РК уместен, если платят за один товар, а берут другой. Во всех счетах товар один и тот же. Является ли счёт основанием для НО? Нет. А вот оплата за конкретный товар-да. Товар везде один и тот же. На что делать корректировку?від oksana28 - Бухгалтерська практика
РН по СФ у меня 1 на 1000 штук. Вес выставляется теоретический, потом производим, взвешиваем +/- постоянно, но именно такая ситуация, чтоб вести учет НО не по первому событию, а по СФ у меня первый раз. Бывает оплатили сумму за один товар, через 2 дня забирают другой, меняю в налоговой номенклатуру и регистрирую. А бывает вообще бросают деньги, а потом придумавают, что им в первую очередь нужно овід oksana28 - Бухгалтерська практика
Уже не выписала так расходные..это март, а на дворе середина июля....по той простой причине, что это пример с ручками. А на самом деле это весовой товар и там не 89+11 штук, а т и три знака после запятой в кг (с граммами не практикуем, нет медицинских весов)) и расходная бы в сумме дала изменение в копейках 0,04 больше по первому счету, 0,03 по второму и итого было бы 0,07 копеек мы должны, а таквід oksana28 - Бухгалтерська практика
Девочки, добрый день! Помогите разобраться.... Выставила 3 счёта (разовая закупка, договор не составляли)- Например: 1. Ручка красная 100*20,00 = 2000,00 2. Ручка красная 150*20,00 = 3000,00 3. Ручка красная 180*20,00 = 3600,00 Счета все оплачены одной датой и выписаны налоговые. Потом была отгрузка: 1. Ручка красная 89*20,00 = 1780,00 (переплата 11*20,00=220,00) 2. Ручка красная 148*20,від oksana28 - Бухгалтерська практика
День добрый! Ситуация следующая. Была совершена предоплата в 2012 году. Постепенно выбирали актами выполненных работ до 2013 года. На начало 2017 года делала сверку. Суммы все были идентичными. Сейчас пришел акт сверки, где указано, что сумма контрагентом списана в 2016 году по истечению 3 лет, т.е. уже на 01.01.2017 у них было "0". А у меня продолжает числиться предоплата и я рассчитыввід oksana28 - Бухгалтерська практика
Подскажите, а какой алгоритм исправления единиц измерения?від oksana28 - Бухгалтерська практика
и делать его текущей датой это изменение номенклатуры, когда обнаружена ошибка, или всё же датой отгрузки товара по первому событию?від oksana28 - Бухгалтерська практика
и делать его текущей датой это изменение номенклатуры, когда обнаружена ошибка, или всё же датой отгрузки товара по первому событию?від oksana28 - Бухгалтерська практика
потому что срок регистрации прошёл, а ошибка только сейчас обнаружилась. И "Х" не является обязательным реквизитом налоговой, а номенклатура-обязательный реквизит и если его исправлять, то РК должен быть датой отгрузки.від oksana28 - Бухгалтерська практика
И УКТ ЗЕД именно на украинский товар, а не на импортныйвід oksana28 - Бухгалтерська практика
Я ее не меняю. Она и была записана, как Украина, но проставился Х в ознака импортованного товару. Это именно Помилка, а не изменение в составе номенклатури.від oksana28 - Бухгалтерська практика
Я уже так делала, пишет: "Не прийнято". Причина корригування має бути "Зміна номенклатури"від oksana28 - Бухгалтерська практика
День добрый! Может кто-то сталкивался уже. Допустили ошибку, поставила знак Х импортного товара на товар производство Украина. Пишу строку с - /+ с указанием Помилка в ознаки импортованного товару. Не регистрирует, так как в РК регистрируется строка с одним и тем же порядковым номером. Как сейчас это исправить? Только 2 разными РК с - и +? Потому что с разными порядковыми номерами в номенклатуревід oksana28 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua