Добрый день! Сложилась такая ситуация: с опозданием подала 1ДФ, с большим опозданием. По юр.адресу предприятия не нахожусь. Прислали фото уведомления о том, что вызывают в налоговую касательно этого и судя по статьям будет документальная внеплановая невыездная проверка. Статьи п.75.1 ст. 75, п.п. 78.1.1 п.78.1 ст.78, п.79.1 п.79.2 ст.79 по вопросам несвоевременной подачи 1ДФ Прочитала в интернетвід komysh-yana - Бухгалтерська практика
Предприятие покупает по безналу инструмент, продавец находится в том же городе, что и предприятие. Директор сам едет забирать инструмент из магазина по доверенности. Машина взята в кредит, на балансе предприятия не числится и фактически собственностью директора не является из-за кредита. Нужна ли в таком случае ТТН или подойдёт акт приема передачи от магазина? Не считая счета и расходной, конечнвід komysh-yana - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! В спешке как-то и не подумали про фин.помощь... Зато теперь знаю что делать и как поступать в подобных ситуацияхвід komysh-yana - Бухгалтерська практика
Это я понимаю, что НДСнику не светит ничего, так как второе предприятие не сможет зарегистрировать. Вопрос в том, что получается что при любом раскладе нн регистрируется по первому событию, поэтому даже если отгрузка будет после 1 апреля, вс1 равно на оставшуюся сумму ндс не насчитается. Я правильно понимаю?від komysh-yana - Бухгалтерська практика
Будь ласка, допоможіть! Є два підприємства: 1 - платник ПДВ 2 - не платник ПДВ, але стане платником з 1го квітня 1-ше повинно придбати обладнання у 2-го. Чи можливо, щоб зараз 1-ше дало передплату 2-му на підставі рахунку без ПДВ, а відвантаження та доплата відбулися після 1 квітня? Якщо можливо, то як тоді бути? 2-ге повинно на доплату реєструвати ПН чи ні? Чи це буде операція без ПДВвід komysh-yana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua