вытяг с кведами. Правда получала в 2015г, может что-то поменялось за время..від alla2906 - Бухгалтерська практика
т.е. за полный месяц ему начисляете 4000,00 или 2000,00?від alla2906 - Бухгалтерська практика
Насколько я поняла, у Вас есть внешний совместитель или совмещение профессий. И если он отработал полный месяц, начисляете ему 4000,00 грн (при неполном раб.дне)? Соответственно, он отрабатывает (к примеру июнь 17) 20 р.д., и 80 часов в месяц (при полных 159 часов). Тогда Ваш аванс будет такой: 4000,00 /20р.д.*10р.д.=2000,00 начислена з/п за 1-ю половину месяца. Если он работает не все рабочие днвід alla2906 - Бухгалтерська практика
alesy Спасибо за детальную информацию.від alla2906 - Бухгалтерська практика
Уважаемые форумчане. Подскажите, кто делает корректировку выплат при расчете отпускных (если повышались оклады в расчетном периоде). Наткнулась на статью по этому поводу. Необходимо обязательно это делать если повышали оклады. Я не делала, никто с проверяющих (налоговиков) никогда не спрашивал. А сейчас с проверками с Гоструда могут взять за одно место...Поделитесь опытом..Спасибо.від alla2906 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua