Шановні колеги! Прошу допомоги.ТОВ на єдиному податку 5% має заборгованність перед контрагентом по договору суборенди (гарантійний внесок по суборенді). По другому договору цей же контрагент повинен сплатити гарантійний внесок по Договору суборенди. Чи можна зарахувати цю заборгованність між двома Договорами з одним і тим же контрагентом? По першому договору оплату отримали, коли податок бувід 963533 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Вибачте, що втручаюсь. Я не можу знайти хто працює з орендою, а тут прочитала вашу ситуацію. В мене аналогічна ситуація з блокіровкою ПН. У мене до вас запитання: ви подавали таблицю даних платника ПДВ? Яку колонку ви раніше заповнювали : 4"реалізація" чи 3 " придбання"? Два рази звонила в податкову-один раз кажуть -4, другий раз -3. Якщо буде змога, прошу відвід 963533 - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь.від 963533 - Бухгалтерська практика
Шановні колеги, прошу Вашої допомоги в моїй ситуації. Фермерське господарства є юридичною особою на єдиному податку 4 група. Директор фермерського господарства вносить власні кошти на розрахунковий рахунок в банку для оплати податків. Яким документом необхідно оформлювати таку операцію в бухгалтерському обліку? Всім дякую за відповідь.від 963533 - Бухгалтерська практика
Прошу порекомендовати де можна безоплатно скачати бланки звітності. Дякую всім,хто відгукнеться.від 963533 - Звітність
Сьогодні позвонили з податкової, що треба перездати звіти на нових бланках по юр и фіз.Раніше подані звіти не будуть зараховані.від 963533 - Звітність
Мы столкнулись с такой ситуацией еще в прошлом году. Налоговая не реагирует на письма. Дело дошло до суда.Решение суда вернуть деньги плательщику. Но налоговая не собирается это делать.Так и висят у нас эти деньги на счете в казне. Еще налоговая разъясняет,что при возврате суммы будет уменьшен лимит.(хотя при поступлении лимит не увеличивался).Сумма у нас большая. Вот такие делавід 963533 - Бухгалтерська практика
Опять СЕА не работает. Вчера 20.06.22 отправила Декларацию.Пришла квитанция №1 21.06.22 .пишут "Попередження : Порушено термін здачі.Строк 20.06.22.От них может поехать крыша.від 963533 - Бухгалтерська практика
Прошу направить на путь инстиный. Если сейчас регистрировать налоговую накладную за март месяц, когда покупатель был плательщиком НДС, указывать регистрацию на неплатедьщика или платедьщика НДС? Уже совсем в каком-то ступоре. Прошу Вашей помощи.Заранее всем спасибовід 963533 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи в данном вопросе Мне нужно изменить декларацию по НДС за февраль Додаток 1 (обязательства), НН не зарегистрированные Первоначальную Декларацию я сдала 16.06.22г. Сейчас я должна подать ЗВІТНА НОВА? И второй вопрос " сума обчислена відповідно до ст.200 " стр. 19.1 у меня отрицательное значение (т.е. со знаком минус-25000 грн) Как эта сумма перехвід 963533 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи в данном вопросе Мне нужно изменить декларацию по НДС за февраль Додаток 1 (обязательства), НН не зарегистрированные Первоначальную Декларацию я сдала 16.06.22г. Сейчас я должна подать ЗВІТНА НОВА? И второй вопрос " сума обчислена відповідно до ст.200 " стр. 19.1 у меня отрицательное значение (т.е. со знаком минус-25000 грн) Как эта суммавід 963533 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua