Дякую, так і робимо. В скарзі зазначу, що в акті помилка, терміново зробили вірний, долучили до скарги. Також напишемо, що лише ця помилка не є перепоною для ідентифікації реальності здійснення операції описаної в поясненні та скарзівід Storyteller - Бухгалтерська практика
Вітаю! Подали пояснення на розблокуваня зареєстрованої ПН на послуги оренди, отримали рішення про відмову через невідповідність одиниць виміру в ПН (квадратний метр) та акті надання послуг (грн). Чи можна виправити ситуацію, подавши скаргу з вірни актом?від Storyteller - Бухгалтерська практика
Проніс слів - ваше друге ім'я, повчіться ввічливості. Петицію писав не я, але потрібно підтримувати будь-які прояви протесту. Не подобається - напишіть ідеальну петицію, я підтримаювід Storyteller - Бухгалтерська практика
Вітаю, колеги! Прошу підтримати петицію для стримання мафії під прикриттям держави, вже є 50% підписіввід Storyteller - Бухгалтерська практика
Вітаю! Юридична особа загальносистемник, має власну земельну ділянку Проблеми наступні: 1) З квітня по червень були на єдиному податку 2%, відповідно за 1,3,4 квартали нарахування земподатку лишаються 2) Земкадастр лише у вересні дав НГО згідно поданого в січні запиту, декларація подавалась згідно минулорічних показників. Нарахування збільшилось втричі ща новою НГО. Як правильно заповнитивід Storyteller - Звітність
Добрий ранок! Хочу включити ПН від 19.07.2021р. до податквого кредиту в декларації за липень 2022 року. Чи є ще право на податковий кредит за цією накладною?від Storyteller - Бухгалтерська практика
Добрий день! ТОВ з перейшла на спецгрупу ЄП з 02.04.22 і була на ній до 30.06.2022. Який період вказувати у балансі (півріччя?) і дату балансу (01.04.22?)від Storyteller - Звітність
Чи будуть штрафувати? Quotearmillaymetaua Листи непрацездатності дійсні до виплати протягом рокувід Storyteller - Бухгалтерська практика
Добрий день! ФОП відновив роботу, відкрили пенсійний, там листки непрацездатності по двом працівникам готові до сплати ще з кінця лютого. Чи будуть проблеми з ФСС/Пенсійним якщо подамо зараз заяви-розрахунки?від Storyteller - Бухгалтерська практика
Добрий день! провернули ліміт, УР не потрібно подавати QuoteSeebea Дякую На гарячій лінії сказали, що такі РК є зареєстрованими вчасно (якщо до 14.07.22 звісно) і з ними жодних проблем не повинно бути. Але є величезне АЛЕ, нарахування перевищення є автоматичним, а систему не переналаштували під "виключення" військового часу. Радили письмово звертатись до ДПС для роз'яснень.від Storyteller - Бухгалтерська практика
Дякую На гарячій лінії сказали, що такі РК є зареєстрованими вчасно (якщо до 14.07.22 звісно) і з ними жодних проблем не повинно бути. Але є величезне АЛЕ, нарахування перевищення є автоматичним, а систему не переналаштували під "виключення" військового часу. Радили письмово звертатись до ДПС для роз'яснень.від Storyteller - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь Але поки в танку, поясніть будь ласка докладніше: 1) в липні подаю УР за квітень, яким знімаю РК (при цьому збільшую собі суму до сплати за квітень на суму РК) 2) включаю ці РК в липневу декларацію (чи можна уточнити травень і додати квітневі РК?)від Storyteller - Бухгалтерська практика
Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити? Це кошмар QuoteSeebea Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивіться в кавід Storyteller - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивіться в кабінеті, чи виник показник перевищення. В мене перевищення немає. Може воно виникне після подачі декларації БЕЗ РК по даті реєстрації у червнівід Storyteller - Бухгалтерська практика
Добрий день! Зареєстрував на платника ПДВ дві накладні: 3000 грн та 3200 грн. Накладна на суму 3200 - зайва. Як правильно виправити помилку. В мережі бачу використання коду причини "301 - виправлення помилки" та ненадання платнику з причини ненадання платнику "20 - РК до зайво складеної ПН"від Storyteller - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua