Предприятие на общей системе.Мы оказываем рекламные услуги. Клиент оплачивает наличкой через кассу предприятия с выдачей ПКО и полного пакета документов. Нужен ли в таком случае РРО? или действует ст.9 "Регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются: 1) при осуществлении торговли продукцией собственного производства и предоставлении услуг предприятиями, учреждениями ивід Anastasiya - Бухгалтерська практика
В ночь с 27 на 28 февраля умер работник. Зарплата за 2-ю половину февраля выплатили ранее, компенсацию за отпуск будет начислять в марте по факту получения свидетельства о смерти. Каким месяцем проводится компенсация в отчете по ЕСВ: февралем или мартом? Нужно ли корректировать з/п за февраль (один день не выхода на работу 28 февраля)? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация. По решению суда 20 % зарплаты одного из работников после вычета из нее всех налогов ежемесячно перечисляются на счет конкретного физ.лица по судебному делу. Отражается ли такая выплата в 1 ДФ? Спасибо всем за помощь.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Подали отчет 1 ДФ, сделанный в ОПЗ. Квитанций не было, поэтому послали еще раз Звітний, а потом Звітний новий. Как происходит принятие 1 ДФ, перекрывает ли Звітний новий данный Звітного? Потому что один из бухгалтеров мне сказал, что для при подаче Звітного нового именно для 1 ДФ надо указывать только измененные строки, а то произойдет задвоение. Помоги пожалуйста, кто знает. Спасибо большоевід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Спасибо всем огромное за помощьвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Начисляем ежемесячно работникам сумму в качестве оплаты за то, что они используют свои мобильные телефоны, также арендуем у одного работника комп. Куда необходимо перечислять НДФЛ, начисленный по таким выплатам - на тот же расчетный счет, куда и НДФЛ с з/п? С каким признаком отражаются такие выплаты в расчете 1 ДФ? Спасибо всем за помощь.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
В декабре 2013 года купили на предприятие MICROSOFT OFFICE на сумму 1900,00 грн. Поставщик выписал НН, где сумма указана в графе 11 "Звільнення від ПДВ". Как правильно отразить данную НН в Декларации по НДС и Додатке 5? В каких строках уазывается данна операция? Спасибо.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
мы так и зарывает, а контрагенты доказывают, что тогда этот день должен быть у нас рабочимвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как будет правильно. Фирма оказывает рекламные услуги - размещение на щите с 1 по 31 (30) число каждого месяца. В случае, если последний день месяца приходится на выходной день, то как правильнее закрыть акт: последним рабочим днем или все же последним днем месяца? Спасибо за помощьвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Оплаты не было, все оригиналы документов покупатели возвращают нам, документы они не проводиливід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за помощь!від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Будет нарушена последовательность нумерации налоговых накладных в реестре....Или это не принципиально?від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, возник вопрос по НДС. Акты за услуги закрыты в декабре 2012 года, на основании актов закрыты соответственно и налоговые накладные. Все оригиналы документов уже высланы. Клиент отказывается закрывать акты декабрем, закрывает январем. Как лучше откорректировать теперь снятие НО по НДС в декабре? Подойдет ли составление Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, есть сомнения по поводу включения премии в расчет средней з/п для отпуска. Премия начислена по результатам работы за месяц практически всем работникам, имеет производственный характер, т.к. начислена благодаря работе по хорошему договору, но имеет, можно сказать, разовый характер, то есть еще пару месяцев она будет начисляться ежемесячно, а потом - нет. Включаются ли такие премиальнвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Только без зарегистрированного коллективного договора, как я поняла, мы не имеем права относить начисленные премии к валовым расходам в налоговом учетевід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Это обязательный документ на предприятии, независимо от численности В ст.65 Хозяйственного кодекса, который вступил в действие с 01.01.2004 года, заложена норма, не допускающая разночтения: «На всех предприятиях, которые используют наемный труд между владельцем или уполномоченным им органом и трудовым коллективом или уполномоченным органом должен заключаться коллективный договор, регулирующийвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто уже регистрировал кол.договор - в каком органе проходит регистрация и какие документы надо иметь при себе? Регистрируется ли Положение о премировании или это внутренний документ предприятия? Спасибо за ответы.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
А каков порядок регистрации кол.договора? Насколько я поняла по положению, необходимо 3 экземпляра (1-й, 2-й и копию) отнести к гос.регистратору, а он в течение 2-х недель должен либо зарегистрировать, либо отказать? Нужно ли регистрировать положение о премировании?від Anastasiya - Бухгалтерська практика
А если будет такой перечень докментов: 1) Положение о премировании; 2) Протокол собрания учредителей о выплате премий; 3) Приказ руководителя с поименным перечнем и указанием сумм достаточно ли будет этого для включения в состав валовых расходов? Просто коллективный договор, насколько я понимаю, надо заверять в Исполкоме, а руководитель хочет выплатить премии за этот месяц до конца месявід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Коллективного договора нет, положение о премировании тоже.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, возникла необходимость в течение нескольких месяцев премировать отдельных работников в размере, практически равном ежемесячной з/п. Отсюда вопрос: есть ли какая-то специфика в отражении данных премий в отчетах (ЕСВ, 1 ДФ, ННП) и порядке включения в валовые расходы? Спасибо за помощьвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, имеет ли право работающий пенсионер, получающий пенсию вначале по инвалидности, а теперь - по возрасту, на применение НСЛ к его з/п, если она не превышает предел 1500 грн? Спасибо за помощьвід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, возник вопрос по исправлению реестра налоговых накладных. Покупатель поменял организационно-правовую форму со всеми вытекающими последствиями и "забыл" нас об этом уведомить. Отчет по НДС за май уже сдан вместе с реестром, как теперь правильно поступить? Подавать ли уточненку, или исправить только у себя? В реестре же нет пометки "Уточняющий". Всем спасибо за отввід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, возник вопрос по работе с филиалом. Мы оказываем услуги, оплату за которые будет производить филиал без права юридического лица. Вопрос в порядке закрытия документов: мы заключаем договор и закрываем акт оказанных услуг на филиал, а налоговую накладную выставляем на головное предприятие? или какой-то иной порядок? Заранее спасибо, всем, кто откликнулся.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Официальный комментарий Государственной службы по вопросам защиты персональных данных Сегодня одной из наиболее горячих тем является введение с 1 января следующего года ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных. Поскольку это совершенно новая для Украины сфера, в ней остается немало темных пятен, в связи с чем у многих, даже у высококвалифицированных юристов, возниквід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, возник вопрос по амортизации этого "зверя". При начислении амортизации мы считаем, что это новый объект, то есть мы его вводим в эксплуатацию и начисляем амортизацию со следующего месяца, то есть в мае и июне? Или как и по остальным объектам - все 3 месяца квартала? Спасибо за ответы.від Anastasiya - Бухгалтерська практика
Просьба откликнуться тех, у кого была подобная ситуация. В 1 квартале 2011 года подали иск в суд на взыскание задолженности с должника, в этом же квартале получили решение суда о признании покупателя банкротом, его ликвидации и вследствие отсутствия у него имущества невозможности погашения задолженности, т.е. дословно требования кредиторов считать погашенными. В какую строку Декларации о прибыливід Anastasiya - Бухгалтерська практика
Ситуация следующая. Покупатель должен приличную сумму денег еще с лета 2010г., есть решение суда о признании его банкротом и утверждении ликвидационного баланса в марте 2011г. Могу ли я откорректировать на основании этого Решения суда свои валовые доходы и налоговые обязательства по НДС? Спасибо всем откликнувшимсявід Anastasiya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua