Quotetevrostil Дякую за відповіді усім. А якщо РК до ПК заблокувало, потрібно чекати розблокування і тоді подавати вже уточнюючу декларацію? чи можна без РК подавати? В даному випадку ПН була зайва, тобто її взагалі не повинно було бути, оскільки такої операції на цю дату не було. Такі помилкові ПН і РК до них не включаються до декларації. РК тут по суті потрібен лише для повернення ліміту поствід Entries - Бухгалтерська практика
QuoteEntries Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити? Підкажіть будь ласка бо ніколи не стикалась з уточнюючою декларацією. Оскільки період довоєнний (01/22), то штраф за недоплату будевід Entries - Бухгалтерська практика
QuoteEntries Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити? Підкажіть будь ласка бо ніколи не стикалась з уточнюючою декларацією. Оскільки період довоєнний (01/22), то штраф за недоплату буде.від Entries - Бухгалтерська практика
Quotetevrostil Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити? Підкажіть будь ласка бо ніколи не стикалась з уточнюючою декларацією. Оскільки період довоєнний (01/22), то штраф за недоплату буде. Авід Entries - Бухгалтерська практика
Quoteukushu_za_ushko Спасибо. А еще обнаружила, что подтянулся неверній ИНН контрагента ((, также обнулить неправильную и віписать новую? А то нашла статью, где пишут, что в РК в шапке указівать правильную инфу, а табл. А и Б не заполнят и все на єтом. На сайті ДПС є інформація від 18.02.2022 про виправлення помилки в ІПН, де зокрема виправлення ПН описується так: У випадку зазначення «невірвід Entries - Бухгалтерська практика
Quote7019829 Наступна ситуація. Контрагент поповнив нам рахунок ПДВ (я так розумію , що не особливо перевіряли реквізити) Приват банк при створенні платежу підтягує всі рахунки контрагента, якому платите. Тому напевно сталася така прикра ситуація. Можливо б і не замітили оскільки ця сума поповнення не збільшила наш ліміт і ми її не бачили в кабінеті платника в розділі СЕА ПДВ Реєстр операцій.від Entries - Бухгалтерська практика
Quoteukushu_za_ushko Добрый день. Такой вопрос, зарегила НН с НДС, сегодня выяснилось, что ном-ра неверная и должна быть без НДС. Я выбираю код причины 104? и в РК первой строкой показываю неверную ном-ру с минусом с НДС и второй строкой правильную без НДС? На ПН, які без ПДВ, у верхньому лівому куті проставляється "Без ПДВ". Тому тут мабуть простіше анулювати неправильну ПН і випивід Entries - Бухгалтерська практика
Quote963533 Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи в данном вопросе Мне нужно изменить декларацию по НДС за февраль Додаток 1 (обязательства), НН не зарегистрированные Первоначальную Декларацию я сдала 16.06.22г. Сейчас я должна подать ЗВІТНА НОВА? И второй вопрос " сума обчислена відповідно до ст.200 " стр. 19.1 у меня отрицательное значение (т.е. со знаком минус-25000 грн) Как этавід Entries - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик добрый день если в декларациях за март-апрель НК не показазывала, в июне НК зарегистрирован, я могу показать весь кредит марта-апреля в декларации за май, или уже нужно показать в июне? спасибо Я робила в травні - все прийнято. ПК за лютий-травень зареєстровані до 15.07 вважаються зареєстрованими вчасно, а право 365 днів на внесення ПК (зареєстрованого) ніхто не відміняв.від Entries - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua