Дякую за допомогу. З лютого заберу деякі податкові та в червні їк включу.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Я з декларації за червень мінусові РК перенесу до декларацій за лютий та квітень, тобто у мене в декларації за червень збільшиться сума ПДВ до сплати. Саме на цю різницю я повинна нарахувати 3%.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка, як правильно виправити ситуацію. В електронному кабінеті відображається велика сума перевищення та з'ївся ліміт через те, що РК на мінус ПЗ за лютий та квітень я включила в декларацію по даті реєстрації в червні. Дзвонила в податкову, сказали, що їх позиція включати в періоді складання за лютий-травень. Але в ПКУ ніяких змін не було стосовно РК. Я ж маю право включативід Juliyaov - Бухгалтерська практика
І, якщо переробляти декларації, як хоче податкова, то треба сплатити штраф 3% за червневу декларацію, бо я ж в червневу включила всі мінусові РК.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка. Включила мінусові РК по ПЗ, які виписані в лютому та квітні 2022 , в декларацію за червень ( по даті реєстрації). Зараз в кабінеті в СЕА ПДВ відображається за ці місяці сума відхиленні. В ПКУ ж не передбачено ніяких змін,щодо включення таких РК, це ж тільки роз'яснення податкової, що треба включати по даті виписки ? Всім дякуювід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, як правильно відправити в податкову аудиторський висновок. Відправляла в податкову 28.02 тільки баланс та фінзвіт за 2021 рік. Зараз хочу через Медок знову відправити баланс та фінзвіт, але вже разом з іншими річними звітами (про рух грошових коштів, власний капітал та примітки), а вже аудиторський висновок разом з іншими примітками через електронний кабінет. Так буде праввід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а что делать с налоговыми, у которых статус "Очікується доставка"?від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Налоговая по акту проверки убирает из затрат 1кв. 2021 услуги фасовки (мы фасовку отнесли на затраты периода, а нужно было на себестоимость), снятые затраты по фасовке мы включим в затраты в 3кв. 2021 ( весь товар, на себестоимость которого нужно было отнести фасовку , реализован в 3кв.). Подскажите, пожалуйста, нужно ли корректировать 1кв. 2021 и подавать новый баланс? Какими проввід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться,как правильно списать недостачу. Оплатили нерезиденту за товар, право собственности на товар, согласно договора, переходит к нам при загрузке товара на корабль. Мы оприходовали 3000 т товар на 2812 товары в пути 01.02.2021. Товар прибыл в Украину и растаможили 04.02.21. Сформировали себестоимость товара и переместили товар на 281 счёт на склад.Посвід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации: в додатке 5 деклараций НДС не заполняли строку, в которой указывается сумма приобретения необоротных активов. Стоит ли подавать уточнения к таким декларациям? Спасибо.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться. Купили офисное здание в другом городе, планируем офисные помещения сдавать в аренду. Такое здание необходимо считать инвестиционной недвижимостью и учитывать на счете 100 (соответственно вести учет, как инвест. недвижимости) или можно отнести на 103 счет? Спасибовід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Спасибо. Будем показывать, как есть.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Посоветуйте, пожалуйста, что делать с курсовыми разницами. По результатам первого квартала у предприятия получается убыток в фин. отчётности за счёт курсовых разниц (на фирме есть непогашенные валютные кредиты, из-за повышения курса дол. возникла отрицательная курсовая разница). Показывать убыток в фин.отчетности руководитель не хочет, так как планируем ещё брать кредиты, а фин.отчетность предоствід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Спасибо. Уже сделали доп.соглашения и письма.від Juliyaov - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться. С июня 2019 в декларации по НДС тянется минус, в дополнениях 2 к декларации сумму отрицательную не расшифровывали, т.е. не показывали за какие периоды она появилась, просто ставили текущий месяц и общую сумму. Как лучше исправить ситуацию, подавать за каждый период уточненку? Спасибовід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, найти способ решения. В сентябре 2019г. получили от контрагента предоплату за товар А. В октябре было принято решение на уровне руководства, что будет отпускаться вместо товара А товар Б, В,Г. Первая отгрузка была 3 октября на товар Б, потом 5 числа отгрузка товара В, 6 числа отгрузка товара Г. Мы сделали корректировку на дату отгрузки товара Б, т.е. 3 числа, но в корректирвід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Спасибовід Juliyaov - Бухгалтерська практика
В ноябревід Juliyaov - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. В ноябре растаможили товар, оплатили ндс и была оформлена временная таможенная декларация, дополнительная декларация оформлена уже в декабре. Мне "импортный" налоговый кредит нужно будет включать в декларацию за декабрь ? Спасибовід Juliyaov - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua