Доброго дня! Заповнюю дод.5 в Медку: переведені на іншу посаду співробітники двома рядками (стара й нова посада), Медок видає помилку, що не заповнена графа 17 Підстава припинення труд.відносин, а там статті КзПП про звільнення. Що робити? Може хто стикався вже? Дякую.від TS - Бухгалтерська практика
Quotef12 А вибрати Основная деятельность є така можливість? В договорі з контрагентом так і вибрано. В самому документі Повернення нема вибору виду діяльності. Так шось.від TS - 1С daily
Quotef12 Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Business automation software for accounting, edition 2.1 (2.1.17.3) Створила документ Повернення товарів постачальникам. І він не проводиться, пише: Не заполнен вид деятельности!!! Вже обшукала все - хоч убий не бачу, де потрібно його заповнити. Хелп! Подивіться в налаштуваннях довідника Ваша фірма, а також в довіднику Контрагентівід TS - 1С daily
Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Business automation software for accounting, edition 2.1 (2.1.17.3) Створила документ Повернення товарів постачальникам. І він не проводиться, пише: Не заполнен вид деятельности!!! Вже обшукала все - хоч убий не бачу, де потрібно його заповнити. Хелп!від TS - 1С daily
ПН за листопад 2019 року була зареєстрована постачальником в жовтні 2020. В Деклараціїї випадково було вказано, що ПН виписана жовтнем 2020.від TS - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Зробила помилку в Дод.5 і через це вилучили ПН з податкового кредиту по акту камеральної перевірки. Як тепер знову включити цю ПН? Подавати Уточнюючий за той же період чи це вже не допоможе? Чи включити її в наступний місяць?від TS - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Потрібно сплатити штрах за невчасно зареєстровану ПН. В кабінеті платника висить сума недоїмки і там же вказані реквізити, але вони не співпадають з реквізитами для сплати ПДВ, які є на сайті ДПС. Реквізити по інших податках, які я плачу щомісяця, збігаються. Не можу зрозуміти це глюк в кабінеті чи так і треба? Не хотілось би заплатити щоб зависло по одному коду класифікації недоїмквід TS - Бухгалтерська практика
Quotebuh51 Вчера отправили НН на регистрацию за 31.08. Висят в статусе "очікується доставка" Обічно на второй день все регистрировалось У кого как? Відправила вчора вночі серпневу, повторно - пару годин тому - статус Очікується доставка. Переживаю, бо сума велика ((від TS - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Если Б должен денег А, то зачет не получиться. Должно быть наоборот, чтобы А должен деньги Б и под этот долг А передаст право требования. То есть А передает Б право требовать долг с НЕРЕЗА, а Б в свою очередь считает долг А погашенным в момент получения денег от Нереза. да, точновід TS - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Такая операция не запрещена. НО! какая выгода от нее резиденту А? Деньги вернут не ему - значит, санкции за нарушение сроков расчетов (не более суммы долга) от него никуда не денутся. Плюс от резидента Б ему тоже надо как-то получить компенсацию - а с этим, как я поняла, сложности. Касательно резидента Б. Если он не вернет деньги резиденту А, у него будет доход на всю сувід TS - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ситуація така. Резидент А заплатив передоплату нерезиденту, поставка товару так і не відбулася і передоплата не була повернена. На обох накладено санкції за порушення порядку розрахунків в валюті. Нерезидент хоче зняти з себе санкції і в Мін.економіки йому сказали, що він може повернути передоплату іншому резиденту (Б) по договору цесії (відступлення права вимоги). Резиденту А поввід TS - Бухгалтерська практика
Дякую! Я якось забула про 3 роки Почитаю ще про це.від TS - Бухгалтерська практика
А якщо так і не буде вивезення? Невже податкова залишить ці гроші без уваги? Якось не віритьсявід TS - Бухгалтерська практика
Якщо підприємство отримало передоплату по експортному контракту, а вивезення товарів так і не відбулося, що з нульовою ставкою ПДВ? Чи є якийсь строк, до якого потрібно здійснити експорт?від TS - Бухгалтерська практика
Но почему-то на особовому рахунку у меня висит в переплате сумма, которую я подала на возмещение. Но если я ее откорректирую, как просит инспектор, то не будет никакой переплаты, которую можно было бы вернуть как-то.від TS - Бухгалтерська практика
Сделала запрос об остатке денег на эл.счете - 190 грн. Каким чудом они там должны появиться, непонятно.від TS - Бухгалтерська практика
Я уже прошерстила интернет и дважды позвонила на горячую линию налоговой. Вроде я права )) Она просто считает, что эл.счет и регистрационный лимит - это одно. И что у нее куча предприятий так возвращали деньги. Говорю, так может у них были деньги на эл.счете. Ответ: и у вас будут. Ну йомайо!від TS - Бухгалтерська практика
Поговорила с инспектором ДФС по этому поводу. Человек мне доказывает, что регистрационный лимит и электронный счет - это одно и то же. И если я подам дод. 4 к Декларации (таблицу 2), то мне деньги, уплаченные по апрельской декларации вернутся автоматом. Говорю, что у меня нет денег на электронном счете, а она: это сейчас нет, а если вы снимете сумму с возмещения, то появятся. И собирается писатьвід TS - Бухгалтерська практика
Альонка ясно, я просто не нашла 200.5. Не мудрено что-то пропустить, если этим не занимаешься. Мне из налоговой сказали, что это НЕ возмещение потому, что у меня товар в мае ввезен и сразу продан. Типа, что мы будем возмещать? Говорит, подавайте на возврат излишне уплаченного налога. Но чтобы требовать такой возврат, наверное должна быть переплата на карточке предприятия? А откуда она возвід TS - Бухгалтерська практика
*хотела написать Вы имеете в виду этот?від TS - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка если вы не попадаете в условия 200.5, то конечно же, это возмещение Вы имеете этот? 200-1.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податкувід TS - Бухгалтерська практика
Ситуация такая: Апрель: получили предоплату от покупателя, на которую зарегистрировали НН и по месяцу уплатили НДС в бюджет. Май: импортировали товар и отгрузили его же покупателю. Получили в Декларации отрицательный НДС и заявили на возмещение (больше 100 тыс.) Звонят из налоговой и говорят, что мы не имеем права на возмещение, нужно сдать Уточненку к майской декларации, снять сумму с возмещвід TS - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, як заявити на відшкодування не всю суму від'ємного залишку, а тільки частину. В Декларації не дає написати меншу, а переносить все, що сплачено. Писати меншу суму в графу Фактично сплачено постачальникам? Дякую.від TS - Бухгалтерська практика
Дякую. Так і думала, але це сумно.від TS - Бухгалтерська практика
Покупець зареєстрував наш РК (на зменшення моїх ПЗ) тільки 17-го травня. Я ж не можу включити його в деку за квітень, так? А Покупець повинен включати в квітневу?від TS - Бухгалтерська практика
Який код причини, якщо повернули аванс частково? 103 (повернення товару чи авансу) чи 102 (зміна кількості)? Питань більше, ніж відповідей ))від TS - Бухгалтерська практика
Може потрібно було в одному рядку написати -5, а наступним рядком +2 цього самого товару?від TS - Бухгалтерська практика
Отримали передоплату, потім частину грошей повернули. Реєструю РК (вірніше покупець) - Відхилено. Причина: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-3) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм,обсяг)" податкової накладної (5) із знаком "-" В ПН було 5 одинвід TS - Бухгалтерська практика
Quotealisona 15.02. сдала декларацию, 01.03 вернули супер!від TS - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua